贺州市八步区贺街镇中心学校.docx
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贺州市八步区贺街镇中心学校
贺州市八步区贺街镇中心学校
2017年部门决算
第一部分:
八步区贺街镇中心学校概况
一、主要职能
第二部分:
八步区贺街镇中心学校2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
八步区贺街镇中心学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:
八步区贺街镇中心学校概况
主要职能
积极实施中小学义务教育,大力推进中小学阶段的素质教育和课程改革,促进基础教育的发展,以培养学生的德、智、体、美、劳等全面发展为宗旨,扎实有效地开展小学学历教育,积极开展勤工俭学活动,努力改善学校的办学条件。
一、坚持以德为首,全面贯彻素质教育。
1、加强学校德育建设和领导班子的自身建设,健全岗位责任制。
2、认真学习《义务教育法》和党的十七大精神的重要思想,并在实践中深刻领悟。
二、以“创新教育”为载体,深化教育改革。
1、研究《新课程标准》,不断探索课改之路。
2、加大教研力度,确保课改实验的整体性。
3、开展各种教学活动,促进课改发展。
4、组织全体教师做好各项教学任务。
积极实施中小学义务教育,大力推进中小学阶段的素质教育和课程改革,促进基础教育的发展,以培养学生的德、智、体、美、劳等全面发展为宗旨,扎实有效地开展中小学学历教育,积极开展勤工俭学活动,努力改善学校的办学条件。
第二部分:
八步区贺街镇中心学校2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
7276
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
5995.46
四、其他收入
……
八、社会保障和就业支出
520.5
九、医疗卫生与计划生育支出
168.37
十九、住房保障支出
305.35
十一、其他支出
本年收入合计
7276
本年支出合计
6989.69
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
338.54
年末结转与结余
624.85
收入总计
7614.54
支出总计
7614.54
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
类款项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7,276.00
7,276.00
205
教育支出
6,281.77
6,281.77
20502
普通教育
6,279.87
6,279.87
2050201
学前教育
220.10
220.10
2050202
小学教育
4,280.24
4,280.24
2050203
初中教育
1,779.53
1,779.53
20509
教育费附加安排的支出
1.90
1.90
2050999
其他教育费附加安排的支出
1.90
1.90
208
社会保障和就业支出
520.50
520.50
20805
行政事业单位离退休
520.50
520.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
520.50
520.50
210
医疗卫生与计划生育支出
168.37
168.37
21011
行政事业单位医疗★
168.37
168.37
2101102
事业单位医疗★
168.37
168.37
221
住房保障支出
305.35
305.35
22102
住房改革支出
305.35
305.35
2210201
住房公积金
305.35
305.35
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
类款项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,995.46
4,610.53
1,384.93
205
教育支出
5,995.46
4,610.53
1,384.93
20502
普通教育
5,993.56
4,610.53
1,383.03
2050201
学前教育
220.10
220.10
0.00
2050202
小学教育
4,028.74
2,874.61
1,154.13
2050203
初中教育
1,744.72
1,515.81
228.90
20509
教育费附加安排的支出
1.90
0.00
1.90
2050999
其他教育费附加安排的支出
1.90
0.00
1.90
208
社会保障和就业支出
520.50
520.50
0.00
20805
行政事业单位离退休
520.50
520.50
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
520.50
520.50
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
168.37
168.37
0.00
21011
行政事业单位医疗★
168.37
168.37
0.00
2101102
事业单位医疗★
168.37
168.37
0.00
221
住房保障支出
305.35
305.35
0.00
22102
住房改革支出
305.35
305.35
0.00
2210201
住房公积金
305.35
305.35
0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
7276
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
5995.46
5995.46
4
……
21
5
八、社会保障和就业支出
22
520.5
520.5
6
九、医疗卫生与计划生育支出
23
168.37
168.37
7
十九、住房保障支出
24
305.35
305.35
8
十一、其他支出
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
7276
本年支出合计
29
6989.69
年初财政拨款结转和结余
13
338.54
年末结转和结余
30
624.85
一般公共预算财政拨款
14
338.54
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
7614.54
合计
34
7614.54
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类款项
栏次
1
2
3
合计
5,995.46
4,610.53
1,384.93
205
教育支出
5,995.46
4,610.53
1,384.93
20502
普通教育
5,993.56
4,610.53
1,383.03
2050201
学前教育
220.10
220.10
0.00
2050202
小学教育
4,028.74
2,874.61
1,154.13
2050203
初中教育
1,744.72
1,515.81
228.90
20509
教育费附加安排的支出
1.90
0.00
1.90
2050999
其他教育费附加安排的支出
1.90
0.00
1.90
208
社会保障和就业支出
520.50
520.50
20805
行政事业单位离退休
520.50
520.50
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
520.50
520.50
210
医疗卫生与计划生育支出
168.37
168.37
21011
行政事业单位医疗★
168.37
168.37
2101102
事业单位医疗★
168.37
168.37
221
住房保障支出
305.35
305.35
22102
住房改革支出
305.35
305.35
2210201
住房公积金
305.35
305.35
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
5604.76
4751.37
853.4
工资福利支出
3431.65
3431.65
基本工资
1691.14
1691.14
津贴补贴
243.69
243.69
其他社会保障缴费
191.44
191.44
绩效工资
728.24
728.24
其他工资福利支出
56.63
56.63
机关事业单位基本养老保险缴费
520.50
520.50
商品和服务支出
853.4
853.4
办公费
469.18
469.18
印刷费
80.41
80.41
手续费
0.04
0.04
水费
5.27
5.27
电费
21.72
21.72
邮电费
19.99
19.99
差旅费
7.74
7.74
维修费
210.91
210.91
会议费
培训费
33.15
33.15
公务接待费
0.36
0.36
其他商品和服务支出
4.61
4.61
对个人和家庭的补助
1319.72
1319.72
离休费
退休费
抚恤金
32.75
32.75
生活补助
139.84
139.84
医疗费
助学金
832.10
832.10
住房公积金
305.35
305.35
其他对个人和家庭的补助支出
9.67
9.67
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.36
0.36
0.36
0.36
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目
编码
科目名称
上年结转和结余
本年
收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类款项
合计
第三部分:
八步区贺街镇中心学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计7276万元。
1.财政拨款收入7276万元,为八步区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余338.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计7614.54万元。
包括:
1.一般公共服务(类)0万元。
2.教育支出:
5995.46万元;
3.社会保障和就业支出:
520.5;
4.医疗卫生与计划生育支出:
168.37万元;
5.住房保障支出(类)305.35万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.其他支出:
0万元。
7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余624.85万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
八步区贺街镇中心学校2017年度一般公共预算支出5995.46万元,其中:
基本支出4610.53万元,项目支出1384.93万元。
1.基本支出:
工资福利支出3431.65万元,商品和服务支出853.4万元,对个人和家庭的补助支出1319.72万元,其他资本性支出0万元。
2.项目支出:
商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,对企事业单位的补贴0万元。
其他资本性支出1384.93万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
八步区贺街镇中心学校2017年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.36万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次12次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。