工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查评价表_精品文档.doc

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附件2

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查评价表

表2

序号

检查项目

检查情况

评价

1

建设用地规划许可证有□无□

批准用途:

□符合

□不符合

发证日期:

2

建设工程规划许可证有□无□

批准规模:

□符合

□不符合

发证日期:

3

施工前办理施工图设计文件审查

有□无□

批准日期:

□符合

□不符合

4

施工前办理质量监督手续

有□无□

办理日期

□符合

□不符合

5

施工前办理施工许可证(开工报告)

批准规模:

□符合

□不符合

发证日期:

6

按规定委托监理有□无□

按规定委托

未按规定委托

□符合

□不符合

7

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作

仅组织图纸会审、设计交底

未组织

□符合

□基本符合

□不符合

8

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

9

参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况

均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收

参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收

仅参加地基验槽、基础、主体结构验收

□符合

□基本符合

□不符合

10

签发设计修改变更、技术洽商通知情况

均签发了设计修改变更、技术洽商通知

签发设计修改变更

没有签发

□符合

□基本符合

□不符合

11

参加有关工程质量问题的处理情况

参加有关工程质量问题的处理

未参加有关工程质量问题的处理

□符合

□不符合

12

单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况

单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位。

单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备没到位。

单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求。

□符合

□基本符合

□不符合

13

主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况

主要专业工种操作上岗资格符合相应规定,工种配备到位。

主要专业工种操作上岗资格符合相应规定,工种配备不到位。

主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定。

□符合

□基本符合

□不符合

14

分包单位资质与对分包单位的管理情况

分包单位资质符合相应规定,对分包单位的管理严格,符合相关管理制度规定。

分包单位资质符合相应规定。

分包单位资质不符合相应规定

□符合

□基本符合

□不符合

15

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。

按管理制度审批施工组织设计或施工方案,但执行过程中有偏差。

施工组织设计或施工方案审批程序混乱,而又不按施工组织设计或施工方案执行。

□符合

□基本符合

□不符合

16

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况

施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。

施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全。

施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。

□符合

□基本符合

□不符合

17

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。

不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。

不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施。

□符合

□基本符合

□不符合

18

检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况

严格按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定。

检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定随意大。

不按检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定。

□符合

□基本符合

□不符合

19

质量问题的整改和质量事故的处理情况

质量问题认真、及时整改,质量事故严肃处理。

质量问题整改不认真、不到位,质量事故处理不严肃。

质量问题不整改,质量事故不处理。

□符合

□基本符合

□不符合

20

技术资料的收集、整理情况

技术资料齐全,并符合规定要求。

技术资料基本齐全。

技术资料不全,管理混乱。

□符合

□基本符合

□不符合

21

单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况

单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位。

单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备没到位。

单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求。

□符合

□基本符合

□不符合

22

监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行。

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,但执行不认真。

未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,又未执行。

□符合

□基本符合

□不符合

23

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查。

对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查。

对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查。

□符合

□基本符合

□不符合

24

对分包单位的资质进行核查情况

严格对分包单位的资质进行核查。

对分包单位的资质进行核查马虎。

对分包单位的资质没核查。

□符合

□基本符合

□不符合

25

见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度。

见证取样制度实施效果不够理想。

没有实施见证取样制度。

□符合

□基本符合

□不符合

26

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。

对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。

对重点部位、关键工序没有实施旁站监理

□符合

□基本符合

□不符合

27

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。

质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全。

不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查。

□符合

□基本符合

□不符合

28

是否超越核准的类别、业务范围承接任务情况

在规定的类别、业务范围承接任务。

超越核准的类别、业务范围承接任务。

□符合

□不符合

29

检测业务管理制度情况

检测业务管理制度齐全,并按制度执行,有执行记录。

检测业务管理制度基本齐全,能按制度执行。

没有检测业务管理制度。

□符合

□基本符合

□不符合

30

检测内容和方法的规范性程度

所检测内容和方法均有规范性程序文件。

有部分检测内容和方法有规范性程序文件。

检测内容和方法没有规范性程序文件。

□符合

□基本符合

□不符合

31

检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度

检测单位内采用电脑联网,数据自动采集,微机出具检测报告。

检测报告严格按规定、按程序审批。

出具虚假检测报告

□符合

□基本符合

□不符合

32

施工图审查机构

是否依法经过建设主管部门认定

依法经过建设主管部门认定。

未依法经过建设主管部门认定。

□符合

□不符合

33

是否超越认定的审查范围

严格在认定的审查范围从事审查工作。

超越认定的审查范围从事审查工作。

□符合

□不符合

34

是否按国家规定的审查内容进行审查

严格按国家规定进行施工图审查。

存在错审、漏审。

□符合

□不符合

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