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银行涉密公文管理流程

银行涉密公文管理流程

1目的

本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)涉密公文管理的流程及控制要点,旨在促进本行机关密件管理工作规范化、制度化、科学化,确保本行安全、稳健运行。

2适用范围

本文件适用于本行涉密公文管理活动。

3定义、缩写与分类

3.1定义

1)公文:

是指本行在经营管理过程中形成的,具有法定效力和规范体式的文书,是依法经营和进行公务活动的重要工具。

2)涉密公文:

是指涉及国家和本行秘密的公文。

3.2缩写

3.3分类

涉密公文分为:

1)绝密公文:

是指内容涉及国家和本行最重要的秘密,泄露会使国家和本行的安全和利益遭受特别严重损害的公文。

2)机密公文:

是指内容涉及国家和本行重要秘密,泄露会使国家和本行的安全和利益遭受严重损害的公文。

3)秘密公文:

是指内容涉及国家和本行一般秘密,泄露会使国家和本行的安全和利益遭受损害的公文。

4职责与权限

部门/岗位

职责与权限

不相容职责

主管领导

1)审核、签发密件,确定密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围;

2)审签密件收文处理意见。

综合办公部门/主任岗

1)审核相关部门提交的密件内容、密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围是否正确;

2)拟定密件收文的处理意见。

综合办公部门/机要岗

1)密件排版套红、份数控制、用印、密件封发及归档;

2)签收密件、送办、督办、归档、清退。

综合办公部门/文秘岗

审核密件提交稿是否符合公文处理程序和公文格式的规定,以及密级确定是否符合规定,紧急程度是否合理。

各部门/负责人

1)审核拟稿人提交的密件初稿;

2)根据密件收文内容,安排具体工作人员处理。

各部门/相关岗

1)草拟涉及国家及本行密秘的文件,草拟结束时应拟定密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围等;

2)对密件进行全面校对,检查有无错字、格式是否规范,发文手续是否完备;

3)根据收到的密件办结时限要求及时办结,交综合办公部门机要岗存档。

5原则与基本规定

5.1原则

1)突出重点原则。

涉密公文的保密工作,要围绕日常经营管理工作,突出重点业务、重点领域及涉及的重点人员。

2)分层负责原则。

分管综合办公部门的主管领导是本行涉密公文保密工作的第一责任人,各部门、分支机构负责人是本部门、分支机构涉密公文保密工作的第一责任人,综合办公部门机要岗及阅知涉密公文的相关人员是直接责任人。

3)积极防范原则。

涉密公文保密工作坚持积极防范、确保安全、便利工作的方针。

5.2基本规定

1)本行产生的企业秘密,必须对照定密依据,依法及时、准确地确定密级,并在载体上标明密级和保密期限。

2)传递秘密载体,应详细登记、密封包装,信封上标明密级、编号和收件单位名称;传递中每个环节必须严格履行交接签字手续;严禁通过普通邮政传递秘密载体;在市内传递绝密级载体,必须双人同行直接送达,不得通过公文交换站交换。

3)收到秘密载体,由综合办公部门机要岗拆封、清点核对,其他人员不得拆封。

4)参加涉密会议带回的秘密载体,应及时送交本行综合办公部门机要岗登记处理。

5)绝密级文件资料和密码电报不允许复印;复印机密、秘密级文件资料须经本行领导批准,复印件视同原件管理。

秘密文件资料必须在内部印制或者在经保密局批准的定点单位印制,严禁将秘密载体委托非定点单位印制。

6)严禁携带秘密载体参与社交活动或中途办理其他事项。

7)未经审查批准以及办理相关手续,任何部门和个人不得向外提供本行秘密;严禁向新闻出版单位提供或公开报道秘密信息。

8)本行应指定计算机设备处理涉密业务,并登记造册。

用于储存、传输和处理秘密信息的计算机及其网络系统不得直接或间接与国际互联网或其他公共信息网络相连接。

9)保存秘密载体的场所须安装铁门、铁窗,配备保险柜,办公场所无人时,应将秘密载体放入文件保密柜。

10)销毁秘密载体应认真清点、登记,并经本行主管领导审核批准;密件复制过程中产生的残、次页和废品,必须及时销毁;销毁数量少的,应使用碎纸机销毁,销毁数量大的,应双人押送至定点销毁单位销毁;销毁后,要确保秘密载体无法还原;按规定应当清退的秘密载体,应按期如数清退,不得自行销毁。

11)禁止将秘密载体当作废品出售或委托他人代为销毁。

12)综合办公部门机岗位变动时,应与接任人员办理密件交接手续。

6流程描述与控制要求

阶段

环节

风险点

6.1拟稿

环节名称:

拟稿

适用部门:

相关部门;

适用岗位:

相关岗;

职责要求:

草拟密件

操作规范:

1)拟稿人员在草拟涉及国家及本行密秘的文件时,应注意保密,草拟时应回避无关人员介入。

2)密件内容应观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,字词规范,标点正确,篇幅简短。

草拟结束应拟定密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围等,并报本部门负责人审核。

6.2审核

环节名称:

审核

适用部门:

相关部门;

适用岗位:

负责人;

职责要求:

密件审核

操作规范:

审核密件是否符合公文处理规定,是否全面、准确反映决策意图,行文关系是否明确,内容、数据是否真实性和准确等。

同时,应审核密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围是否正确。

环节名称:

核稿

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

文秘岗;

职责要求:

核稿

操作规范:

审核密件是否符合公文处理程序和公文格式的规定,密级确定是否符合规定,紧急程度是否合理。

环节名称:

审核

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

主任岗;

职责要求:

密件审核

操作规范:

审核密件是否符合公文处理规定,是否全面、准确反映决策意图,行文关系是否明确,内容、数据是否真实性和准确等。

同时应审核密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围是否正确。

环节名称:

审签

适用部门:

行长;

适用岗位:

主管领导;

职责要求:

审签、签发

操作规范:

审核密件,确定密级、保密期限、紧急程度和限定发放范围是否正确,签署是否同意发文的明确意见。

6.3印制

环节名称:

编号排版套红

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

编号排版套红

操作规范:

审核是否已经领导签发,主题词是否正确,公文格式是否正确,选择文种并在《密件印发登记簿》(附件一)上详细编号登记。

密件应当按照规定标明密级和保密期限。

环节名称:

校对

适用部门:

相关部门;

适用岗位:

相关岗;

职责要求:

校对密件

操作规范:

对密件全面核对,检查有无错字、格式是否规范,发文手续是否完备。

风险描述:

未认真履行校对职责,文件存在格式和排版上的错误,可能造成公文失效和错误,影响公文执行。

风险等级:

高风险

控制措施:

1)加强岗责培训,提高工作人员责任心;2)部门负责人加强密件核对情况的监督检查。

控制部门:

相关部门;

控制岗位:

负责人;

 

环节名称:

文印、控制份数

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

文印、控制份数

操作规范:

按密件限制发放范围控制印制份数。

秘密文件资料必须在内部印制或在经保密局批准的定点单位印制,严禁将秘密文件委托非定点单位印制。

环节名称:

用印

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

机要岗用印

操作规范:

核对密件份数,加盖公章。

用印程序详见《印章管理操作流程》。

6.4封发

环节名称:

封发

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

密件封发

操作规范:

检查印章是否与文件头一致,是否漏发、错发,发放范围是否与密件规定一致。

封发秘件,应详细登记、密封包装,信封上标明密级、编号和收件单位名称;封发过程中每个环节必须严格履行交接签字手续;严禁通过普通邮件传递秘密文件。

风险描述:

未正确履行岗位职责,封发错误,出现错发、漏发,造成密件发送范围出现错误,可能产生不良影响。

风险等级:

高风险

控制措施:

1)加强岗责控制,提高履职能力;2)加强岗责考核,对工作不尽职的进行处罚。

控制部门:

综合办公部门;

控制岗位:

主任岗;

 

6.5归档

环节名称:

归档

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

密件归档

操作规范:

整理发文底稿,留存两份正式密件备查,编号登记归档。

归档程序详见《档案管理流程》。

阶段

环节

风险点

6.1签收拆封

环节名称:

签收拆封

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

密件签收拆封

操作规范:

1)收到涉密文件,由综合办公部门机要岗拆封、清点核对,其他人员不得拆封。

收到涉密文件,综合办公部门机要岗应及时对来文机关、收到时间、标题、字号、密级、份数、序号等作出登记,贴上公文处理标签提交主任岗确定阅读或传达范围,并在《密件收文登记簿》(附件二)上详细登记。

2)相关人员参加涉密会议带回的涉密文件,应及时送交本行综合办公部门机要岗登记处理。

6.2阅处

环节名称:

拟处理意见

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

主任岗;

职责要求:

拟处理意见

操作规范:

综合办公室主任根据文件的秘密等级、缓急程度、办结时限,提出拟处理意见和阅处范围,并提交主管领导审批。

风险描述:

未认真履行岗位职责,拟处理意见不正确,扩大了秘密文件的阅读范围,形成泄密风险,影响本行工作顺利推进。

风险等级:

中等风险

控制措施:

1)加强保密工作培训,提高履职意识;2)加强涉密工作的监督检查,提高防范意识。

控制部门:

行长;

控制岗位:

主管领导;

 

环节名称:

审批

适用部门:

行长;

适用岗位:

主管领导;

职责要求:

审批

操作规范:

根据文件的秘密等级、缓急程度、办结时限,批示处理意见。

环节名称:

送办

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

密件送办

操作规范:

根据领导批示送承办部门,应严格限制阅读范围。

机密、秘密级文件需在办公场所阅读,阅后及时收回;绝密件应在机要室阅读。

环节名称:

阅办

适用部门:

相关部门;

适用岗位:

负责人;

职责要求:

密件阅办

操作规范:

根据密件内容,安排具体工作人员处理。

绝密级文件和密码电报不允许复印,其他密件复印须经领导批准,复印件视同原件管理。

环节名称:

承办

适用部门:

相关部门;

适用岗位:

相关岗;

职责要求:

承办密件

操作规范:

根据密件要求及时办结。

绝密级文件资料不允许复印;复印机密、秘密级文件资料须经本行领导批准,复印件视同原件管理。

借用秘密级和机密级文件须办理登记手续,并限期归还;绝密级载体不得借用。

严禁携带涉密文件参与社交活动或中途办理其他事项。

未经审查批准以及办理相关手续,任何部门和个人不得向外提供国家及本行秘密;严禁向新闻出版单位提供或公开报道国家及本行秘密信息。

风险描述:

工作效率低下,承办密件不及时或遗漏应承办事项,密件规定的事项未在规定时间内办结,影响工作顺利推进。

风险等级:

中等风险

控制措施:

加强岗责控制,实施有效的督查督办。

控制部门:

相关部门;

控制岗位:

负责人;

 

环节名称:

督办

适用部门:

综合办公部门;

适用岗位:

机要岗;

职责要求:

密件督办

操作规范:

督促密件在规定时限内办理完毕,并详细登记《密件督办登记簿》(附件三)。

督办工作详细《督办管理流程》。

6.3归档清退

环节名

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