XXXXX公司业务招待费管理办法Word文档下载推荐.doc
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3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》),规范各类接待程序,提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则,指导、协调各项接待任务。
第四条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。
1、严格执行本办法有关规定;
结合实际细化业务招待费管控措施;
2、细化分解业务招待费指标,严格控制使用;
3、按照接待方案落实各项活动安排,做好接待组织协调工作。
对于接待中临时出现的重要事项,及时向公司有关领导请示汇报,妥善处理。
4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。
第三章管理标准与要求
第五条依据XXXX公司下达的业务招待费指标,公司对业务招待费实行总额控制。
第六条公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。
规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。
第七条公司本部各部门因公进行接待,无特殊情况,应根据就近接待原则,尽量以良乡为主,安排到公司定点接待场所就餐。
第八条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门负责人进行控制;
业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门分管领导进行审批;
业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的,须提前申请指标,经公司主管经营副总经理审批后使用。
第八条本部各部门因公进行三类接待,无特殊情况,一般安排在食堂就餐。
接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1),经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后,提前送到本部食堂办理用餐。
第九条为降低业务招待费用,规范业务招待用品管理,总经理办公室根据日常接待工作需求,适量库存烟、酒等招待用品。
购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。
其它部门因业务接待需要自行购置招待用品,也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。
购置后严格出入库管理,并建立管理台帐。
第十条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时,提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3),经部门负责人签字、部门分管领导审批后,到总经理办公室领用。
总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况,按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处,并向主管经营副总经理报告。
第十一条接待期间严格控制陪同人员数量,严禁铺张浪费,严禁进行高消费娱乐活动。
第十二条严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请,严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。
第十三条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的,严肃追究有关人员责任。
第四章费用管理与监督
第十四条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法,纳入公司年度预算。
第十五条每年年初,公司五项费用领导小组办公室结合实际,对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解,经五项费用领导小组审定后,对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;
每月末,组织对费用指标执行情况进行统计;
每季度末,组织对费用指标执行情况进行专项分析、通报;
每年第三季度,结合实际情况对费用指标进行适当调整;
每年年底,组织对费用指标完成情况进行考核。
第十六条业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》。
第十七条业务招待费报销应符合公司规定程序,总额不能超出年度总预算。
第十八条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章附则
第十九条本办法适用于公司本部各部门,所属各单位、各直管项目部参照执行。
第二十条本办法由总经理办公室、财务处负责解释。
第二十一条本办法自印发之日起执行。
附件:
1、本部食堂工作餐申请单
2、本部招待用品购置申请单
3、本部招待用品领用申请单
附件1
XXXXX公司本部食堂工作餐申请单
申请部门
申请部门经办人
用餐时间
来宾单位
用餐人数
负责人(签字)
总经理办公室主任(签字)
附件2
XXXXX公司
本部业务招待用品购置申请单
申请部门承办人员
拟购置时间
年月日
拟购置用品种类/单价
拟购置用品数量
预计费用(元)
部门负责人(签字):
年月日
公司主管经营副总经理(签字):
年月日
附件3
本部业务招待用品领用申请单
申请时间
申请领用用品种类
申请领用用品数量
申请领用物品费用总计
申请部门负责人(签字):
年月日
部门分管领导(签字):
年月日
接待结束后是否有退库
退库物品数量
实际领用物品数量
实际领用物品费用
总经理办公室主任签字:
备注:
本表单一式2份,一份由接待部门留存,一份由总经理办公室留存,作为费用归集依据。
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