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广西壮族自治区兴业人大机关.docx

1、广西壮族自治区兴业人大机关广西壮族自治区兴业县人大机关2016年部门决算目 录第一部分:兴业县人大机关概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:兴业县人大机关2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:兴业县人大机关2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金

2、支出决算情况四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:兴业县人大机关概况一、主要职能(1)承办兴业县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议的筹备和会务工作,收集、整理议题和意见,提出议程(草案)建议。(2)负责为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题收集有关法律、政策依据和准备综合性参考资料。(3)办理、催办人大常委会会议、主任会议交办的事项。(4)负责县人大常委会有关文件、年度工作计划、工作总结和领导讲话文稿的起草工作,收集和整理信息,编辑出版公报、兴业县人大等刊物和

3、资料。(5)负责承办人大机关物质文明、政治文明、社会主义精神文明目标管理责任制的具体工作。(6)负责文书处理、档案、保密、文印工作和图书资料管理工作。(7)负责常委会机关行政事务和保卫、值班工作,人事劳资福利工作,离退休人员的管理、服务工作,机关人员政治教育、思想工作,业务学习和党务工作,工会、共青团、妇女、计划生育、文体活动等工作。(8)负责对外联络和组织接待工作。(9)负责人大机关的环境卫生、绿化管理和劳动安排等工作。(10)负责人大机关办公设施的管理和办公用品的购置管理,为机关、干部的工作生活做好服务。(11)负责协调县委办、县政府办、县政协办、县人大常委会财经教科工作委员会、县人大常委

4、会法制农村工作委员会、县人大常委会代表联络工作委员会、乡镇人大主席团等工作。(12)完成县委、县人大常委会和上级人大常委会交办的其它工作。二、部门决算单位构成兴业县人大设置2个专门委员会:法制与内务司法委员会、财政经济委员会。兴业县人大常委会设置1个办事机构和3个工作机构:办公室、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。县人大常委会办公室设秘书股、综合信访股共2个职能股。第二部分:兴业县人大机关2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款566.42一、一般公共服务支出413.94二、事业收入0二、外交支

5、出0三、事业单位经营收入0三、教育支出0四、其他收入0四、科学技术支出0五、文化体育与传媒支出0六、社会保障和就业支出43.99七、医疗卫生与计划生育支出8.47八、住房保障支出11.86本年收入合计566.42本年支出合计478.26用事业基金弥补收支差额结余分配0上年结转93.40年末结转与结余181.56收入总计659.82支出总计659.82注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计566.42566.42201一般公共服务支出47

6、2.05472.0520101人大事务472.05472.052010101行政运行315.50315.502010102一般行政管理事务3.053.052010104人大会议60.0060.002010199其他人大事务支出93.5093.50208社会保障和就业支出43.9943.9920805行政事业单位离退休43.9943.992080501归口管理的行政单位离退休43.9943.99210医疗卫生与计划生育支出7.537.5321005医疗保障7.537.532100501行政单位医疗7.537.53213农林水支出30.0030.0021305扶贫30.0030.002130599

7、其他扶贫支出30.0030.00221住房保障支出12.8512.8522102住房改革支出12.8512.852210201住房公积金12.8512.85注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计478.26223.92254.34201一般公共服务支出413.94159.60254.3420101人大事务413.94159.60254.342010101行政运行251.95159.6092.352010102一般行政管理事务3.053.052010104人大

8、会议60.0060.002010199其他人大事务支出98.9498.94208社会保障和就业支出43.9943.99020805行政事业单位离退休43.9943.9902080501归口管理的行政单位离退休43.9943.990210医疗卫生与计划生育支出8.478.47021005医疗保障8.478.4702100501行政单位医疗8.478.470221住房保障支出11.8611.86022102住房改革支出11.8611.8602210201住房公积金11.8611.860注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合

9、计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1566.42一、一般公共服务支出18413.94413.94二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2343.9943.997七、医疗卫生与计划生育支出248.478.478八、住房保障支出2511.8611.8692610271128本年收入合计12566.42本年支出合计29478.26年初财政拨款结转和结余1393.40年末结转和结余30181.56一般公共预算财政拨款1493.4031政府性基金预算财

10、政拨款150321633合计17659.82合计34659.82注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计478.26223.92254.34201一般公共服务支出413.94159.60254.3420101人大事务413.94159.60254.342010101行政运行251.95159.6092.352010102一般行政管理事务3.0503.052010104人大会议60.00060.002010199其他人大事务支出98.94098

11、.94208社会保障和就业支出43.9943.99020805行政事业单位离退休43.9943.9902080501归口管理的行政单位离退休43.9943.990210医疗卫生与计划生育支出8.478.47021005医疗保障8.478.4702100501行政单位医疗8.478.470221住房保障支出11.8611.86022102住房改革支出11.8611.8602210201住房公积金11.8611.860注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出148.12302商品和服务支出19.9530101 基本工资56.2530201 办公费19.9530102 津贴补贴50.9730202 印刷费0 30103 奖金31.96

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