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物流部度工作计划

 

物流部2016年度工作计划

 

第一部分客户服务目标

一、产品所属行业及其特征分析

帝国电子股份有限公司所在的电子行业,是一个从生产技术水平相对较低向研发、生产高技术产品发展的行业。

其具有以下特征:

1、电子行业技术进步快;

2、产品应用范围广;

3、知识、技术、资金密集;

4、产品附加值高。

二、客户要求

因为我们所生产的产品处于高科技行业,它是技术含量高、附加值高的产品,因此客户对产品的物流要求会比较高。

产品的存放仓库要痛风性好,温室要严格控制,商品的养护要做到防锈防霉,还要保证商品的安全,防火、防水、防盗。

运输方面,时效性在电子行业是一大竞争要素,因此要达到较高的完整率,减少破损的同时,准时、快速的送达客户手中。

对于整个物流作业的过程人员操作规范性的要求较高,要形成一套科学的有针对性的作业流程规范,准确无误的把产品安全的送达客户手中。

三、客户服务水平

编号

客户服务要素

状态

1

履行订单准确率

90%—95%

2

对加急订单的处理速度

2—8小时

3

对投诉采取行动

积极

4

发货期准确率

95%—98%

5

发货的完整率

95%—98%

6

快速调整发货误差速度

2—4小时

7

快速调整开票误差速度

2—4小时

8

交付频率

6次/年

9

客户满意度

90%—97%

10

处理订单灵活性

四、客户服务目标

编号

客户服务要素

状态

1

履行订单准确率

96%

2

对加急订单的处理速度

2—5小时

3

对投诉采取行动

及时、积极

4

发货期准确率

98%

5

发货的完整率

98%

6

快速调整发货误差速度

2—4小时

7

快速调整开票误差速度

2—4小时

8

交付频率

6次/年

9

客户满意度

97%

10

处理订单灵活性

第二部分仓储战略

一、预测仓库容量需求

在第八年里,根据市场部的市场预测,生产部的生产排程计划以及采购部的采购计划,物流部做出以下的仓储战略:

1、第8年产成品、半成品库存预计

(一)

月份

月入库量

(P1、P2)

成品累计库存

(P1、P2)

月入库量

(P1、M3)

半成品累计库存

(P1、M3)

期初

 

1000

0

1

350

1350

0

0

2

500

1850

0

0

3

500

2350

0

0

4

500

2850

0

0

5

0

2550

1600

1600

6

800

3050

1600

1600

7

800

3550

1600

1600

8

800

4050

1600

1600

9

800

4550

1600

1600

10

800

5050

1600

1600

11

800

5550

1600

1600

12

800

6050

1600

1600

从上表可以看到公司的年产量为6200单位/年,加上期初库存,即年库存总量为7200单位。

2、第8年原料库存预计

(二)

原材料需求计划

产品项目

月份

年合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

M1

700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

11700

M2

350

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5850

M31

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

6400

M32

0

0

0

0

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

12800

月合计

1051

1502

1503

1504

3905

3906

3907

3908

3909

3910

3911

3912

36750

二、仓库基本信息

1、自有仓库容量与成本

表(三)

指标

原料仓

成品仓

最大容量(单位)

10000

5000

仓储费

元/单位/天

0.08

0.2

元/单位/月

2

5

2、租赁公司仓库容量与成本

厂房

容量

价值(万元)

残值(万元)

折旧年限(年)

自建周期(季度)

建造成本(万元/季)

租赁价格(万元/季)

原料仓

10000

105

5

10

2

52.5

3.5-4.5

半成品仓

5000

85

5

10

2

47.5

3.0-4.0

产成品仓

5000

110

10

10

2

55

3.5-5

3、第三方物流公司仓储容量与成本

类别

计量单位

本地仓库

国内仓库

国际仓库

原材料

元/单位/天

0.1

/

/

元/单位/月

2.5

/

/

半成品

元/单位/天

0.2

/

/

元/单位/月

5

/

/

产成品

元/单位/天

0.25

0.3

0.35

元/单位/月

6

7

8

三、仓储方案

1、根据第8年的产量预测(表

(一))与目前的仓储容量(表(三)),假设十月份未对产出品进行销售,需向第三方仓储企业租赁公司租用成品仓;五月份开始,我们需向第三方租赁公司租用半成品仓库。

2、根据第8年的物料需求计划(表

(二))和目前的仓储容量(表(三)),可以发现在每月领料的情况下,原料仓的容量也足以满足原料储存的需要。

3、根据现有生产安排,我们对于原材料、半成品和成品采取不同的策略,将自营仓库与租赁、外包策略相结合,以求最低的仓储成本。

4、仓储成本

4-1采用自营仓库原材料仓储费用表

原料仓库存费用

产品项目

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M1

1400

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

M2

700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

M31

0

0

0

0

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

M32

0

0

0

0

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

仓储费用合计

2102

3004

3006

3008

7810

7812

7814

7816

7818

7820

7822

7824

总费用

73656元

 

4-2采用自营仓库与外包成品仓储费用表

成品仓库存费用

产品项目

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P1

1350

1850

2350

2850

2550

2250

1950

1650

1350

1050

750

450

P2

0

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

合计

1350

1850

2350

2850

2550

3050

3550

4050

4550

5050

5550

6050

仓储费用

6750

9250

11750

14250

12750

15250

17750

20250

22750

25300

28300

31300

总费用

215650元

4-3采用第三方仓储企业外包方式半成品仓储费用表

半成品仓库存费用(第三方)

产品项目

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P1

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

P2

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

合计

0

0

0

0

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

仓储费用

0

0

0

0

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

总费用

64000元

4-4采用租赁方式半成品仓储费用表

半成品仓库存费用(租赁)

产品项目

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P1

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

P2

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

合计

0

0

0

0

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

仓储费用

2-3万

3-4万

3-4万

总费用

8-11万元

综合上面四点,第八年的仓储工作主要是抓好管理关,不需要新的投入。

在满足客户水平的前提下,严格按照仓储管理制度工作,规范工作流程,规范作业内容,提高整体的仓储管理水平。

但从长远考虑,我们也可以继续建设各种仓库,满足日益增大的业务需求。

 

第三部分运输战略

一、预测运输需求

根据生产计划、销售计划和采购计划,可以得出第8年运量初步估计:

产品项目

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M1

700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

M2

350

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

M31

0

0

0

0

800

800

800

800

800

800

800

800

M32

0

0

0

0

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

运量合计

1051

1502

1503

1504

3905

3906

3907

3908

3909

3910

3911

3912

二、运输资源基本情况

1、自有车辆数量及运输能力

自有车辆

设备类型

价值(万元/辆)

残值(万元)

折旧年限(年)

租赁价格(元/天)

吨位(T)

卡车B

16

0.8

5

120-280

8

卡车C

12

0.6

5

100-260

5

采购运费

运输区段

时间(天)

整车

5T

8T

10T

供应商—制造商

2

800

1200

1500

销售运费

运输区段

时间(天)

整车

P1/P2

P3/P4

5T

8T

10T

5T

8T

10T

制造商—本地客户

2

405

607

729

540

810

972

制造商—国内客户

16

900

1215

1458

1080

1620

1944

制造商—国际客户

12

1350

2025

2430

1755

2632

3159

2、第三方物流公司运输业务及报价

原材料公路运输报价

运输区段

所需时间(天)

零担(元/单位)

整车(元/车)

5T

8T

10T

供应商—制造商

3

3

700

1000

1200

产成品公路运输报价

运输区段

所需时间(天)

零担(元/单位)

整车(元/车)

P1/P2

P3/P4

P1/P2

P3/P4

5T

8T

5T

8T

制造商—本地客户

3

3

4

360

540

480

720

制造商—国内客户

7

6

8

700

1000

100

1400

制造商—国际客户

15

10

13

1200

1700

1500

2200

设备公路运输报价

运输区段

所需要时间(天)

手工线(元/条)

半自动线(元/条)

全自动线(元/条)

柔性线(元/条)

动力设备(元/套)

设备供应商—制造商

7

10000

20000

30000

50000

10000

原材料铁路运输报价

运输区段

所需要时间(天)

零担(元/单位)

5.6T集装箱(元/箱)

10T集装箱(元/箱)

供应商—制造商

4

2.5

400

700

产成品铁路运输报价

运输区段

所需时间(天)

零担(元/单位)

5.6集装箱(元/箱)

10T集装箱(元/箱)

P1/P2

P3/P4

P1/P2

P3/P4

P1/P2

P3/P4

制造商—国内客户

6

4

6

450

680

850

1200

制造商—国际客户

12

8

11

900

1240

1700

2300

原材料水路运输报价

运输区段

所需要时间(天)

零担(元/单位)

20尺集装箱(元/箱)

40尺集装箱(元/箱)

供应商—制造商

10

5

1000

2200

 

产成品水路运输报价

运输区段

所需时间(天)

零担(元/单位)

20尺集装箱(元/箱)

40尺集装箱(元/箱)

P1/P2

P3/P4

P1/P2

P3/P4

P1/P2

P3/P4

制造商—国内客户

10

3

5

450

760

950

1600

制造商—国际客户

18

6

8

830

1100

1800

2400

 

3、运输设备出租基本信息

设备类型

价值

(万元/辆)

可供数量

(辆)

残值

(万元)

折旧年限

(年)

租赁价格

(元/天)

卡车A

18

10

0.9

5

150-300

卡车B

16

20

0.8

5

120-280

卡车C

12

20

0.6

5

100-600

三、运输方案

由于第八年我们主要是通过生产P1作为半成品来进军P2,同时发展本地市场与国内市场。

因而,物流运输策略主要针对采购计划与销售计划而制定,主要由内部物流、区域物流和国内物流构成。

从运量估计上來看,目前公司的3辆卡车是远远不能满足运输的需求的。

第八年的总运量产成品可达到6050件;原料可达到36750件。

因此,必须通过自有车辆运输、外包策略和租赁方式相结合,才能保证生产、销售的顺利进行。

结合以上运输信息,假设

(1)全部首先采取凑整方式进行运输;

(2)假设本地市场销售占总量的60%,国内市场销售占40%,我们可以得到以下运费报价:

自有车辆运输方式:

原材料:

1、公路运输方式:

36750/700=52.5即52×2800+2×800=147200元

需运输天数:

53×2=106天

产出品:

1、公路运输方式:

(6050×0.6)/525=6.91(6050×0.4)/525=4.6

即7×1417=9919元4×3015+2115=14175元

共9919+14175=24094

租赁方式:

由于租赁方式除了要支付以上与自运相同的费用外,还需支付车辆的租用费,总体而言,成本较高,不适宜采用。

外包方式:

通过以上第三方物流的报价表,我们发现其单位运输成本比自运更低。

因而,我们可以考虑通过第三方物流企业来降低物流成本。

但有几点必须引起注意:

1、公司经营信息保密问题;

2、对生产、销售的保障;

鉴于以上两点,我们必须对第三方物流提供商进行严格的筛选,以保证生产、销售的顺利进行。

同时,我们也可以考虑与第三方物流企业建立战略联盟的关系,以降低经营风险和降低经营成本。

以上是物流部对第八年的物流工作的预测,会根据经济环境变化和企业的运营策略调整做出适当的调整。

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