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摩托车制造厂可行性实施报告

 

XX摩托车有限公司

年产30万量摩托车及其配件生产线项目

可行性研究报告暨实施方案

 

产业集团有限公司

XX摩托车有限公司

二○一二年七月

 

第一章总论▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪1

第一节概述▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪1

第二节可行性研究结论▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪3

第二章市场需求预测、产品定位和拟建规模▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪5

第一节市场分析▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪5

第二节产品分析及拟建规模▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪6

第三章原材料、能源与协作关系▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪9

第一节主要原材料及能源▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪9

第二节协作关系▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪9

第四章主要工艺及装备、组织▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪11

第一节整车工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪11

第二节踏板车发动机工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪16

第三节冲压工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪18

第四节焊接工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪21

第五节铝合金车轮工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪23

第六节涂装工艺及装备▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪25

第五章建厂条件▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪30

第一节厂址及自然条件▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪30

第二节交通运输与通讯▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪31

第六章总图运输▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪32

第一节总图运输▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪32

第二节工厂运输▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪33

第七章土建方案▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪34

第一节土建方案及主要建筑物▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪34

第二节公用工程▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪35

第八章环境保护与工业卫生▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪39

第一节厂区环境状况及环境保护执行标准▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪39

第二节主要污染源及排放物▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪39

第三节治理措施和方案▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪40

第九章劳动保护与工业卫生▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪43

第一节劳动保护▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪43

第二节工业卫生▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪44

第三节消防▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪45

第一十章企业组织、管理、人员匹配和培训▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪47

第一节工厂体制和组织机构▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪47

第二节全厂定员及人员匹配▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪49

第一十一章产品技术水平分析和技术来源▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪50

第一节产品技术水平分析▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪50

第二节产品技术来源▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪51

第一十二章地方政府配套条件及优惠政策▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪56

第一节地方政府配套条件▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪56

第二节地方政府优惠政策▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪58

第一十三章项目实施进度安排▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪59

第一十四章投资估算和资金筹措▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪60

第一节投资估算▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪60

第二节资金筹措▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪61

第一十五章财务评价▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪62

第一节基础数据▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪62

第二节财务评价▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪63

综述▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪65

附件

附件一:

新增固定资产投资估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪66

附件二:

流动资金估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪67

附件三:

投资使用计划与资金筹措表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪68

附件四:

总成本费用估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪69

附件五:

销售收入和销售税金及附加估算表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪70

附件六:

损益表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪71

附件七:

现金流量表(全部投资)▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪72

附件八:

资金来源与运用表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪73

附件九:

资产负债表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪74

附件十:

单因素敏感性分析表▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪75

第一章总论

项目名称与建设性质

企业名称:

XX摩托车有限公司(以下简称XX公司)

项目名称:

年产30万辆摩托车及其配件生产线项目

生产性质:

机械加工、制造及装配

建设地点:

XX省XX经济开发区(XX新区滨路)

建设性质:

引进资,合资新建项目

第一节概述

一、项目背景

2012年经XX摩托车科技集团有限公司(现更名为产业集团有限公司,以下简称产业集团)与XX先生商定,共同出资组建XX摩托车有限公司,并于2012年9月28日完成注册。

产业集团始建于1992年,现已发展成为一家集摩托车、发动机、高速艇、舷外机、通用汽油机和微车发动机的研究、开发、制造、销售于一体的大型民营科工贸高科技集团。

近年来产业集团发展迅速,公司现已具备年产各类摩托车整车120万辆、摩托车发动机200万台、高速艇1000艘、舷外机2万台、通用汽油机50万台和微车发动机6万台的生产能力。

目前,公司正在进行出口摩托车发动机生产线技术改造,新增发动机生产能力100万台,发动机总生产能力将达到年产300万台的水平。

XX先生现任XX车业有限公司的法人代表兼总经理。

XX车业有限公司是全国摩托车轻合金车轮行业成员单位,生产“XX”牌系列铝合金车轮,同时还生产摩托车车架、后平叉、保险杠、后货架、大踏板、座垫、电缆线等摩托车配件。

产业集团与XX先生本着互利互惠、风险共担、利益共享的原则,合资组建XX摩托车有限公司,通过充分利用江浙经济版块的踏板车配套资源和XX经济开发区的优惠政策,发挥产业集团的研发力量,以整合优化XX和江浙两地摩托车制造业的工业资源,建设现代化的踏板车专业化生产基地,以获得最大的利润。

二、投资的必要性、技术经济意义与社会效益

1、投资的必要性:

以上海为龙头的华东地区经济发达,在全国处于领先地位。

特别江浙两省由个体私营经济带动起来的中小城市的经济建设发展迅速,人民收入水平高,生活富裕,对摩托车有很高的需求量和发展潜力。

而且江浙两地的摩托车特别是踏板车的配套资源十分丰富,质量好,价格低。

但江浙地区的整车制造能力却相对落后。

为了顺应摩托车市场发展,企业间已开始由扩竞争向整合优化转变。

产业集团与XX先生双方通过强强联合,优势互补,整合两地资源,加快实施产业集团车型调整战略,将在沿海地区畅销的车型划归到XX摩托车有限公司,以获取更大的利润。

综上所述,本项目的实施是十分必要的,非常及时的。

2、技术经济意义:

本项目总投资20000万元,所需资金由企业自筹解决。

项目建成后,形成年产摩托车30万辆,年产骑士车油箱涂装件10万套、塑料覆盖件涂装件30万套,年产踏板车发动机20万台,年产车架与油箱组件与焊接总成30万套,年产摩托车铝轮总成30万套的生产能力。

达纲年可实现销售收入10.5亿元,利税总额为2.4亿元,完成税金1.87亿元,出口创汇总量可达到1200万美元。

因此,本项目具有明显的经济效益。

3、社会效益:

XX公司是XX开发区第二个进驻项目,通过本项目的实施,可以带动开发区的招商引资工作。

同时,本项目可以进一步推动江浙地区的摩托车制造业的发展,并为当地提供大约一千余人的就业机会。

因此,本项目建成后具有明显的社会效益。

三、可行性报告的编制依据

1、XX经济开发区管委会规划建设设计条件(XX新区);

2、2012年10月16日,XX经济开发区管委会回复的《关于“摩托”厂区设计涉及相关性资料数据的答复(函)》;

3、2012年11月16日XX摩托车有限公司与XX省工业设计研究院签订的《工程设计合同》。

四、拟建项目概况

1、拟生产的产品

——踏板式摩托车和骑士摩托车;

——踏板式摩托车发动机(为整车配套);

——摩托车车架、油箱总成(为整车配套);

——摩托车铝轮总成(为整车配套)。

2、年产纲领

摩托车30万辆/年,其中:

踏板式摩托车20万辆/年,骑士车10万辆/年;骑士车油箱涂装件10万套/年,塑料覆盖件涂装件30万套/年。

踏板车发动机20万台/年;

车架与油箱主件与焊接总成30万套/年;

摩托车铝轮总成30万套/年。

五、可行性研究报告编制原则

1、合理划分功能分区,充分利用土地,整体规划,分期实施,建立完善的合理的的生产体系。

2、根据摩托车大批量生产的特点,认真推敲物流组织设计,使联合厂房部部的物流简洁顺畅,方便实用。

3、以整合资源为手段,保证各生产线必要的投资强度,主要设备要先进合理、经济实用,同时充分利用江浙地区摩托车配套能力,将扩大生产规模与提高产品质量、档次、增加产品品种有机地结合起来,增强XX公司综合生产能力,技术水平达到国领先水平。

4、延续发展产业集团特有的工艺理念,工艺设计要紧紧围绕提高产品质量这一中心议题,坚持在线检测的工艺路线,积极采用新工艺、新技术。

5、采用计算机管理技术,对车间的物流、质量流、信息流实施控制,为公司开发ERP计算机管理体系搭建平台。

6、有效控制污染源,严格执行环境保护、职业安全与工业卫生、消防、节能、抗震的国家和地方有关法令法规。

7、建筑与总图设计要立意新颖,运用环境艺术设计与工业设计的技术,努力创造一个良好的外部环境与部作业条件。

8、总图竖向设计采用局部抬高方案,以利于排水、排污、防洪。

六、主要技术改造方案

一期工程首先建设联合厂房、办公楼、多功能餐厅、浴室以及油库等辅助设施,购置整车装配生产线和涂装生产线,迅速形成年产摩托车30万辆的生产能力,抢占市场;

一期工程建成后,采用滚动发展的方针,陆续建设发动机机加车间、焊接、涂装、冲压车间、车轮加工车间、表面处理车间以及试车道,最终形成年产踏板车发动机20万台,年产车架与油箱主件与焊接总成30万套,年产摩托车铝轮总成30万套的生产能力。

第二节可行性研究结论

XX摩托车有限公司根据行业优势,采取强强联合,扩大生产经营规模,提升产品档次,提高市场竞争力,适应市场经济的发展需要。

本项目充分利用XX经济开发区(XX新区)的优惠政策,通过强强联合,整合XX和江浙两地的摩托车制造资源,大幅度提高摩托车的质量,降低生产和销售成本,大大增强企业的竞争实力。

产能达到年产摩托车整车及配件30万辆的能力。

达纲年销售收入可达10.5亿元,年利税总额2.4亿元,年利润总额5299万元,投资利税率达22.86%,投资回收期4年。

另外,本项目采取严格的环境保护措施,主要污染物均经过严格处理达标排放,达到经济效益、社会效益、环境效益同步增长的要求。

本项目投资效益好,抗风险能力较强,在技术上和经济上都是可行的。

第二章市场需求预测、产品定位和拟建规模

第一节市场分析

一、国市场分析:

1、市场发展趋势

自“十五”期间后,我国摩托车工业由空前发展时期转变为缓慢增长期,“十一五”期间摩托车年产量徘徊在2000万辆左右,据预测2012年我国摩托车市场的需求量将达到2500万辆,比去年增长5%。

国实有的摩托车生产能力已达到2300万辆,造成这种供大于求现象的主要原因是交通管理政策问题。

在我国的经济发达地区与大、中城市,人为地制约摩托车的发展。

但是摩托车是轻便快捷、方便省力、价廉低耗的理想大众性交通工具。

在轿车没有普遍进入家庭之前,摩托车应当成为城市居民和农村的主要代步及运输工具。

随国民经济的发展,农村的摩托车市场会不断增长;中小城市车管政策的调整,也会对摩托车的限牌、限行适当放松。

根据国外的专家预测,中国的摩托车生产规模将保持在年产2500万辆左右。

我国“十二五”规划摩托车的产量基本与预测的结果相符,2015年为3000万辆。

所以国的摩托车市场并未完全成熟,依然有一个稳定的增长阶段。

2、新的竞争格局

我国摩托车产业相对其它工业发展的较为成熟,在引进、消化、吸收国外技术方面是成功的,特别是建立了完整的、系统的摩托车配套件生产体系。

目前,与国际上摩托车大国相比除了产品开发与尖端技术落后以外,在许多关键的零部件生产技术已经接近国外主要摩托车生产企业的水平。

整车生产厂也具备了由单纯拼产量打价格战,转为比技术打品牌的条件。

“十二五”期间的摩托车市场的竞争,主要是在新产品开发、新技术推广、产品质量提高与扩大外贸市场上寻找新的增长点。

因此,我国摩托车工业会进一步向集约化发展,这对摩托车骨干企业是一次二次创业的机遇。

3、新的竞争对手

产业集团目前已经进入行业的前五名。

XXXX等大型企业由于运行体制、经营策略等问题,大多面临经营艰难的局面。

除嘉陵厂之外,其他大厂的竞争实力已远不如过去,这为“后起之秀”留下发展空间。

产业集团今后的主要竞争对象依然是同期发展起来的民营企业,特别是XX地区的隆鑫、力帆等公司。

这些厂家产品雷同、经营策略相近,生产规模大体相当,都在积极开发国外市场。

要在竞争中取胜,必须占有先机,创名牌、树品牌。

二、国际市场分析

1、国际市场发展趋势

2010年之前,国际上摩托车市场相对稳定,生产总量基本稳定在2500万辆左右,国际贸易大约年需要量在300万辆左右。

近年,受世界经济的复苏,国际上摩托车需求又有新的增长。

2012年全球摩托车的产量预计比去年增长6%,将达到2750万辆,这为我国参与国际市场竞争提供了良好的机遇。

中国加入WTO之后,摩托车出口将会成为大型摩托车企业的主要利润来源之一。

由于中国的中、低档摩托车质量较好,价格低廉,适合第三世界的需求,使我国外贸市场主要集中在东南亚地区。

而东南亚国家正处于摩托车消费快速增长期,2001年摩托车销售总数接近300万辆,增长率高达38.6%,成为世界上第三大摩托车市场。

仅次于中国和印度。

目前,国际上摩托车生产量可以达到年产20万辆以上的国家与地区全球共有14个。

其中我国生产规模最大,占世界总产量的50%。

过去,日本的出口数量最多,地域覆盖面积最大,每年出口200—300万辆;意大利每年出口20万辆左右与我国相当。

但近两年,我国出口量剧增,打破了传统的格局。

2000年出口猛增到198.7万辆,;2001年出口近300万辆。

主要出口到越南、印尼、阿根廷、墨西哥、美国、英国等十六国家与地区,出口覆盖达到133多个国家与地区。

特别是打进了日本、意大利、德国这三个摩托车大国的市场。

针对这种情况,日本几大公司都在调整经营策略,重新恢复原有的市场。

2、国行业政策的影响

在摩托车的国际贸易方面,我国存在的主要问题是行业管理跟不上,海关控制不当。

近两年,国摩托车企业受到国市场的压力与国际市场高额利润的刺激,摩托车生产企业蜂拥而出,造成了在国际市场上的无序竞争。

目前我国目录整车、整机生产厂有210家。

1998年前,在海外经营的企业只有嘉陵、易初等少量企业,1999年国际上的摩托车贸易开始拉动,自2000年起我国摩托车厂开展境外贸易的企业飞快增长,2001年出口摩托车的企业已经突破100家。

外贸管理混乱造成的直接后果是我国出口的摩托车价格迅速下滑。

我国出口摩托车价格从1997年的每辆705美元下滑到2001年的不足300美元。

2000年我国开始对摩托车出口进行规,2001年3月20日,国家对摩托车出口正式实行无偿招标,规定了最低出口限价,才使这种状况有所改变,摩托车出口价格略有回升。

第二节产品分析及拟建规模

一、产品选型分析

1、产品现状及发展趋势

从世界摩托车发展趋势来看,在技术上向双缸、水冷、顶置气门、电喷方向发展。

在车型上向大排量、个性化发展。

自2010年后,50~90ml的摩托车市场在逐渐萎缩,100~125ml甚至150~250ml摩托车产量在逐年增大。

从今年1~5月份国摩托车市场看,125ml四冲程二轮车共销售了234.29万辆,占全部销量的48.26%,100ml型摩托车以总量83.77万辆位居销售榜第二,但其销量已为连续三个月负增长,与去年同期相比,销售量下降了14.59%。

在近几年,125ml的摩托车既是国市场的主要产品,也是出口的主要产品。

江浙沿海一带,经济发展较快,地处多为平原地带,公路较宽且平坦,四通八达,人们的消费水平较地高,乘座舒适的踏板摩托车,具有广阔的消费市场。

为此,产业集团将XX公司定位于踏板摩托车的生产基地。

2、产品寿命期

摩托车产品既有长期稳定性,又有短期多变性的双重特点。

在经济较发达的地区,摩托车普遍地作为一般的代步工具,具有品牌效应的车型受到大众的信赖,因此在市场拥有明显的销售优势,产品寿命期可以保持在5年以上,相当一部分产品可以保持10年左右。

这是摩托车不同于汽车、家电的一大特点。

同时,摩托车作为高级耐用消费品,又要追求时尚,特别是青年购车族要求每年都要翻新花色,变换品种。

二、竞争能力分析

江浙一带摩托车工业的基础好,各种行业配套齐全,特别是踏板摩托车发展较早,配套体系健全,质量稳定,价格低,在全国具有极强的竞争力,这是地无法比拟的。

产业集团十分重视新产品开发和工艺研究,拥有300多人的摩托车及发动机专业研发公司和成熟的研发技术及齐全的研发设备,能够源源不断地为XX公司提供产品和技术支持。

通过整合,可以更加有效地利用合资双方的渠道资源,特别是产业集团的出口渠道,增强公司的销售能力。

三、同类产品企业概况及未来发展预测

目前,国主要摩托车生产厂家的主要精力放在新产品开发、多种经营方面,生产工艺比较传统,产品质量提高不显著。

XX公司一方面要充分利用江浙地区的摩托车配套资源与市场优势,还要依靠产业集团在

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