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特殊情况应留有专人值班。

  十三、试验人员应实事求是,严禁修改伪造试验数据。

 

试验检测制度

1、原始记录

1、1平行检验或抽检的原始记录是出具检测报告的依据,是最重要的记录。

为了保证出具的检测报告能够复现,原始记录应包含足够的信息,记录中数据的有效位数和计量单位应正确无误。

并且不允许随意更改,不许删减。

1、2原始记录中还应包括参与抽样、样品制备(准备)人员的识别。

所有的原始记录应按规定的格式填写。

应使用钢笔或圆珠笔填写,字迹要清晰;

不需填写的栏目应用“∕”占位。

1、3原始记录有错误需要更改时,不得随意涂抹,在需要修改的位置划上“/”,然后在原数据的右上方写上正确的内容,在修改处加盖更改人的印章。

1、4在硬盘上的原始记录要打印一份用书面形式保存,并有书面签字。

1、5要指定专人负责原始记录的保管,按类别及编号顺序分别装订成册,并集中保存和管理。

2、检测工作负责保证制度

2、1检测过程在项目主任指导下,由试验人员按检测要求完成。

2、2检测工作的环境应符合国家有关规范及设备运行环境要求。

2、3检测方法应按国家或行业有关规定进行,无国家标准或相关行业规定时,应由项目主任提出行之有效的方法并报中心试验室审批。

2、4检测所用的设备应处于正常状态,并能做到有效的控制(应有设备的使用记录)。

2、5试验人员应熟练操作设备,并正确按检测规程进行工作,认真填写检测记录,互相校核原始记录。

若检测过程中发现问题,应及时向站长汇报。

3、测试数据检测制度

3、1试验检测数据的有效位应于检测设备的准确度相适应,并符合相关规范、规程要求。

3、2检测数据应按相应规范、标准规定的方法进行整理,要求方法准确,计算无误,填写完整,签名齐全。

3、3所有的监测数据均应采用法定计量单位。

4、检测报告及审批制度

4、1检测报告必须按规定用碳素笔或签字笔填写,要求自己清楚、内容完整、数据准确、结论正确。

4、2编制好的检测报告,应由试验者、复核者签字,然后送交负责人进行审核、签字并批准签发。

4、3经批准签发的检测报告,必须在报告上加盖试验专用章和计量认证标志(必须是通过认证的检测项目),方可发送。

4、4未经批准,任何人不得随意借阅或复制检测报告。

5、检测资料保密制度

5、1检测站对所有的试验检测项目和结果保密,在未得到检测站许可证或法律查证,一律不予查询。

5、2所有的检测报告除提供给项目部和本室归档外,不得向社会或其他单位和个人提供。

5、3所有的检测原始记录和复制件归档后,未取得检测站站长同意,非本单位人员均不得查询、复制或借出。

5、4凡属试验检测报告等资料,无关专业者不得借阅。

5、5凡需借阅试验检测报告等资料,无关专业者不得借阅。

5、6资料的复制必须经站长批准并登记,任何个人不得私自复制。

5、7检测站所有工作人员都有责任对检测技术资料保守秘密。

试验检测质量保证制度

1、试验人员

1、1试验人员必须具备检测人员的各项要求,凭建设厅试验员证或经严格培训考试合格后,方可在指定的岗位上进行试验工作。

1、2试验人员要按照标准、操作规程进行试验工作,工作要精益求精,对检测数据负责。

1、3对外单位人员不得充当试验员进行检测工作。

2、读取数据与记录数据

2、1读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。

2、2记录数据应如实准确地填写在检测记录中。

2、3对检测所得的数据进行可靠性分析,对检测结果有怀疑时,应立即报告有关人员,并及时分析其原因,必要时重检。

试验报告审核签发制度

1、试验检测报告是判定有关建筑材料性的主要技术依据,试验员除严格按照操作规程试验外,更重要的是要严格履行审核手续。

2、试验人员要按照规定格式、文字认真填写,要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。

不得擅自取舍,如有无需填写的栏目,应在空栏内打一横线或加以说明。

3、试验人员在完成检测任务后,必须在24h内交给技术负责人,确认无误后由资料员立即出检测报告交试检测站站长审阅,如发现数据有问题,必须立即分析原因,并进行复验。

4、试验检测报告需经检测站站长或技术负责人审阅签字并加盖试验室印章,方可发出报告。

5、试验检测报告待检测数据全部到齐,应在1d内发出正式报告,对特殊要求可提前发出。

6、检测报告发出时,应登记并由对方签字。

随后将数据整理归档。

试验检测事故分析制度

1、通过对检测事故的分类、处置方法及相应的职责的规定,防止事故的再次发生,确保检测工作质量符合规定要求,特制定本程序。

2、使用范围

本程序使用于本中心所有检测工作质量事故的处理。

3、术语与定义

采用《评审准则》和《质量管理手册》中的有关术语与定义。

4、职责

4、1资料室负责意外事故(停水、停电、设备故障)的处理。

4、2质量负责人负责检测工作责任事故的处理。

4、3各检测室/分室协助资料室处理质量事故。

5、工作程序

5、1检测事故分类:

5、1、1样品非检测性损害事故。

5、1、2样品遗失、编号差错事故。

5、1、3检测项目漏检、数据失真事故。

5、1、4检测报告漏项或填报失真事故。

5、1、5违反操作规程使仪器设备损坏或人为造成精度下降事故。

5、1、6违反操作规程使仪器设备损坏或人为造成精度下降事故。

5、1、7因责任心不强造成停水、停电中断检测工作的事故。

5、1、8毒性药品,易燃易爆物品不按规定保管和使用造成事故。

5、1、9试验报告计算错误或发错单位的事故。

5、2事故分析处理

5、2、1各检测室/分室、资料室发生质检事故,应立即报告本中心主任及质量负责人,并保护好原始记录和事故现场,当事人要认真填写事故报告,说明事故的时间、地点、经过、事故性质和原因。

5、2、2由质量负责人负责组织有关人员组成事故分析小组,全面调查分析造成事故的原因,分清责任,作出结论,写出详细事故分析报告并提出处理意见。

5、2、3根据存在的问题,制定处理方案和采取纠正预防措施,处理方案报站长批准后,质量负责人负责监督实施。

5、2、4对于样品复验,应遵照《质量管理手册》中的有关规定执行,应在相应范围内发布“关于×

×

编号检测报告更改的通知”。

及时挽回影响和损失。

5、2、5在检测过程中发生事故隐瞒不报或以假乱真,追查其责任,并严肃处理

试验资料管理制度

1、试验室应指定专职人员负责管理资料,并按照文件资料性质分类、编目、设卡存放。

2、试验室各类试验资料分专业分类立卷并编制检查目录,以便必要时进行查找使用。

3、试验室的内部资料应按贯标程序的要求做好管理。

4、工程竣工后,按科技档案管理规定,清理设计文件及各项资料,经检测站站长批准后分别按留用、归档、上交、销毁等方式处理。

试验台帐管理制度

1、试验台帐是试验室管理的一种有效手段,它在整个施工过程中对工程试验方面的质量控制、资料管理有着重要的作用。

2、试验仪器设备台帐是其购置、调配报废的依据,是仪器设备管理的重要一环。

每项工程结束或新工程开工,都必须认真清点项目的所有试验仪器、设备,并建立、健全试验仪器、设备台帐,便于新工程开工前根据工程需要添置适当仪器、设备,满足施工质量检测和控制的需要。

在使用中按规定保养和标定,并将情况随时记录在台帐上。

3、计量仪器、设备台帐是确保试验仪器、设备的计量量值准确性的重要一环,也是国家计量法规规定必须建立的台帐。

4、实践中经常发生试验资料丢失、短缺的现象,有时会影响工程进度和计量支付,为明确责任,防止资料丢失,必须建立试验资料报送台帐,也可以保证上报资料的连续性。

5、各种原材料的试验台帐不但可以简捷、直接的掌握、了解原材料的性质变动情况,而且可以随时检查各种原材料是否满足有关规定所要求的检验频率。

此外,上级主管部门会经常检查试验室资料,有了试验台帐,便于他们随时查阅和索取资料。

6、施工过程中质量检测的各项试验项目,建立了试验台帐可保证试验检测的连续性和完整性。

7、凡委托的试验项目,试验室应建立登记台帐,记录来样品种、规格、型号、数量、要求,试验项目送样日期和委托编号。

仪器设备使用、管理、检定、校验制度

1、仪器设备由试验室统一管理,每台仪器均应有使用说明、操作规程和检验检定时间、记录及保管人,建立仪器设备台帐。

2、新购的仪器设备必须进行全面的检查,合格后方可使用正常使用各种仪器应定期检查。

仪器设备安装调试、标定记录应由专人负责记录。

在使用中自检情况和故障情况应由测试人员做好记录。

3、仪器设备、计量器具均须按照国家标准的有关规定实行定期检定,凡没有检定合格证或超过检定有效期的仪器设备、计量器具,一律不准使用。

4、检定周期有效期内的仪器设备,计量器具在使用过程中出现失准时,经调整或修理后,应重新进行标定。

5、检测人员必须自觉爱护仪器设备,经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。

6、仪器设备、计量器具使用时要做到用前检查,用后清洁干净。

7、检测人员要遵守仪器的操作规程,要做到管好、用好、会保养、会使用、会检查、会排除一般性故障。

8、仪器设备专人管、专人用,非检测人员不得独立操作。

配合比审批及发放制度

1、配合比报告是判定有关建筑质量的主要技术依据,监理工程师除严格按照操验标及设计的要求外,更重要的是要严格履行审核手续。

2、配合比要按照规定格式、文字认真填写,要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。

3、配合比在完成检测项目后,必须在24h内交给技术负责人,确认无误后由资料员立即出检测报告交试验室主任审阅,如发现数据有问题,必须立即分析原因,并进行复验。

4、配合比报告需经检测站站长和技术负责人审核签字并加盖试验室印章。

6、配合比报告发出时,应登记并由对方签字。

样品管理制度(见证取样、送样管理制度)

1、取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单,试验样品管理员在接收样品时,应查看样品状态,如样品的外观、包装、规格、型号等级等,并清点样品,认真检查样品及其附件资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目,确认无误后,按规定编号作好标识。

2、试验员接收样品时,检查样品是否与取样委托单的内容相符,应按照试验检测标准规定对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收,不符合要求的不准用于试验,同时要求取样人补充或重新取样。

3、试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。

搬运试样时防止破坏或损毁,以免影响试验结果。

4、样品室的环境及设施应符合样品的存放条件,如温度、湿度、防水、防盗要求等。

5、样品室要有专人负责,做好样品分类存放,标识清楚、帐物一致,

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