7产品实现.docx
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7产品实现
定单确认表
Q/FS-7.2.2-01NO.
顾客名称:
定货日期:
交付日期:
顾客对产品型号、规格、质量要求、数量及其它要求:
评审结论
(对书面已评审过的产品要求,应注明《合同评审表》的编号:
)
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老顾客可视同合同执行;
2对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写《合同评审表》并
正式签定合同;
3顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回涵、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
合同评审表
Q/FS-7.2.2-02NO.
()初次评审()修订(原评审表号)
顾客名称:
定货日期:
定货数量:
交付日期:
信息来源:
()电话记录()附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在的要求(质量要求、支持服务、价格等)
填写人:
日期:
本企业为满足顾客要求作出的承诺
填写人:
日期:
国家、行业法律、法规、要求
填写人:
日期:
生产、质检部(评审物资供应能力、生产能力及交货期、评审检测能力)
填写人:
日期:
营销部(评审标书或合同的合法、完整性、明确性)
填写人:
日期:
评审结论
填写人:
日期:
备注:
1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审;
2.没有现货的常规产品要求评审部门:
生产技术部、营销部;
3.特殊合同产品要求评审部门:
全体部门;
4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销部经理批准。
顾客档案
Q/FS-7.2.3-01NO.
顾客名称
地址
电话
联系人
订购产品的型号和数量
使用公司产品反馈的信息
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
合格供方评定表
Q/FS-7.4-01NO.
供方名称
供方性质
电话
法人代表
邮编
联系人
地址
经营范围
主供产品
收集的有关资料
1)营业执照组织机构代码等复印件(证明是合法供方);2)质量管理体系调查表或认证证书复印件;3)主供产品检测资料(证明能确保供货质量);
4)主供产品的许可证件(需要时:
生产许可证)。
5)个体供应商提供身份证复印件、个人种植、养殖相关证明。
供货能力、质量
交付方式
交付及时性
价格
评定部门
评定意见
评定人
日期
质检部
20年月日
生产部
20年月日
综合部
20年月日
最高管理者(总经理/管代)
20年月日
合格供方名录
Q/FS-7.4-02编制:
批准:
日期:
NO.
序号
供方名称
供应的产品名称
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
供方业绩评定表
Q/FS-7.4-03NO.
供方名称:
地址:
传真电话:
传真:
联系人:
供应产品名称:
进货物资质量控制方式:
进货检验();进货外观检验();本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量得分(占60%):
(合格批次/到货总批次)*60
质量评分:
按期交货得分(占20%):
(按时到货批次/到货总批次)*20
交期评分:
其他质量(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。
其它评分:
总评分及处理意见:
生产部负责人签名:
日期:
管理者代表意见(总分100,低于60或质量分低于48分时填此栏):
签名:
日期:
采购物资明细表
Q/FS-7.4-04NO.
序号
采购物资名称
型号规格
计划
数量
实购
数量
计划到
货日期
实际到
货日期
备注
注:
重要物质用“★”标识,一般物质则不予标识。
编制:
审核:
批准:
日期:
月份生产计划
Q/FS-7.5.1-01NO.
产品名称
规格型号
单位
数量
计划材料
备注
名称
规格
单位
数量
审核:
制表:
仓库标识卡
仓库标识卡
Q/FS-7.5.3-01
NO.
Q/FS-7.5.3-01
NO.
名称或型号:
单位
名称或型号:
单位:
日期
规格或代号
收进
发出
库存
经手人
日期
规格或代号
收进
发出
库存
经手人
备注
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
顾客财产登记表
Q/FS-7.5.4-01NO.
序号
登记日期
顾客名称
财产名称
财产编号
保管处
保管人
编制:
日期:
审核:
日期:
顾客提供产品异常记录表
Q/FS-7.5.4-02NO.
产品名称(规格型号):
数量:
顾客指定的用途:
发现部门:
异常情况记录:
签名:
日期:
顾客处理意见:
签名:
日期:
处理情况记录:
签名:
日期:
计量监控设备台帐
Q/FS-7.6-09NO.
序号
设备名称
编号
型号规格
精度
校准周期
校准记录
01
02
03
04