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办公用品物品管理办法.docx

办公用品物品管理办法

办公用品、物品管理办法

第一条办公用品、物品

1.1办公消耗品:

笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、文件袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透明夹、荧光笔、不干胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。

1.2办公工具:

办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑U盘、电话、计算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。

1.3物品:

既不属于固定资产,也不属于办公用品的为物品。

第二条办公工具配置标准

2.1一次性为每名员工配置办公工具标准:

总经理、副总经理、总工程师、总监:

办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1组、电脑1台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹若干、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个;

部门经理:

办公桌椅1套、沙发1套、文件柜1件、电脑1台、计算器1台、文件夹10个、剪刀1把、订书器1台、笔筒1个;

项目研发部:

办公桌椅1套、电脑1台、电脑U盘1个、计算器1台、文件夹5个、制图用具1套、5m钢卷尺1个;

工程监理部、环境配套部:

办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个;

成本管理部:

办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个、5m钢卷尺1个;

总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部:

办公桌椅1套、计算器1台、文件夹5个。

2.2每个部门内业主管增加办公工具配置项目:

文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U盘1个。

2.3部门配置公用办公电脑标准:

总经理办公室、成本管理部:

各2台;

人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部:

各1台。

2.4项目施工现场办公室办公工具配置标准:

每名员工普通办公桌椅1套;

每间办公室文件柜1件、办公椅2把;

会议室配置会议桌椅1套;

工程监理部、环境配套部各1台电脑。

2.5现场销售中心办公工具配置标准:

由市场销售部提出配置申请,报总经理另行审批。

第三条办公消耗品的配置标准

根据公司“费用开支标准”及工作需要每季度配置发放一次。

第四条办公用品及物品的申购

4.1办公工具的申购:

由总经理办公室根据本办法第二条的标准,提出办公工具的配置申请,详细核实库存情况后,填写“办公设备请购单”(见附件一),经主管总经理审核,报总经理审批,由总经理办公室负责购买。

4.2办公消耗品的申购:

由总经理办公室根据公司“费用开支标准”及工作需要,每半年编制一次办公消耗品申购计划,详细核实库存情况后,填写“办公设备请购单”,经主管总经理审核,报总经理审批,由总经理办公室负责购买。

4.3物品的申购:

根据工作需要,由部门提出物品申购计划,送总经理办公室会审,总经理办公室详细核实库存情况后,填写“办公设备请购单”,经主管总经理、总经理审核后,报股份公司总经理审批,由总经理办公室负责购买。

第五条办公用品及物品的购入和保管

5.1办公用品及物品购入后,由总经理办公室档案员负责验收,填写好“办公用品及物品管理台帐”(见附件二),办好有关登记手续;“办公用品及物品管理台帐”一式两份,费用报销时由报销人将其中一份报财务部存档,另一份总经理办公室留存;

5.2档案员必须认真填写“办公用品及物品管理台帐”,台帐必须按页编号,严防丢失或漏记。

5.3办公用品及物品必须登记后,才能报销费用;采购人员、保管人员、总经理办公室主任三人必须在办公用品、物品发票上签名,再报主管总经理、总经理签批。

5.4每一年12月20~25日为办公用品及公物库存清点期,对于库存数量、出库情况、保管中出现的丢失、损坏等据实编制库存清点报告,提出处理意见,并将库存清点报告送财务部、人力资源部备案。

第六条办公用品及物品的使用和管理

6.1总经理办公室必须建立“办公用品及物品领用帐”(见附件三),每名员工领用办公用品时都必须在“办公用品及物品领用帐”上签名。

6.2办公工具为一次性配置,如有损坏影响使用,由本人提出更换申请,经主管领导审核后,将损坏办公工具、申请书送总经理办公室,然后按本办法第四条第1款及第五条办理。

如果办公工具因保管不当丢失,由本人提出重新配置申请,经主管领导审核后,个人向财务部缴纳所丢办公工具价款的30﹪后,按本办法第四条第1款及第五条办理。

员工工作调动,必须将所领办公工具交回总经理办公室,如因保管不当丢失,按所丢办公工具价款的30﹪赔偿。

6.3办公消耗品每季度发放一次,由各部门经理或指定专人统计本部门消耗品的使用情况和所需数量,制成计划表,部门经理签字后报总经理办公室,由总经理办公室审核加以控制,并根据历史纪录,逐渐确定办公消耗品的领用基准数。

6.4物品借用时,必须明确借用责任人,确定使用时间,确定归还时间,填写“物品借用卡”(见附件四),经办公室主任审批后领用。

6.5新进人员到职时,由所在部门根据本办法第二条、第三条的标准,提出办公文具申请单,送总经理办公室申领。

6.6总经理办公室必须做好复印纸、打印纸等公用办公用品的管理。

6.7物品由总经理办公室保管,部门及员工需用时,到总经理办公室办理借用手续,各部门必须在规定的时间内归还物品。

6.8公司印刷品除各部门自用的特殊表单外,其印刷、保管、使用均由总经理办公室统一办理。

6.9对办公用品应节约、合理使用,严禁铺张浪费。

第七条附则

本办法自发布之日起实施。

附件一:

办公设备请购单

附件二:

办公用品及物品管理台帐

附件三:

办公用品领用帐

附件四:

物品借用卡

 

附件一:

办公设备请购单

办公设备请购单

年月日编号:

名称

规格型号

单位

数量

需用日期

单价

备注

请购单位

股份公司

董事长

经手人

部门经理

副总经理

总经理

经手人

主任

注:

本单一式三份,第一联请购部门留存,第二联总经理办公室存,第三联财务部存。

 

附件二:

办公用品及物品管理台帐

办公用品及物品管理台帐

年月日

入库日期

名称

规格型号

单位

数量

单价(元)

生产厂家

请购单编号

出库日期

采购人:

库管人:

页:

附件三:

办公用品及物品领用帐

办公用品及物品领用帐

年月日编号:

序号

名称

规格

型号

单位

数量

金额

出库

日期

领用人签名

合计

经办人:

部门经理:

办公室主任:

附件四:

物品借用卡

物品借用卡

物品名称

借用

时间

年月日

借用人签名

预归还时间

年月日

归还

时间

年月日

借用人签名

验收纪录

保管人

审批人

 

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