1、贺州市八步区贺街镇中心学校贺州市八步区贺街镇中心学校2017年部门决算第一部分:八步区贺街镇中心学校概况一、主要职能第二部分:八步区贺街镇中心学校2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:八步区贺街镇中心学校2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决
2、算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。第一部分:八步区贺街镇中心学校概况主要职能积极实施中小学义务教育,大力推进中小学阶段的素质教育和课程改革,促进基础教育的发展,以培养学生的德、智、体、美、劳等全面发展为宗旨,扎实有效地开展小学学历教育,积极开展勤工俭学活动,努力改善学校的办学条件。一、坚持以德为首,全面贯彻素质教育。1、加强学校德育建设和领导班子的自身建设,健全岗位责任制。2、认真学习义务教育法和党的十七大精神的重要思想,并在实践中深刻领悟。二、以“创新教育”为载体,深化教育改革。1、研究新课程标准,不断探索课改之路。2、加大教研力度,确保课改实验的整体性。3
3、、开展各种教学活动,促进课改发展。4、组织全体教师做好各项教学任务。积极实施中小学义务教育,大力推进中小学阶段的素质教育和课程改革,促进基础教育的发展,以培养学生的德、智、体、美、劳等全面发展为宗旨,扎实有效地开展中小学学历教育,积极开展勤工俭学活动,努力改善学校的办学条件。第二部分:八步区贺街镇中心学校2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款7276一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出5995.46四、其他收入八、社会保障和就业支出520.5九、医疗卫生与计划生育支出168.37十九、住房保障支
4、出305.35十一、其他支出本年收入合计7276本年支出合计6989.69用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转338.54年末结转与结余624.85收入总计7614.54支出总计7614.54表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称类款项栏次1234567合计7,276.007,276.00205教育支出6,281.776,281.7720502普通教育6,279.876,279.872050201 学前教育220.10220.102050202 小学教育4,280.244,280.242050203 初中
5、教育1,779.531,779.5320509教育费附加安排的支出1.901.902050999 其他教育费附加安排的支出1.901.90208社会保障和就业支出520.50520.5020805行政事业单位离退休520.50520.502080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出520.50520.50210医疗卫生与计划生育支出168.37168.3721011行政事业单位医疗168.37168.372101102 事业单位医疗168.37168.37221住房保障支出305.35305.3522102住房改革支出305.35305.352210201 住房公积金305.35305.3
6、5表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称类款项栏次123456合计5,995.464,610.531,384.93205教育支出5,995.464,610.531,384.9320502普通教育5,993.564,610.531,383.032050201 学前教育220.10220.100.002050202 小学教育4,028.742,874.611,154.132050203 初中教育1,744.721,515.81228.9020509教育费附加安排的支出1.900.001.902050999 其他教育费附加安
7、排的支出1.900.001.90208社会保障和就业支出520.50520.500.0020805行政事业单位离退休520.50520.500.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出520.50520.500.00210医疗卫生与计划生育支出168.37168.370.0021011行政事业单位医疗168.37168.370.002101102 事业单位医疗168.37168.370.00221住房保障支出305.35305.350.0022102住房改革支出305.35305.350.002210201 住房公积金305.35305.350.00表四:财政拨款收入支出决算总表单
8、位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款17276一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出205995.465995.464215八、社会保障和就业支出22520.5520.56九、医疗卫生与计划生育支出23168.37168.377十九、住房保障支出24305.35305.358十一、其他支出2592610271128本年收入合计127276本年支出合计296989.69年初财政拨款结转和结余13338.54年末结转和结余30624.85一般公共预算财政拨款
9、14338.5431政府性基金预算财政拨款15321633合计177614.54合计347614.54表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项栏次123合计5,995.464,610.531,384.93205教育支出5,995.464,610.531,384.9320502普通教育5,993.564,610.531,383.032050201 学前教育220.10220.100.002050202 小学教育4,028.742,874.611,154.132050203 初中教育1,744.721,515.81228.9020509教育费附
10、加安排的支出1.900.001.902050999 其他教育费附加安排的支出1.900.001.90208社会保障和就业支出520.50520.5020805行政事业单位离退休520.50520.502080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出520.50520.50210医疗卫生与计划生育支出168.37168.3721011行政事业单位医疗168.37168.372101102 事业单位医疗168.37168.37221住房保障支出305.35305.3522102住房改革支出305.35305.352210201 住房公积金305.35305.35表六:一般公共预算财政拨款基本支出决
11、算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计5604.764751.37853.4工资福利支出3431.653431.65 基本工资1691.141691.14 津贴补贴243.69243.69 其他社会保障缴费191.44191.44 绩效工资728.24728.24 其他工资福利支出56.6356.63机关事业单位基本养老保险缴费520.50520.50商品和服务支出853.4853.4 办公费469.18469.18 印刷费80.4180.41 手续费0.040.04 水费5.275.27 电费21.7221.72 邮电费19.9919.99 差旅费7.747
12、.74 维修费210.91210.91 会议费 培训费33.1533.15 公务接待费0.360.36 其他商品和服务支出4.614.61对个人和家庭的补助1319.721319.72 离休费 退休费抚恤金32.7532.75 生活补助139.84139.84 医疗费 助学金832.10832.10 住房公积金305.35305.35 其他对个人和家庭的补助支出9.679.67表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费
13、待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.360.360.360.36表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项合 计第三部分:八步区贺街镇中心学校2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)收入总计7276万元。1财政拨款收入7276万元,为八步区本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元。3经营收入0万元。4其他收入0万元。5用事业基金弥补收支差额0
14、万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余338.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (二)支出总计7614.54万元。包括:1一般公共服务(类)0万元。2. 教育支出:5995.46万元;3社会保障和就业支出:520.5;4医疗卫生与计划生育支出:
15、168.37万元;5住房保障支出(类)305.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6其他支出:0万元。7结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。8.年末结转和结余624.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况八步区贺街镇中心学校2017 年度一般公共预算支出5995.46万元,其中:基本支出4610.5
16、3万元,项目支出1384.93万元。1.基本支出:工资福利支出3431.65万元,商品和服务支出853.4万元,对个人和家庭的补助支出1319.72万元,其他资本性支出0万元。2.项目支出:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,对企事业单位的补贴0万元。其他资本性支出1384.93万元。三、2017年度政府性基金支出决算情况 八步区贺街镇中心学校2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.36万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。(三)公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次12次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
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