上半年审计工作总结.docx
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上半年审计工作总结
2018上半年审计工作总结
姓名:
XXX
部门:
XXX
日期:
XXX
2018上半年审计工作总结
篇一:
今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。
上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,管理不规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。
提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采用15篇。
一、上半年开展的主要工作
(一)开展财政预算执行审计。
对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。
在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等问题,处理上缴财政462万元。
部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。
政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等问题,并提出了审计建议。
(二)开展税收征管情况审计。
对土地增值税征管情况进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并堵塞征管上的漏洞。
(三)开展清风肃纪审计。
对公务支出公款消费进行了专项审计。
反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题,并督促26家主管部门进行整改。
对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况,存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。
(四)开展民生资金审计。
对xx县XX年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。
目前已追回被骗取财政资金27万元。
此外,组织开展了“森林xx”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。
(五)开展政府投资审计。
对xx县XX年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。
促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。
完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。
开展了110KV新城(xx)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。
继续积极探索固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。
(六)开展经济责任审计。
召开XX年经济责任审计进点会议,明确XX年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。
积极探索经济责任审计工作方式方法,逐步由离任审计转向任中审计,全年7个审计项目中共有4个是任中审计。
根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。
(七)继续加大内审指导工作力度。
一是进一步建立健全机制,继续把内部审计工作作为我局XX年“十项重点”工作内容之一,并将内部审计工作经费列入年初预算。
3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件,有望于下半年出台。
二是加大对内审机构的指导。
围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容,组织内审机构内部业务交流学习3次,并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市。
帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。
三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比,《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。
(八)狠抓“审计质量提升年”活动。
结合实际开展“审计质量提升年”活动,探索创新审计报告格式和审计方案编制方法,进一步规范了审计业务内部管理流程,着手研究审计项目质量规范化管理办法。
开展审计项目评优活动,鼓励审计干部树立大要案意识,争做优秀审计项目,推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。
坚持以人为本,鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试,努力加强审计队伍建设。
着力推进审计信息化建设,按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。
今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。
(九)扎实开展党的群众路线教育活动。
一是加强组织领导。
成立活动领导小组,明确工作职责,多次召开党组会议和活动领导小组会议,研究局路线教育工作,结合审计工作实际制定实施方案。
二是加强学习教育。
开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动,观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。
三是广泛听取意见。
就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议,发放及回收征求意见表110余份,共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。
四是开展基层走亲活动。
对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访,帮助解决生活生产中的实际困难。
开展“审计进社区”活动,到岭背社区开展卫生共建活动,并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。
帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。
五是开展“即知即改”活动。
加强内部审计业务指导,帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制,助推企业上市,对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。
强化考勤、学风会风问题,加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查,严格执行离岗请假登记制度,做好考勤结果公开。
建立谈心谈话制度,开展干部职工谈心谈话活动20余次,缓解审计一线干部精神压力,激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。
半年来,我局审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排
继续实施十项重点工作,深入开展党的群众路线教育活动:
一是领导干部经济责任审计。
按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。
力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。
二是稳步推进固定资产投资审计。
完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。
加强跟踪审计力度,完善跟踪审计办法,在已跟踪两个项目的基础上,下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。
三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。
开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计,开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。
四是圆满完成党的群众路线教育活动。
做好查摆问题开展批评阶段各项工作,广泛开展谈心谈话,认真查摆“四风”问题,撰写对照检查材料,高质量开好专题民主生活会。
全面整改落实存在的各类情况,开展“正风肃纪”行动,建立健全长效机制,推进审计事业全面发展。
篇二:
今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕“十项重点工作”,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。
一、上半年开展的主要工作
(一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责。
上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元。
移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。
提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采用18篇。
一是关注财政全口径预算的编制和执行。
对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。
反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。
二是关注民生资金的管理。
对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。
着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。
如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。
三是关注金融风险、税收征管和资产管理。
关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力。
加强对税收征管的监督,对我县XX年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。
地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。
开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。
四是关注财务收支真实合法性问题。
对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做了严肃处理。
对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。
有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。
五是关注政府投资建设的管理。
完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。
开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。
开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。
六是关注经济责任的履行。
召开了经济责任联席会议,通报了XX年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。
认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。
今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。
根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。
(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。
一是进一步加强推进审计整改的机制建设。
把强化审计结果运用列入我县XX年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。
二是注重增强审计建议的针对性。
在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯。
三是着力推进问题的整改。
今年以来,对审计发现的问题及时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改。
如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。
此外,根据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发现问题的整改。
(三)加强内部建设,着力夯实审计事业发展的基础。
一是着力提高干部素质。
采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了“领导作表率、作风抓促带”活动;不断健全完善内部管理,开展廉政教育,加强了廉政风险的控制;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素质,推进了各项审计工作的开展。
今年以来,年度计划的各项重点工作顺利推进,审计质量意识不断提升。
有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县XX年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。
有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。
二是着力推进审计信息化建设。
按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。
积极组织审计干部参加AO-OA计算机培训班。
今年以来有2篇AO-OA应用实例分别获审计署AO应用实例应用奖和鼓励奖。
XX年4月我局被市审计局授于XX年度审计信息化组织推进先进单位。
三是着力推进内审指导工作。
今年以来,我局积极探索创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照“创新、务实、重质”的工作理念,积极主动开展内审工作。
XX年2月我局获全市XX年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。
5月,《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。
半年来,我县审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排
继续实施十项重点工作,深入开展“五型”机关创建。
一是领导干部经济责任审计。
按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位领导经济责任审计。
力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。
二是稳步推进固定资产投资审计。
完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计9个投资项目审计。
三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。
开展社保资金审计重点资金跟踪审计、“三公经费”专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。
四是深化“五型机关”创建。
以建设“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的机关为目标,进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效。
进一步深化政务公开,不断提升服务型机关建设。
进一步推进学用转化,不断提高机关干部素质和能力。
进一步完善廉政风险防控制度,不断深化廉洁型机关建设。
篇三:
XX年以来,本部门在公司党委、行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,在各职能部门的积极配合下,围绕公司中心工作,将纪检监察、审计出发点和落脚点放在强化内部控制、防范风险上,通过开展各种形式的监督、审计,认真履行职责,较好的完成了各项工作任务。
XX年推荐报院:
《建筑工程专业分包招投标管理专项效能监察报告》参选,荣获二等奖;《关于对水电费收支管理工作情况专项审计报告》参选,荣获三等奖。
现总结如下:
一、加强领导,突出党风廉政建设责任制落实到位
(一)根据院纪检监察工作部署,以全面完善和落实各项制度为主线,强化监督检查和效能监察为重要手段,切实做好党风建设和反腐倡廉各项工作,推进惩治和预防腐败体系建设,制定XX年公司纪检监察工作要点。
(二)由公司纪委书记组织召开纪委工作会,一是讨论公司XX年纪检监察工作要点,二是对纪委委员工作进行分工,三是组织学习胡总书记在中纪委七次全会上的讲话,四是对纪委委员提出具体的要求。
(三)为落实党风廉政建设责任制,按照公司党委、行政的要求,针对不同岗位人员,分5个不同层次起草并制定了相关《党风廉政建设责任书》,《重要岗位人员廉洁承诺书》,明确规定了相关责任目标、应承担的责任、应尽的义务等,并分别与相关责任人共计35人进行了逐一签订。
二、开展反腐倡廉教育活动,增强党员干部廉洁意识和拒腐防变能力
(一)根据上级《关于开展XX年元旦、春节党员干部党风建设、廉洁自律教育》的通知要求,组织党员干部、重要岗位、管理人员进行“两节”专题党风廉政教育,一是公司组织学习上级有关党风廉政建设的文件规定;二是收看廉政电教片《欲盖弥彰》;三是党委书记对春节期间党风廉政建设有关注意事项提出具体要求,提醒打招呼;四是严格执行《廉政准则》,拒收礼品、礼金。
(二)根据院统一部署,积极组织开展以“保持党的纯洁性,廉洁促发展”为主题的第13个党风廉政建设宣传教育月活动:
1.组织机关支部全体党员对照思想、学习、工作、生活等方面的自查自纠,开展自评议工作;
2.公司党委书记以《加强党员领导干部思想作风建设保持和发扬党的先进性和纯洁性》为题,从九个方面进行了全面的论述,中心组成员、部门领导、重要岗位人员,员工等33人参加了听课;
3.组织公司党委副书记、经营副总经理、总会计师、计划部长等4人,参加院组织到湖北省反腐倡廉警示教育基地(洪山监狱)参观学习,接受警示教育,写心德体会向集团推荐;
4.组织观看《敬畏、感恩、知足-抵御腐败的内在素质》参加人员32人,借鉴案例敲警钟;
5.统一订阅《惩贪警示录》--五十六名贪官腐败人生的警示》《保持党的纯洁性学习读本》《做纯洁的共产党员》《惩贪警示录》--五十六名贪官腐败人生的警示》等书籍,发给党员干部、支部书记,组织和自学相结合,通过阅览其中案例,常思贪欲的危害;
6.结合公司党风廉政宣传教育工作,通过网络及办墙报进行宣传,警示党员干部、重要岗位人员,做到廉洁自律,警钟长鸣。
三、加强监督检查,规范领导干部廉洁从业行为
(一)年初,向公司相关部门征集效能监察立项建议,XX年效能监察项目立项并报公司领导批准,确定项目“XX年安全生产管理效能监察”,完成了立项表、监察前期准备工作效能监察实施方案并行文,目前此项目正在开展过程中。
(二)XX年4月参与党群部组织的工会安全检查,对咸宁、武汉、孝感等工程管理部安全管理工作进行检查和考核;通过对施工人员、场地、防护等安全管理情况的检查,并提出意见及建议。
四、开展审计与风险管理,认真履行监督职能
(一)年初,根据计划安排和领导指示,公司成立纪检监察审计部、计划部、财务部为成员的考核小组,于XX年2月17日-15日起,分别对远安办、宜昌分公司、检测公司、物资设备部等,XX年度与公司签订经营管理目标责任完成情况进行审计考核。
在相关单位和部门管理人员支持及配合下,已按预定考核方案顺利完成考核工作,并报告。
(二)根据《公司全面风险管理体系建设工作规划》推进的同时,将按照“机构职责明确、重要风险受控、梳理业务流程、定期风险分析”的标准,对风险管理体系推进工作进行计划安排,制定了XX年公司风险管理工作要点。
(三)认真履行监督审计职能,在建筑工程专业分包招投标、物资设备采购等方面,截止XX年6月底,纪检监察审计人员先后参加3项建设工程分包招投标、6项物资设备采购比值比价开标、评标的全过程进行了监督,程序符合文件规定,确保按照市场配置资源的原则,实行比质、比价,竞争择优,做到公开、透明、规范,杜绝暗箱操作。
五、需要改进方面及采取措施
(一)需要改进方面
1.纪检工作上满足于正常化,业务水平有待提高;监督制约机制还需进一步加强。
2.审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。
(二)采取措施
结合公司开展“管理提升”活动,注重“三抓三提升”,不断强化纪检监察工作,加强廉洁文化建设,使纪检监察审计工作再上一个新台阶
1.抓日常教育,提升廉洁文化管理。
以中心组扩大学习会议,组织收看廉政录像专题片,积极引导党员干部和关键岗位人员加强党性修养,增强廉洁从业自觉性。
创新学习形式,积极运用网络优势建立平台发布廉政短文和廉政格言集锦进行网上宣教,大力营造反腐倡廉文化氛围。
2.抓日常工作,提升纪检监察管理。
将纪检监察日常工作细化到月,明确每月常规工作内容。
结合公司“管理提升”活动,进行主题讨论,开展自我诊断,查找工作中的不足和存在的薄弱环节,提出措施加以改进。
将纪检监察工作落实到各党支部和各参建单位。
坚持管理人员廉政谈话制度,适时打预防针。
3.抓日常监督,提升效能监察管理。
围绕工程建设和公司经营管理重要领域和关键环节及管理中的重点难点,深入调研分析,进行效能监察选题立项,重点开展招投标、物资采购和成本管理等项目专项效能监察。
继续抓好跟踪审计工作,使工程在合同办理之前就开展进行审计工作,做到事前控制,规避风险。
加强内部管理、排查内控隐患,不断提升科学管理水平。
篇四:
上半年以来,白云区审计局工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和社会关注的热点、难点,开展对重点部门、重点资金和重点项目的审计监督,在揭露和查处重大违法违规问题和经济犯罪案件线索的同时,注重揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进完善制度、规范财政管理、深化财政改革,切实发挥审计“免疫系统”的揭示、预防、抵御作用,为我区“两个新城”建设保驾护航。
一、审计业务工作完成情况
白云区审计部门根据《审计法》的规定,主要审计了XX年度区本级预算收支和财政专项资金使用、地方税务局税收征管、国家金库收纳划解、部门预算执行、专项资金管理使用、政府投资建设项目及领导干部任期经济责任审计等。
截止上半年,己完成审计项目7项,审计调查项目3项,共计10项(篇)。
完成审计项目为计划的71.4%(包括调查、综合报告)。
审计查出违规金额8万元,管理不规范金额88056万元;下达审计决定2条,提出审计建议17条,提交种类审计信息近60余篇。
提交综合报告1篇,审计结果报告已经报区政府审批,审计工作报告已上报区政府和区人大。
为维护我区经济工作秩序,为白云经济又好又快发展作出突出贡献。
(一)完成XX年度本级预算执行及其他财政收支审计
完成白云区XX年度本级预算执行和其他财政收支情况审计、白云区财政局XX年部门预算执行情况审计、白云区XX年国有土地使用权出让收支情况专项审计调查、白云区人口和计划生育局预算执行情况审计等。
(二)专项资金审计完成情况
我局按照“财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里”的要求,对农业专项资金进行全方位监控。
上半年,完成白云区教育经费筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区计划生育专项资金筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区土地出让金征收、管理和使用情况审计调查。
(三)以监督权力运行为目标,优化经济责任审计
上半年,根据全区经济责任审计工作联席会议领导小组研究决定,召开了白云区经济责任审计六部门联席工作会议,总结了XX年经济责任审计工作,拟定了XX年经济责任审计工作计划;组织审计干部认真学习《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,为经济责任审计夯实基础。
审计局在接到区委组织部委托我局开展4项经责审计项目以后,局领导高度重视,立即对4个单位、4个部门主要领