济南量子技术研究院部门预算.docx
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济南量子技术研究院部门预算
2014年济南量子技术研究院部门预算
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2014年部门预算表
一、2014年收支预算总表
二、2014年收入预算表
三、2014年支出预算表
四、2014年财政拨款支出预算表
五、2014年政府性基金支出预算表
六、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2014年部门预算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
开展量子科学基础研究和应用基础研究;为量子科研成果转化提供技术支撑;组织量子科技公共研发平台建设,建设量子保密通信实验网;负责全省量子科技人才引进并承办山东省委、省政府和济南市委、市政府、济南高新区管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济南量子技术研究院部门预算包括:
济南量子技术研究院。
纳入济南量子技术研究院局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
济南量子技术研究院
第二部分
2014年部门预算表
表1.2014年济南量子技术研究院部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2014年预算
项目
2014年预算
一、财政拨款(补助)
108.06
一般公共服务
15.51
二、财政专户管理资金
社会保障和就业支出
2.07
三、批准留用的教育及医疗收费
科学技术支出
90.48
四、事业收入(不含教育及医疗收费)
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计
108.06
本年支出合计
108.06
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
108.06
支出总计
108.06
表2.2014年济南量子技术研究院部门收入预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
财政拨款(补助)
财政专户管理资金
批准留用的教育及医疗收费
事业收入(不含教育及医疗收费)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
类
款
项
201
03
政府办公厅及相关机构事务
15.51
15.51
208
05
行政事业单位离退休
2.07
2.07
206
99
其他科学技术支出
7.70
7.70
206
01
科学技术管理支出
82.78
82.78
表3.2014年济南量子技术研究院部门支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
类
款
项
201
03
政府办公厅及相关机构事务
15.51
15.51
208
05
行政事业单位离退休
2.07
2.07
206
99
其他科学技术支出
7.70
7.70
206
01
科学技术管理支出
82.78
82.78
表4.2014年济南量子技术研究院部门财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
其他支出
类
款
项
201
03
政府办公厅及相关机构事务
15.51
15.51
208
05
行政事业单位离退休
2.07
2.07
206
99
其他科学技术支出
7.70
7.70
206
01
科学技术管理支出
82.78
82.78
表5.2014年济南量子技术研究院部门政府性基金支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
上年结转
2014年政府性基金支出预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
其他支出
表6.2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
4.13
0
3.13
0
3.13
1
第三部分
2014年部门预算
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
济南量子技术研究院部门预算编制的基本原则与方法:
1、积极稳妥、统筹安排;
2、勤俭节约、有保有压;
3、科学编制、精细管理;
4、绩效试点、跟踪问效。
二、收支预算总体情况
2014年收入预算为108.06万元,其中:
财政拨款108.06万元。
2014年支出预算为108.06万元,其中:
政府办公厅及相关机构事务15.51万元,行政事业单位离退休2.07万元,科学技术支出90.48万元。
三、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为108.06万元,具体情况如下:
1、政府办公厅及相关机构事务(类)财政事务(款)支出15.51万元,主要用于人员经费工资部分。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出2.07万元,主要用于人员经费非工资部分支付。
3、科学技术支出(类)90.48万元,其中其他科学技术支出(款)7.70万元,主要用于在职人员公用经费,科学技术管理支出(款)82.78万元,主要用于专项支出。
四、政府性基金支出预算情况
2014年政府性基金支出预算为0万元。
五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2014年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共万元。
1、因公出国(境)费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费预算3.13万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算1万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。