广西壮族自治区兴业人大机关.docx

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广西壮族自治区兴业人大机关

 

广西壮族自治区兴业县人大机关

2016年部门决算

 

目录

第一部分:

兴业县人大机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

兴业县人大机关2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

兴业县人大机关2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:

名词解释

 

第一部分:

兴业县人大机关概况

一、主要职能

(1)承办兴业县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议的筹备和会务工作,收集、整理议题和意见,提出议程(草案)建议。

(2)负责为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题收集有关法律、政策依据和准备综合性参考资料。

(3)办理、催办人大常委会会议、主任会议交办的事项。

(4)负责县人大常委会有关文件、年度工作计划、工作总结和领导讲话文稿的起草工作,收集和整理信息,编辑出版《公报》、《兴业县人大》等刊物和资料。

(5)负责承办人大机关物质文明、政治文明、社会主义精神文明目标管理责任制的具体工作。

(6)负责文书处理、档案、保密、文印工作和图书资料管理工作。

(7)负责常委会机关行政事务和保卫、值班工作,人事劳资福利工作,离退休人员的管理、服务工作,机关人员政治教育、思想工作,业务学习和党务工作,工会、共青团、妇女、计划生育、文体活动等工作。

(8)负责对外联络和组织接待工作。

(9)负责人大机关的环境卫生、绿化管理和劳动安排等工作。

(10)负责人大机关办公设施的管理和办公用品的购置管理,为机关、干部的工作生活做好服务。

(11)负责协调县委办、县政府办、县政协办、县人大常委会财经教科工作委员会、县人大常委会法制农村工作委员会、县人大常委会代表联络工作委员会、乡镇人大主席团等工作。

(12)完成县委、县人大常委会和上级人大常委会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

兴业县人大设置2个专门委员会:

法制与内务司法委员会、财政经济委员会。

兴业县人大常委会设置1个办事机构和3个工作机构:

办公室、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。

县人大常委会办公室设秘书股、综合信访股共2个职能股。

 

第二部分:

兴业县人大机关2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 566.42

一、一般公共服务支出

 413.94

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

六、社会保障和就业支出

 43.99

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 8.47

 

 

八、住房保障支出

 11.86

本年收入合计

566.42

本年支出合计

 478.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 0

 上年结转

 93.40

年末结转与结余

 181.56

 

 

 

收入总计

659.82

支出总计

 659.82

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

566.42

566.42

201

一般公共服务支出

472.05

472.05

20101

人大事务

472.05

472.05

2010101

行政运行

315.50

315.50

2010102

一般行政管理事务

3.05

3.05

2010104

人大会议

60.00

60.00

2010199

其他人大事务支出

93.50

93.50

208

社会保障和就业支出

43.99

43.99

20805

行政事业单位离退休

43.99

43.99

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99

210

医疗卫生与计划生育支出

7.53

7.53

21005

医疗保障

7.53

7.53

2100501

行政单位医疗

7.53

7.53

213

农林水支出

30.00

30.00

21305

扶贫

30.00

30.00

2130599

其他扶贫支出

30.00

30.00

221

住房保障支出

12.85

12.85

22102

住房改革支出

12.85

12.85

2210201

住房公积金

12.85

12.85

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 478.26

223.92

254.34

201

一般公共服务支出

413.94

159.60

254.34

20101

人大事务

413.94

159.60

254.34

2010101

行政运行

251.95

159.60

92.35

2010102

一般行政管理事务

3.05

3.05

2010104

人大会议

60.00

60.00

2010199

其他人大事务支出

98.94

98.94

208

社会保障和就业支出

43.99

43.99

0

20805

行政事业单位离退休

43.99

43.99

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.47

8.47

0

21005

医疗保障

8.47

8.47

0

2100501

行政单位医疗

8.47

8.47

0

221

住房保障支出

11.86

11.86

0

22102

住房改革支出

11.86

11.86

0

2210201

住房公积金

11.86

11.86

0

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 566.42

一、一般公共服务支出

18

413.94

 413.94

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

19

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

43.99

43.99 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

8.47

 8.47

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

11.86

 11.86

 

 

9

 

26

 

 

 

10

 

27

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 566.42

本年支出合计

29

 478.26

年初财政拨款结转和结余

13

 93.40

年末结转和结余

30

 181.56

一般公共预算财政拨款

14

 93.40

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 659.82

合计

34

 659.82

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

478.26

223.92

254.34

201

一般公共服务支出

413.94

159.60

 254.34

20101

人大事务

413.94

159.60

 254.34

2010101

行政运行

251.95

159.60

 92.35

2010102

一般行政管理事务

3.05

0

 3.05

2010104

人大会议

60.00

0

60.00

2010199

其他人大事务支出

98.94

0

98.94

208

社会保障和就业支出

43.99

43.99

0

20805

行政事业单位离退休

43.99

43.99

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99

0

210

医疗卫生与计划生育支出

8.47

8.47

0

21005

医疗保障

8.47

8.47

0

2100501

行政单位医疗

8.47

8.47

0

221

住房保障支出

11.86

11.86

0

22102

住房改革支出

11.86

11.86

0

2210201

住房公积金

11.86

11.86

 0

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 148.12

302

商品和服务支出

 19.95

30101

基本工资

 56.25

30201

办公费

 19.95

30102

津贴补贴

 50.97

30202

印刷费

 0

30103

奖金

 31.96

 

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