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审计局年终工作总结1

审计局年终工作总结

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  篇一:

审计局综合审计工作岗位年度个人工作总结

  审计局综合审计工作岗位

  =个人原创,绝非网络复制,欢迎下载=

  转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。

回眸过去的一年,在×××(改成审计局综合审计岗位所在的单位)审计局综合审计工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好审计局综合审计岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。

在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在审计局综合审计工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的审计局综合审计工作任务,履行好×××(改成审计局综合审计岗位所在的单位)审计局综合审计工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。

现将过去一年来在审计局综合审计工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:

一、思想上严于律己,不断提高自身修养

  一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

  篇二:

审计局年度工作总结

  XX审计局2009年度工作总结

  市政府:

  2009年,我局在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十七大、十七届四中全会精神,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立和认真落实科学发展观,注重审计能力和审计质量的提高,紧紧围绕全市重点工作和重点项目及年初工作安排牢牢把握发展这个第一要务,以服务地方经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,以夯实基础、规范管理为手段,抓好队伍建设,抓好制度建设,抓好服务质量,积极履行审计监督职能,在深化改革、保持地方经济又好又快发展、加强廉政建设方面发挥了重要作用。

  现就一年来工作总结如下:

  一、审计工作开展情况

  2009年我局根据年初市委、市政府下发的审计工作安排,对重点领域、重点部门、重点资金加强了审计监督。

全年已完成447个审计项目,正在审计125项。

其中市局已完成69个,在审15个,比年初市政府下达的71项超额13项。

全市共查出违规资金亿元,管理不规范资金亿元,归还原渠道资金901万元,已收缴各类税金及罚款1353万元,核减工程价款1990万元,移送司法机关案件线索1人1起。

  一是围绕积极应对金融危机保持经济平稳较快增长,开展

  财政审计和中小企业应对金融危机政策落实情况审计调查。

今年我们在财政预算执行审计中,不仅对财政、税务、国库进行了全面审计,还采取直接审计与单位内部自查及审计机关抽查相结合的方式首次对市级78个一级预算单位进行了审计调查,对2008年度差旅费、会议费、招待费、车辆费和邮电费5项费用支出情况进行了专项调查。

通过审计和调查,查处和纠正了财政部门支出预算执行慢、未及时拨付专项资金、少纳入预算和少计收入等,发现预算单位固定资产账实不符、往来款项长期挂账、滞留挪用专项资金等问题。

共查出盘亏固定资产7836万元,盘盈固定资产10421万元。

在对中小企业受金融危机的影响情况调查中,全市共调查32户中小企业,分析影响的状况和应对的措施,我们提出了金融扶持、政府支持、税务优惠、企业创新等积极落实国家各项政策的5条建议,得到了省厅的肯定。

  二是围绕改善民生全面推进社会建设,全面实施灾后恢复重建审计和民生专项资金审计调查。

今年我们对全市灾后恢复重建项目继续进行跟踪审计,分别对农村民房2个县区和中小学校、农村水库、乡镇卫生院、交通城建设施等221个项目、11亿元开展了审计;审计调查了2008年中央拨付我市计划生育奖励扶助、生殖健康服务和标准化服务体系建设等计生专项资金,共查出违规资金万元。

其中:

财政部门万元,计生部门万元,乡镇计划生育机构万元;审计调查全市失业保险基金和就业再就业专项资金,涉及资金10224万元和36436万元,并对三年来两项资金收支分析,发

  现劳动保障部门在两项资金管理使用中存在多来源多渠道拨付资金、未按规定编制年度决算和分配方案、未及时拨付再就业资金3567万元、专款与经费未分开核算等问题,提出加强再就业资金计划管理、实现专业管理、强化监督的建议,已专题上报省厅和市政府。

  三是围绕加快重大项目建设强力拉动投资增长,开展扩内需新增项目审计和建筑工程领域突出问题专项整治工作。

对照中省和市上制定的扩内需政策,我们组织对全市247个新增项目,共计亿元投资进行了全面跟踪审计调查,以确保新增项目规范建设、合法运转、争取最大效益,真正落实各级政策。

为切实做好工程建设领域突出问题专项整治工作,我们成立了专门的机构,制定了专项审计方案,安排了审计人员和工作要求,全面开展了此项审计。

  四是围绕加强“三农”工作发展壮大县域经济,开展种粮农民补助资金和西山移民搬迁资金专项审计调查。

按市领导指示,我们会同市扶贫办对2006-2009年西山建委移民搬迁资金的管理使用情况进行了审计调查,共涉及搬迁移民4959户21537人、资金3723万元,核实资金缺口1787万元,向市政府专题报告,并提出了严格项目验收程序、完善档案管理、及时兑现资金缺口的建议,以确保移民搬迁工程的顺利实施。

在对全市种粮农民四项补贴资金审计中,我们通过查阅、核对、比较、抽查、走访农户等方式,核实粮食直补资金亿元、粮食综合补贴资金亿元、良种补贴资金6239万元、农业机械补贴3495万元的去向和用途,还发现了个别县区未严格

  执行补贴政策、地方配套资金不到位、良种补贴效果不佳等问题,我们提出了进一步明确相关政策、及时调整实际种粮面积、提高良种补贴标准、加大农业投入力度的建议,使补贴资金真正全额发到农民手中,发挥其积极效益。

  五是围绕加快大城市建设全面提升城市化水平,开展对污水处理资金和城建企业损益情况审计调查。

年初,戴市长交办我局对城建4户公用企业资产负债损益情况进行调查,我局立即组织人员对市公交公司、自来水公司、热力公司、燃气公司进行了审计调查,摸清了4户企业经营状况、经营效益及负债情况,向市政府专题做了汇报,为政府决策提供了依据。

通过对渭河流域的9个污水处理厂的建设情况审计调查,促进资金到位52万元,提出审计建议32条,对有的项目资金管理不规范、不严格、资金到位率低、污水处理费征收不力的问题我们及时纠正并向相关部门进行了反馈,以保证污水处理项目真正发挥其社会作用。

今年除对石鼓山公园继续实施跟踪审计外,还对涉及城市建设的园林绿化、自来水工程、市政工程改造和卫生系统基础建设等14个建设项目开展了决算审计,为政府节省建设资金1100万元。

  六是围绕实施大企业大集团战略,开展对国有企业资产负债损益审计。

通过对新华发行有限责任公司宝鸡市公司和10个县公司的审计,查出长期投资无收益、漏交税金、长期往来挂账多等问题,纠正了将职工福利费转入应付款的问题,保障了职工利益,为企业长期发展和稳定做好服务。

在对市饮食服务公司审计中,查出了拖欠职工款项987万元、拖欠利息344

  万元、坏账损失300万元、担保连带债务150万元、少计资产1315万元及漏交税金少计费用、集资款管理混乱、现金管理不规范、债权债务不清等问题,我们已移交市国资委进行处理和纠正。

  七是以推动建立健全问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标,全面开展经济责任审计。

按市委组织部和市纪委的委托,今年市局共安排了24个县区、部门和企事业单位的经济责任审计,目前已全部完成了审计的实施阶段。

今年我们还起草了领导干部经济责任审计结果利用试行办法,从审计党政领导人员履行职责,重大经济决策入手,检查民主决策、贯彻执行国家财经法规、内部控制制度情况,各项收支是否符合规定,审计中注重了绩效问题的审计,检查决策项目、资金使用等效益是否达到预期目标,发现问题按有关规定追究责任,同时为干部考核、使用和提任提供了客观依据,促进领导认真履行职责,提高管理水平。

  二、强抓队伍建设,提高自身素质。

  

(一)认真开展深入学习实践科学发展观活动,促进了机关各项工作开展。

从3月份开始,按照市委的统一安排部署,市、县区审计局高度重视,领导干部带头学习,全体党员自觉投入,认真按照市委要求和《活动方案》安排,精心组织,有序推进,做到了“规定动作不走样,自选动作有创新”,各阶段工作进展顺利,圆满完成了预定任务,群众满意度测评的满意率为%,有力地促进了审计工作任务的顺利完成,审计质量进一步提高,审计监督力度进一步加大,充分发挥了审计

  篇三:

2012年县审计局工作总结及2013年工作打算

  2012年县审计局工作总结及2013年工作打算

  XX年来,在县委、县政府的正确领导和xx市审计局的具体指导下,在县人大常委会的依法监督下,县审计局认真贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,紧紧围绕县委、县政府工作中心,突出解决经济和社会的热点、难点和领导关注、群众关心的问题,扎实履行审计监督职能,全面开展审计业务工作,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境等方面发挥了积极的作用。

现将一年来的工作总结如下:

  一、XX年审计计划完成情况

  一年来,完成了县级预算执行情况及29个单位预算执行情况和6个乡镇、10个乡镇卫生院、3个学区以及扶贫资金、移民资金、农业综合开发资金、13名领导干部经济责任履行情况的审计工作,占审计计划57项任务的112%,审计总金额71360万元,审计查出违规金额万元(不含财政虚列支出万元),占审计总金额的%。

其中:

滞留专项资金万元,应征未征税款万元,改变资金用途450万元,应缴未缴财政资金36

  万元,违规集资109万元,挪用专项资金14万元,漏缴税款万元,其他违规资金万元。

同时,开展了灾后恢复重建、中小学校舍安全工程、财政性教育经费投入及管理使用、引大入景工程、政府性债务、工程建设领域突出问题专项治理、中央投资扩大内需等项目的跟踪审计和审计调查。

完成了建设领域26个审计项目,其中扩大内需项目21个,占扩大内需23个项目的92%。

  二、XX年审计工作开展情况

  一年来,经过全局干部职工的共同努力,审计计划全面完成,审计质量明显提高,我们的主要做法是:

  

(一)以经济工作为中心,突出了服务理念。

  我局紧紧围绕建设“绿色、文明、富裕、和谐新”这一主题,加强组织领导,周密安排部署。

一是年初,审计局结合实际,制定并由县政府批转了年度审计计划,突出全县经济建设这一发展大局,把县委、县政府和人民群众关心的问题作为重点;二是成立了预算执行审计工作协调领导小组,加强了审计工作的组织领导。

三是在审计中,要求审计人员明确思路,注重从经济发展的大局分析问题,解决问题,提高财政资金的使用效益;四是要求审计人员不但要发现问题,揭示问题,而且要提出解决问题的方法,督促被审计单位认真执行审计决定,规范财政财务收支行为,建章立制,堵塞漏洞,加强管理,从制度和机制上预防违规违纪问题的再度发生。

  

(二)以预算执行为主线,深化了财政审计。

  我们集中力量,整体联动,紧紧围绕财政资金的收支与管理使用这条主线,理清收支渠道,掌握管理使用政策。

揭示了存在的问题,主要是:

财政部门在预算执行中虚列支出,滞留专项资金,违规改变专项资金用途,虚转专项支出指标;地税部门在预算执行中应征未征税款,违规将县财政拨付的“三代”手续费用于补充当年税务机关经费;部门单位在执行预算中滞留预算收入,截留、挤占、挪用、滞留专项资金、漏缴税金、违规集资、未按规定办理政府集中采购,国有资产管理工作不到位等问题。

对查出的问题,我们依照有关法律法规进行了处理处罚,就县级预算执行情况,向人大常委会作了专题报告,并提出了相关建议,为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化建设发挥了作用。

  (三)以履行职责为重点,推进了经济责任审计。

  按照县委组织部的安排,我局完成了13名领导干部离任经济责任履行情况审计,审计查出违规问题14个,其中:

向检察移交问题3个,查出违规资金万元。

促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。

同时,也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部任用、奖惩等全面考核的依据,也为逐步完善干部考核、评价打下坚实的基础。

  (四)以提高效益为目标,注重了专项审计。

  今年,我们结合预算执行审计,注重开展了扶贫资金、社保基金、民生资金、退耕还林、粮食直补、农村医保、抗震救灾、廉租房补贴、城市和农村最低生活保障等专项资金使用情况、中小学校舍安全工程、财政性教育经费投入及管理使用、引大入景工程、政府性债务、工程建设领域突出问题专项治理等专项的跟踪审计和审计调查。

核查了项目投资决策、城乡规划和环境保护情况,国家土地政策和矿产资源保护政策执行情况,工程建设招标、工程建设实施和质量管理情况,物资采购和管理使用情况,资金管理和投资控制情况等8方面的内容。

审计金额达万元,审计查出了拖欠工程款、超预算投资、地方配套资金未全部到位、工程进展缓慢、项目实施内容与投资计划不符、个别项目招标投标程序不规范、灾后重建进度缓慢,部分农房质量验收工作滞后等8个方面的问题。

在工作中,我们总结以往运用先进审计方法和取得的经验的基础上,利用计算机和基建造价软件完成了20个基建项目的审计,共核工程价万元。

进一步规范了资金管理程序,不但提高了项目审计质量,而且使项目资金发挥了应有的作用。

  (五)以创先争优为契机,增强了创新能力。

  自创先争优活动开展以来,我局以推动科学发展、促进社会和谐、加强基层组织为目标,以“五个好”(领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好)、“五个带头”(带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气)为活动内容,制定了活动工作方案,强化了学习讨论、交流沟通等环节,完成了党员承诺、民主评议等规定动作;深化了“创新审计服务,提升审计效能”为主题活动的开展,推动了审计业务“四个创新”(创新审计内容、创新审计方法、创新审计技术、创新审计管理),调动党员干部的积极性、主动性和创造性,使创先争优成为工作的动力,为争创一流的审计工作业绩打下了坚实基础,有力推动了审计事业的长足发展。

  (六)以贯彻《廉政准则》为抓手,树立了廉洁意识。

  我局以“学习廉政准则,争做勤廉表率”为主题,一是要求全体审计人员强化风险意识,严格控制项目质量风险和自身廉洁从审风险,坚持依法审计,保持清醒头脑,做到警钟长鸣,拒腐防变。

二是把审计权力运用这条主线,贯穿于党风廉政建设和反腐败工作,从项目确定、项目实施和审计处理等环节控制审计风险。

强化廉洁意识。

三是坚持谁主管、谁负责的原则,建立从主要领导、分管领导到股室负责人的三级党风廉政建设责任体系。

四是加强内控机制建设,进一步完善项目审理和纪律监督措施,坚持一手抓审计质量,一手抓干部廉政。

五是教育审计干部对照廉政准则8个方面,规范自己的从政行为。

六是严格执行党风廉政建设责任制和审计纪律八项规定,做到了审计质量无复议,机关效能无违纪,党风廉政无举报。

  (七)以网站、刊物为窗口,加强了审计宣传。

  为了加大审计宣传力度,我们始终把审计简报、审计要情、审计论文作为开展审计宣传、提高审计影响力的重要途径。

撰写审计简报20篇,被xx市审计网站录用20篇,被县政务信息网站录用14篇,被xx市广播电视报录用1篇;撰写审计论文5篇,其中1篇获全县征文2等奖;同时,我局以xx市审计局审计项目质量检查为主线,进一步规范了审计文书、审计程序、审计档案的装订等工作,增强了审计人员的审计质量意识,并向省、市审计厅局推荐了优秀审计项目。

  (八)以培训学习为平台,提高了干部素质。

  审计力度的加大,审计公告制度的实行,是对审计人员素质能力和水平的检验,也是对审计队伍作风的检验。

我们在有针对性地着力培养审计领导人才,管理人才和专业人才的同时,从进一步提高审计人员的政策理论水平,提高从政策理论的层次认识问题、分析问题的能力,注重搞好审计信息化、法制化、部门制度和审计文化建设,切实培养求真务实、严谨细致的工作作风入手,以学习贯彻党的xx大精神为契机,制定学习计划,采用集中学习和自学相结合的学习形式,实行学习抄笔记,体会写心得,开展走出去请进来和内部讨论的学习方法,

  有2人参加了省市培训,在局内用二十天时间对干部职工进行政治理论学习和业务知识培训,系统地学习了《审计法》、《预算法》、《会计法》等十多部法律、法规和条例,注重了由基础知识培训向技能培训转变,构建了和谐的审计环境和坚固的防范体系。

  回顾一年来的工作,我们深深地体会到:

只有认真贯彻落实科学发展观,才能把握审计事业正确的发展方向;只有树立审计就是服务的理念,才能发挥审计的免疫作用;只有坚持发展第一要务,才能推动全县审计事业不断迈上新台阶;只有坚持“立审为公,执审为民”的思想,才能赢得广大人民群众对审计工作的信任和支持;只有坚持团结协作,才能凝聚成发展审计事业的强大合力。

  面对新形势、新任务,我们也清醒地认识到我们的工作还存在不少困难和问题,主要一是审计队伍的专业结构、知识结构和思想业务水平与审计工作发展的要求存在差距,审计力量不足与审计任务重的矛盾十分突出。

二是审计管理和审计质量控制还比较薄弱,现代审计技术方法的推广应用仍然滞后。

三是审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。

四是审计队伍年龄结构老化的现象尤其突出。

这些问题在今后的工作中逐步予以改进。

  三、XX年主要工作初步打算

  XX年我们以党的xx大精神为指针,坚持科学发展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,继续坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,以真实性和合法性审计为基础,在加大对重点领域、重点部门和重点资金审计力度的同时,积极探索效益审计路子,加强专项资金审计及调查,强化国有资产投资审计,逐步推进和规范审计结果公告制度,进一步提高依法审计能力和审计工作质量,为推进依法治国、依法行政,加强宏观调控,为经济社会协调和可持续发展发挥更大作用。

  一是继续深化财政预算执行审计。

紧紧围绕县委、政府的重大战略部署,不断提高财政预算审计水平,规范预算执行,促进公共财政建设。

  二是加强对重点部门、重点项目、重点资金的效益审计,确保财政性资金投入的安全和效益发挥。

  三是继续加强对支农、扶贫、教育、卫生、交通、环保(生态)、基本公共服务体系建设等专项资金的审计,确保党和政府的惠民政策惠及千家万户。

同时要不断地扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,查处经济犯罪案件,提高财政资金使用效益。

  四是进一步完善经济责任审计评价体系,拓宽对干部监督、考核的渠道,突出领导干部任中审计,促进依法履行职责。

  五是积极创造条件,加大对政府投资审计的力度,规范投资管理,最大限度地发挥政府投资的效益。

  六是按照“积极探索,总结提高,稳妥推进,逐步规范”的原则,有计划、有步骤地逐步完善推行审计结果公告制度,增加审计工作透明度,扩大审计影响,增强审计公信力。

  七是加强整改力度,使审计成果得到有效巩固。

主要采用提出整改意见和建议,跟踪监督整改落实情况,真正发挥审计的免疫作用。

  八是加强对审计业务人员的培训力度,特别是对《中华人民共和国审计法》等法律法规的学习和培训,不断提高审计人员的业务素质和审计工作质量。

  九是加强审计机关内部建设,严格执行《审计项目质量控制办法》,切实提高审计质量控制水平,确保审计工作质量稳步提高。

  十是加强廉政建设,提高审计人员执行廉政规定和“审计八不准”的自觉性。

  推动审计事业全面发展,是落实科学发展观的必然要求,是促进社会和谐的重要举措,也是我们义不容辞的责任。

我们将进一步加强组织领导,改进工作作风,完善工作措施,为全面发挥审计监督职能,为全县经济建设保驾护航。

  《审计局年终工作总结》

  

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