上海浦东新区龚路幼儿园单位决算.docx

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上海浦东新区龚路幼儿园单位决算

上海市浦东新区龚路幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区龚路幼儿园概况

一、主要职责

上海市浦东新区龚路幼儿园是一所公办一级幼儿园。

主要职能包括:

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区龚路幼儿园园内设置总部保教组、分部保教组及行政后勤组等职能部门;并且根据办园实际需要建立园务委员会,社区家教委员会,各年级教研组,后勤组。

分别承担相应的教育及管理职责。

第二部分上海市浦东新区龚路幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

916.97

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

808.10

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

16.09

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

101.73

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.13

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

18.92

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

16

本年收入合计

933.06

本年支出合计

971.88

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

43.76

年末结转和结余

4.95

总计

976.82

总计

976.82

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 933.06

 916.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 16.09

205

 

 

教育支出

 769.28

 769.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.09

205

02

 

普通教育

 725.52

 725.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.09

205

02

01

学前教育

 725.52

725.43 

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.09

205

09 

 

教育费附加安排的支出

 43.76

43.76 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09 

99 

其他教育费附加安排的支出

 43.76

43.76 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

社会保障和就业支出

 101.73

101.73 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

行政事业单位离退休

 101.73

101.73 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

02 

事业单位离退休

 3.68

3.68 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

05

机关事业单位养老保险缴费支出

 53.81

53.81 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

 44.24

44.24 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 27.13

27.13 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05 

 

医疗保障

 27.13

27.13 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05 

02 

事业单位医疗

 27.13

27.13 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

住房保障支出

 18.92

18.92 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

 18.92

18.92 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01 

住房公积金

 18.92

18.92 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

 

 

其他支出

 16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 16.00

229

99

 

其他支出

 16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 16.00

229

99

01 

其他支出

 16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 16.00

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 971.88

 917.06

 54.82

0.00

0.00

0.00

205

 

 

教育支出

808.1

769.28

38.82

0.00

0.00

0.00

205

02

 

普通教育

725.52

725.52

0.00

0.00

0.00

0.00

205

02

01

学前教育

725.52

725.52

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

82.58

43.76

38.82

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

82.58

43.76

38.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位养老保险缴费支出

53.81

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.24

44.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

医疗保障

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

05

02

事业单位医疗

27.13

27.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.92

18.92

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

18.92

18.92

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

18.92

18.92

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

229

99

其他支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

229

99

01

其他支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

916.97 

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

808.01 

808.01 

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

101.73 

101.73 

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.13 

27.13 

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

18.92 

18.92 

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

916.97 

本年支出合计

955.79 

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