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仓库管理制度大全

仓库治理制度

一、目的

为强化仓库治理,保证库房标准、高效、有序运作,保证公司财产物资平安,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物料治理的要求,制定本制度。

二、适用范围

适用于公司全部仓库,包含原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的治理。

工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。

三、三、内容仓库治理职责及目标

1.高效有序地进行物料、产品的收发作业,保证出入库数量精确且符合质量治理、订单治理和财务治理的要求;

2.库房治理科学、有序,货物摆放整洁、整齐,符合货物贮存和平安治理的要求;

3.单据、存卡治理有序,登记及时、精确。

电脑入单及时、精确;

4.定期和循环盘点,及时查处差异,保证帐、物、卡一致;

5.与客户及外协单位及时对帐,及时查处差异,维护公司利益;

6.及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失,降低库存资金占用;

7.做好防火、放水、防盗等平安防护工作,保证仓库财产物资的平安。

四、仓管人员应具备的根本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房治理的方法、标准及操作程序;

2.熟悉仓库治理制度及相关治理流程;

3.具备肯定的家电产品知识,熟悉经管物料、产品;

4.具备肯定的质量治理知识和财务知识;

5.懂电脑操作。

五、收货验收

1.货物进仓,需核对订单〔采购订单和生产订单〕。

待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

①严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特别情况需请示上级和订单治理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单治理部门必须在一个工作日内补下订单;

②严禁超订单收货。

因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关治理标准或规定。

2.货物进仓,必须采纳适宜的方法计量、清点精确。

大批量收货可采纳肯定的比例拆包装抽查,抽查时发觉实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。

3.货物进仓,需办理质量检验手续,其中:

①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格前方可办理正式入仓手续,打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的“收料单〞或“入库单〞〔注:

临时没有采纳电脑治理的仓库以我司填制的格式单据为准〕可以加盖代表我司的“收货专用章〞〔或其他指定公章〕外,其他供给商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。

②特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用〞或“挑选使用〞的物料,必须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用〞或“挑选使用〞字样。

对该类业务,输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据精确,但打印的电脑“入库单〞不能直接交供给商,须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单〞一起交供给商签收;

③自产成品、零部件,必须凭当批次质检合格文件〔或单证〕办理入仓手续。

局部客户的产品还需有客户确认合格的文件;

④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。

进仓后应在特意的不良品地域单独存放并做好明显标识。

严禁与正常物料、产品混合堆放。

4.入库物料、产品,必须采纳适宜、标准的包装〔或装载物〕。

包装标识清楚且与实际装载货物相符。

同一包装装载数量统一,同批次货物只同意保存一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发觉经质检确认外协厂责任的不合格品,仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

六、货物出仓

1.货物出仓,必须有合法的经批准的凭证、指令,例如:

①生产发料凭《生产排产领料单》和《临时领料单》办理;

②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理;

③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理;

④调让出仓凭《调让出仓单》;

⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2.全部方案外发料和非生产性发料,需经方案采购经理签字。

3.货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4.车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权托付。

5.对外送货发出,必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

6.正常生产发料和成品出仓,必须是合格物料。

不合格物料和产品发出,必须符合相关规定、流程,有审批手续。

7.全部销售发货,发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。

如有需要发外磅量的物品,需由二人〔经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员〕陪同办理并签字确认,并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8.公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料,需经总经理或其授权人员批准前方可到相应仓区办理领用手续。

9.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。

确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期〔一般不超过三个工作日〕。

七、货物堆码及库房治理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。

按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.全部货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。

堆码规整、整齐,同一货物仅保存一个包装尾数。

收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。

4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包含办公园地及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫,符合7S治理要求。

6.严格按“先进先出〞原则发出货品。

八、平安防护

1.仓库内一律严禁烟火。

工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责治理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、枯燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。

对应进仓治理的易燃易爆物品应放置于符合平安治理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。

送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的平安。

九、单据、存卡及电脑数据处理治理

1.单据治理

①一般进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不同意随意押单;

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜外表做好目录标识。

2.存卡治理

①存卡记录标准、及时〔日清日结〕,书写工整清楚,有合法单据;

②用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据治理要求归档保管;

③每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3.电脑数据处理

①全部进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结〔送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结〕;

②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。

特别情况〔如下班后〕需经物管经理批准并知会方案采购。

③暂未实施电脑治理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

十、盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值上下设定盘点频度,进行循环盘点。

原则上要求全部库存物品每两月至少循环一次。

2.物管中心应在财务部的组织下,每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。

如有差异应查证原因并及时跟进处理。

如属供给商原因造成的缺少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。

如属盘盈或不可预防的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。

相关损失报总经理审批后处理。

假设为保管责任缺少时,则由仓库经管人员负责赔偿。

4.仓库应及时与供给商、客户进行对帐工作,包含:

①成品发货对帐,由成品仓负责,每月4日前完成;

②外协、外购收货对帐,由各分仓负责,每月10日前完成;

③外协发料及核销对帐,由外协核算员负责,每月10日前完成;

④客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责,每月10日前完成;

⑤对帐数据应以电脑记录为准〔手工治理的仓库暂以手工帐为准〕

⑥发觉对帐差异,应及时查证原因并予以更正。

如有损失或其他异常情况〔如非正常超定额领发料〕应及时汇报财务部门和相关业务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理;

3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十二、应遵循的操作流程及其他制度

仓库操作,除遵循本制度规定外,还需遵循以下操作流程及制度:

1.ERP系统实施方案、操作流程及考核细则;

2.质量操纵程序文件,包含:

①XW-QP4.2.3-01《文件操纵程序》;

②XW-QP4.2.4-01《记录操纵程序》;

③XW-QP5.4.1-01《质量目标和质量方针治理程序》;

④XW-QP7.5.3-01《标识和可追溯性操纵程序》;

⑤XW-QP8.5.2-01《改正措施操纵程序》

⑥XW-QP8.5.3-01《预防措施操纵程序》;

⑦XW-QP7.5.5-01《产品防护操纵程序》;

⑧XW-QP8.2.2-01《内部审核治理程序》;

⑨XW-QP8.3-01《不合格品操纵程序》;

⑩XW-QP8.4-01《数据分析过程操纵程序》;

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XW-QP8.5.1-01延续改良过程操纵程序。

3.与物料治理、资产治理、平安治理有关的其他制度、规定。

十三、沟通协调及效劳

1.仓库及仓管员必须具备良好的效劳意识,保持良好的效劳态度,客户优先,生产为重。

当效劳对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤〞进行良好沟通直至问题解决。

十四、人员变动及移交

1.仓管人员变动,必须办理交接手续。

移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。

事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。

2.应移交事项包含但不限于:

①经管的货物;

②单据、存卡、账本〔必要时〕及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

十五、检查、监督与考核

1.电脑工程负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核;

2.品质保证负责对仓库的质量操纵实施审计、监督;

3.行政总务负责对仓库的平安治理、现场治理实施检查、监督与考核;

4.财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案治理实施指导、检查、监督与考核。

十六、附则

1.如有与本制度不符的相关流程、程序文件依以下原则处理:

①本制度公布前公布的,悉依本制度,并按本制度规定修改相关流程、文件;

②本制度公布后公布且经财务部会签的,依新流程、文件。

2.本制度由财务部制定并负责解释,自公布之日起生效、实施。

仓库治理制度

流程治理  2021-11-0619:

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一、目的

为了使仓库纳入标准化、制度化的治理,做到数据精确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本治理制度。

二、适用范围

适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和治理。

三、职责

1、仓库组长:

〔1〕在生产部主管的领导下,全面负责公司各个仓库的治理工作,保证生产物资需求。

〔2〕制订仓库治理制度及人员分工。

〔3〕合理协调仓库收发货,确保帐、卡、物一致。

〔4〕监督各仓管员做好仓库的“6S〞及防尘、防锈、防盗工作,物资定置治理工作。

〔5〕负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

〔6〕安排各仓库每月月底盘点,每月自盘一次,每季度专人普查一次,每季上报盘点汇报。

2、仓管员:

〔1〕负责各类材料、半成品、成品的出、入库治理。

〔2〕熟悉所保管的各种物资的特点、性能和爱护、保管方法。

〔3〕执行仓管制度,做好物资的收发工作,台账清楚、精确,账、物、卡相符。

〔4〕做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作,按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

〔5〕库存物资定期盘存、上报,做到同类物资先进先出。

〔6〕协助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓库定置治理规定

1.仓库设置:

根据我公司的生产需要及厂房条件,设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库,由生产部直接治理。

〔1〕五金仓库:

储存从外部购置或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。

〔2〕包装仓库:

储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。

〔3〕塑料原料仓库:

储存全部塑料原料及色粉、色母等,包含PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。

〔4〕塑料半成品仓库:

储存全部公司自己开模〔包含客供模具〕,注塑车间自己生产或托付外面工厂加工生产的塑料件。

〔5〕成品仓库:

储存已经全部加工完成等待出货的产品。

〔6〕净水器仓库:

储存全部净水器成品、专用物料及其配件。

2.料位设定

〔1〕仓库地域划分以方便物料进出为原则,并将划分地域的仓库定置图绘出,悬挂于仓库醒目位置。

〔2〕物料定位应符合先进先出的原则。

3.存储方法

〔1〕立体堆放,尽量利用空间。

〔2〕按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4.物料标示

〔1〕建立物料位置标识牌,在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

〔2〕建立物料台帐,明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

〔3〕物料进、出之后,其标示的数量、日期等内容应及时变更。

〔4〕应保证不同批次的物料具有可追溯性。

〔5〕应用颜色治理或地域来区分不同性质的物料,如绿色区〔或绿色箱子〕存放合格品,黄色区〔或黄色箱子〕存放待检暂存品,红色区〔或红色箱子〕存放不合格品,配料区存放按单配好马上投放生产的物料

五、实施

1.搬运

〔1〕成品进仓搬运中要根据产品标识,按订单、按品种进行单独存放,堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别,以便追溯。

〔2〕搬运时要用专用的搬运车辆搬运,要轻拿轻放,禁止野蛮操作。

〔3〕搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丧失,做好防水防潮工作,雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖,以免产品受潮,影响使用寿命。

2.入库

〔1〕外购外协件入库

①暂收作业:

a.供给商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续,必要时需提供《产品购销合同》。

b.仓管人员将供给商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》〔或采购明细表〕进行核对,确认供给商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符,是否有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则,但可以考虑让供给商存放于我公司仓库,而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时,如发觉规格型号不符,数量不符,或混有其他物料,以及其他特别情况时,必需要求供给商的送货人员马上修改《送货单》,或予以拒收并报采购员处理。

e.仓管人员核对无误后,在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员〔IQC〕进行质量验收。

②验收检查:

对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后,依据《外购外协件抽样检验治理方法》、《来料检验治理方法》实施检验,填写《进料检验记录》,并对来料做好质量标识。

进料检验结果有两种,即合格〔或允收〕和不合格〔包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货〕。

判定合格时,由进料检验人员〔IQC〕在《送货单》上盖“合格〞印章并签名,并反应仓管人员办理入库手续。

判定不合格时,应隔离堆放,严禁投产使用,同时在《进料检验记录》上注明不合格工程、数据等,并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审,不合格评审的结果有四种:

挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。

a.最终评审结论为“挑选使用〞或“加工后使用〞时:

由采购员联系供给商〔或装配车间〕安排人员挑选或加工,处理完毕经进料检验人员〔IQC〕复检合格前方可入库和投入生产,对于挑选或加工产生的额外费用,由供给商承当或依据实际情况做出相应的处理。

b.最终评审结论为“特采处理〞时:

特采的物料数量由技术品质部主管确认,并提出必要的处理方法,如需对供给商进行处分的,按公司的相关规定执行。

c.最终评审结论为“退货〔拒收〕〞时:

采购人员及时联络厂商办理退货手续,仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时,进行物料交接,并做好相应的登记。

仓管人员按照公司物品出厂治理规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。

③入库作业:

清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库,将《送货单》中的一联交供给商,另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据,仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等,将实物点检入库,并根据点检结果如实填制《入库单》,《入库单》一式三联,交货人须就货物与《入库单》的工程与仓管员核对,确认无误后在《入库单》上签名,做到货、单相符。

同时仓管人员在《物料治理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等,并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全,核对无误后交采购员,由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

〔2〕成品入库

a.成品必须经过专职检验员检验合格前方可入库。

b.成品进仓前仓管员应清理场地,做好接收贮存打算工作。

c.凭装配车间的《入库单》验收进仓,核实入库产品名称、型号、级别及数量。

d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认,并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐,同时在《物料治理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

〔3〕工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库

a.新购置的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等,仓库治理员认真对比《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点,确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符,确认无误后在《送货单》上签字并安排入库,在相应的物料台帐上做好登记。

b.对生产车间临时不使用的工装夹具及机器配件等,由仓库治理员登记后归类存放,需要时凭《领料单》从仓库领出。

〔4〕委外加工品入库规定

参照“外购外协件入库〞规定办理,需登记每一委外订单的入库数,包含我公司随同产品一起提供的周转箱的数量,以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象,如有于厂商结帐时进行相应的扣减。

〔5〕自制塑件半成品入库

注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字〔或盖合格印章〕后,方可入库。

入库时由仓管员对入库产品进行入库清点,将操作工姓名、产品型号名称、数量等精确填写在《入库单》上,《入库单》一式三联,一联仓库留存,一联操作工留存、一联交财务部核算工资,同时在《物料治理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

3.贮存保管

〔1〕仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等治理台帐〔明细表〕,做到及时记帐、帐面清楚,帐、物、卡一致,定期核对账、卡、物,发觉问题及时查对,凭证要装订成册,妥善保管,账目不准随意涂改,改正必须盖章或签字。

〔2〕原辅材料、成品应根据其品种标识,做到分类贮存,标识向外,堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

〔3〕全部原材料及成品应遵循“先进先出〞的原则,经抽样复检被确认为不合格的,不得安排出库。

〔4〕对长期积压的成品,要经常检查是否超过防锈期,有无锈蚀现象,一经发觉,要及时清洗、除油并再次进行油封,以保证产品的防锈质量。

〔5〕经常检查,掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况,以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的治理状态,及时汇报采购员、副总经理以便采纳相应的处理措施。

〔6〕成品库保管员有权不收无方案、超方案和不合格产品入库,特别情况凭副总经理指令办理入库手续。

〔7〕上班后及下班前认真检查,了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况,对发觉的不平安隐患及时解决。

〔8〕做好仓库内的防潮、防火、防盗工作,仓库治理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作,经常用机油擦拭工装夹具及机器配件,以预防产品在使用或交付前受到损坏或变质。

〔9〕物料如有损失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应如实上报,由部门主管审批前方可处理,未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

〔10〕物料储存要考虑其特性,注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件,保证物料平安和不变质。

〔11〕仓库面对生产车间发放物资,是供给效劳重点,要坚守岗位,改善态度,为生产做好效劳。

〔12〕仓库应防卫严密,慎防盗窃,其他人员未经许可严禁随意进入库内。

4.领发料治理规定:

〔1〕领料规定:

各车间、部室人员领用物料时,依据订单核定的数量,开具《领料单》,《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量,并有负责人签名。

大批量的按单领料可凭《配料单》发料。

〔2〕发料规定:

按“推陈储新,先进先出,按规供给,节约用料〞的原则发料,仓管人员接到领料单位的《领料单》时,认真核对手续是否齐全,与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符,一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效,签字是否齐全,对不符合规定的领料单应拒绝发料。

符合时当面清点交付物料,《领料单》一式三联,除《领料单》第一联退领料单位外,其中一联自存并登记入帐,另一联交财务部。

〔3〕成品出库:

成品根据销售部开具的《发运单》发货,经复核无误后予以出库,成品出库必须做到规格、数量精确无误、包装无损,标志清楚。

成品出库时由仓管员填写《出库单》,一式三联,除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外,其中一联交收货人〔可由销售部代收〕,另一联交财务部。

5.退补料治理规定

〔1〕退料规定:

a.余料退库:

车间余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

b.质量不良退库:

如果是因为质量方面引起的退料,必须经过车间检验员检验,并注明原因〔制程损坏、来料本身不良等〕前方可退料。

〔2〕补料规定:

车间损耗超标或制程异常,导致物料数量不够需要补料时,需由车间主任填写《补料单》,注明品名、规格、数量、补料原因等,经过副总经理批准前方可补料。

如果是因为物料本身不良需要补料时,可凭不良物料以次换新,按调换处理,仓管员做好相应的登记。

6.呆滞物料处理规定:

对于呆滞物料,由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审,做出处理,通常有以下几种处理方法

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