适用于机动车检测站程序文件Word文件下载.docx

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发放编号:

XXXXXXXXXXXX机动车检测有限公司 发布

发 布 令

本公司依据《质量手册》,结合本公司的实际情况,由质量负责人组织编制了《程序文件》(第B版)于2017年颁布,2017年正式实施。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,与《质量手册》同是本公司管理体系的法

规性文件,本公司的一切质量活动必须严格执行《程序文件》,现予批准发布实施,全体员工必须认真学习并遵照执行,确保本公司“公平、公正、严谨、科学”质量方针及质量目标的实现。

-2-

程序文件目录

1保证公正性和保护客户机密及所有权的程序

2文件控制和管理程序

3服务和供应品采购程序

4合同评审程序

5处理客户申诉和投诉的程序

6不符合工作控制程序

7改进、纠正及预防措施控制程序

8记录管理程序

9内部审核程序10管理评审程序11人员培训程序

12设施和环境控制程序

13检测方法控制程序

14新项目评审程序

15安全作业管理程序

16环境保护程序

17数据保护程序

18允许偏离程序

19仪器设备管理程序

20量值溯源程序

21参考标准和标准物质的管理程序

22抽样和样品处置程序

23结果质量控制程序

24结果报告管理程序

25仪器设备期间核查程序

程序文件

文件编号 HACL-CX001-2017

版 次 B/0

保证公正性和保护客户机密及所有权程序

页 次 第1页共3页发布日期 2007年11月30日

-61-

1.目的

确保本公司开展的检测工作公正性、诚实性,切实维护客户利益,对委托方提供的机密信息和所有权及本公司需要保密的文件、记录和其它事项严格加以控制,确保委托方和本公司的利益不受损失,特制订本程序。

2.范围

2.1检测工作公正性、诚实性适用于本公司开展的所有检测工作及涉及的所有人员;

2.2保密和保护所有权事项包括:

a )委托方提供的文件、资料、样品及其质量和水平、商情以及要求保密的信息;

b )本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表式等;

c )本公司的质量记录和技术记录,包括原始记录、检验报告、内审、管理评审、不合格及纠正预防措施等;

d )检验人员技术档案、仪器设备档案;

e )其它需要保密的资料。

3.职责

本程序由质量负责人负责组织实施,各部门配合。

4.工作程序

4.1检测工作公正性、诚实性

4.1.1本公司制定员工守则

a. 遵守国家法律法规,坚持依法办事,自觉遵守本单位的检测程序和各项规章制度;

b.严格按照国家标准、规范(规程)及客户之合约进行各项检测工作,禁止违规操作,不得伪造数据;

c.秉公办事,公正检测,抵抗干扰,保证检测数据的真实性和判断的独立性;

d.履行职责,遵纪守法,不以权谋私,不利用客户技术和资料从事技术服务和技术开发;

e.遵守保密规定,保护客户及本公司的机密信息和所有权;

f.努力钻研业务,提高检测水平和工作效率;

g.承担因检测事故而造成的经济等方面的损失。

4.1.2公正独立性保障措施

a. 综合办公室负责公司的业务接待和合同签订,其它任何部门和个人不得擅自与客户签订业务合同、接受客户委托检验业务;

b. 检测人员须忠实执行标准和规范,如实填写原始记录,保证数据准确可靠;

c. 检测人员不与受检客户发生单独直接接触,检测人员如与客户存在某种利益关系可能影响检测结果的公正性时,本人应如实申报,并采取回避措施;

d. 所有人员不得接受客户提供的娱乐、吃请活动,拒收客户任何馈赠;

e. 检测原始记录和报告副本由综合办公室存档。

存档后的记录和报告未经技术负责人批准不得修改,未经质量负责人批准不得随便调阅;

f. 各级领导不得以任何形式授意指使检测人员出具虚假数据或篡改检测结果;

g. 将检测人员的职业行为和质量业绩纳入年度考核内容。

对违规行为视情节和后果,分别给予批评教育、经济和行政处罚,触犯法律者追究相应的法律责任。

4.1.3客户拥有如下权力

a.对服务提出符合要求的选择权;

b. 对服务结果有了解细节的知情权;

c. 对未经认可的分包项目有否决权;

d. 有要求保密的权利;

e.对服务及其结果有申诉或投诉权。

4.2保护客户机密和所有权

页 次 第2页共3页发布日期

4.2.1综合办公室在接受客户委托检测时,收样员应根据客户所填写的委托单,记录并核对其提交的所有样品、附件、技术资料,并完成交接签字手续,对有特殊保密需要的委托业务,应在检测任务单、样品标识、技术资料、检测原始记录和报告上加盖“机密”标记,所有资料按机密档案归档;

4.2.2样品和技术资料在传递过程中,双方应做好登记、签字的交接记录,防止在交接中出现丢失、泄密,传递中的接收人负责保管检测样品及相关的技术资料并承担此间的保密责任;

4.2.3检测工作完成后的技术资料或样品应返回综合办公室,由其按照客户的保密要求处置保存,样品处理应严格执行《样品处置程序》;

4.2.4对客户要求保密和保护的资料、信息,公司任何人不得复制,更不允许利用其进行开发和其他盈利活动,借阅必须经客户同意,总经理批准。

4.2.5公司的检测区域,设有明显的警示标志,外来人员及本公司非检测人员未经允许不得进入影响工作质量的区域,包括样品室、检测间、与检测有关的操作室、资料室等;

4.2.6客户来访由综合办公室负责接待,必要时做好接待记录,客户代表或其他人员提出参观要求,应经质量负责人同意,在综合办公室办理登记手续后,由专人陪同参观与之相关区域,不得查看其他客户的样品和检测过程;

4.2.7本公司出具的检测报告的所有权归属客户,未经客户的同意不得公开和复制检测结果,不得引用检测数据;

4.2.8本公司向客户出具的报告的著作权归属本公司,除复印完整的检测报告和引用全部的检测结果外,其余行为本公司都将视为客户侵害本公司的检测报告著作权;

4.2.9发送检测结果的保密要求:

a. 客户领取检测报告,应向综合办公室出具委托凭证并登记完毕后方可领取;

b. 如客户要求邮寄检测报告,应由综合办公室采取挂号邮寄;

c. 如客户要求电话或传真机传送检测报告时,综合办公室经办人应在指定的电话、传真机上详细询问并记录核实对方的电话、传真、联系人、检测项目和其他检测信息,以证实发送报告的安全和可靠。

4.2.10本公司对用来检测和处理检测结果的计算机采取加密措施,使用人都经特定授权并设置自用密码,防止非授权人接触和未经批准擅自修改,保障数据的安全、保密和完整。

4.3公司文件资料的保密

4.3.1资料管理员负责建立公司保密文件台帐,做好编号、登记工作;

4.3.2凡列入保密范围的文件、记录和资料一律不得外借,公司人员原则上不得复制,抄录与已无关的文件、记录和信息,因工作需要,需借阅复制、抄录保密资料的,需经质量负责人批准,并办理手续,使用人负责保密,不得丢失;

页 次 第3页共3页发布日期

4.3.3每年由质量负责人组织资料管理员对保密资料清查一次,对过期的文件和记录,由

资料管理员填写“文件销毁登记表”经总经理批准后,由质量负责人指定人员监督销毁,并予登记。

4.4保密监督与泄密处置

4.4.1本公司所有人员有责任和义务对公司的保密和保护客户的所有权进行监督。

4.4.2对违反本规定的人员和行为,由质量负责人调查核实,填写泄密情况及其处置表,视情节轻重和/或造成的后果大小提出处理意见,报总经理批准后处理,泄密者应承担泄密造成的后果,泄密情况和处置结果应报上级部门备案。

泄密情况和处置结果记录由质量负责人整理后交管理员立卷、归档保管。

5.相关文件

5.1《样品处置程序》

5.2《文件控制程序》

6.质量记录

6.1泄密情况处理表



文件控制程序

文件编号 HACL-CX002-2017

页 次 第1页共4页发布日期

为确保在对管理体系有效运行起重要作用的各个场所使用的文件均为有效版本,防止使用失效及作废文件,对管理体系文件和外来文件加以控制,特编制本程序。

2.适用范围

本程序文件适用于管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理,包括外来文件如检测标准和规范等的收集及使用管理。

3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准;

3.2技术负责人负责组织技术类文件和记录格式的编制和批准,负责技术类受控文件发放批准;

3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核,批准质量记录格式及管理类文件的受控发放;

3.4资料管理员负责文件的日常管理,包括标识、发放、回收、作废和归档保管;

3.5技术标准由技术负责人组织跟踪和更新

3.6各部门负责本部门文件的使用、维护与保管。

4、工作程序

4.1文件的编制与批准

4.1.1质量手册、程序文件及管理类记录格式由质量负责人组织编制并审核,报总经理批准;

4.1.2各种作业指导书和技术类记录格式由技术负责人组织各检测科室编制并审批;

4.1.3编制的管理体系文件由综合办公室负责复印或印刷装订成册;

4.1.4外来文件如国家和地方有关法规、法令,标准、规范、规程、规定等文件,经本公司技术负责人确认后使用,并由其跟踪文件的现行有效。

4.1.5所有批准后的文件均由公司资料管理员负责登记编号。

4.2文件的标识

4.2.1本公司文件分类包括:

a.国家和地方有关法令法规等;

b.国内外的标准、规范、规程;

c.本公司编制的管理体系文件;

d.各类检测协议及合同。

4.2.2本公司所有文件在发放前均应标识,编码规则见下页。

4.2.3外来文件如标准规范的标识包括受控状态和分发编号

受控状态

标准编号

分发号

4.2.4管理体系文件的标识内容包括文件名称、编码、修订状态、有效状态、受控状态。

4.2.5所有受控文件均由资料管理员标识后,登记发放;

4.2.6需保留的作废文件,由资料管理员加盖“作废/保留”章后另行保存,其余登记后销毁。

4.3文件的发放

4.3.1文件的发放范围根据类别由技术负责人或质量负责人按需要确定,需向认可机构、

上级部门或客户提供有关文件时应得到总经理批准;

文件控制

文件编号

版 次

页 次发布日期

HACL-C

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