制衣存货管理循环表单1013.docx
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制衣存货管理循环表单1013
庫存管理制度
表報編號一覽表
編號
頁碼
表 報 名 稱
備註
IT-001
1
主/副料料號申請單
IT-002
2
料號清單
IT-003
3
主料驗收單
IT-004
4
貨櫃點收異常報告表
IT-005
5
主料檢驗計畫表
IT-006
6
缸差表
IT-007
7
主料縮率測試報告表
IT-008
8
主料緯斜測試報告表
IT-009
9
瑕疵布報表
IT-010
10
臺面比色驗布報告
IT-011
11
四點制驗布報告
Excel檔
IT-012
12
主副料異常追蹤報告
IT-013
13
主料倉儲位庫存卡
IT-014
14
主料倉庫存明細表
Excel檔
IT-015
15
副料驗收單
IT-016
16
副料檢驗計畫表
IT-017
17
副料倉儲位庫存卡
IT-018
18
副料倉庫存明細表
Excel檔
IT-019
19
成品入庫單
IT-020
20
成品倉儲位庫存卡
IT-021
21
成品倉庫存明細表
Excel檔
IT-022
22
主副料退料單
IT-023
23
畸零倉儲位庫存卡
IT-024
24
畸零倉倉庫存明細表
Excel檔
IT-025
25
瑕疵成品退庫單
IT-026
26
主料發料單
IT-027
27
副料發料單
IT-028
28
樣品備料單
IT-029
29
成品出貨單
IT-030
30
轉廠出貨單
IT-031
31
生產補料單
IT-032
32
其他領料單
IT-033
33
瑕疵呆滯倉儲位庫存卡
IT-034
34
瑕疵呆滯倉庫存明細表
Excel檔
IT-035
35
庫存呆滯分析表
IT-036
36
轉倉申請單
IT-037
37
存貨盤點清冊
IT-038
38
盤點卡控制表
IT-039
39
盤點卡控制彙總表
IT-040
40
盤點盈虧報表
IT-041
41
庫存調整單
IT-042
42
維修零件庫存表
IT-043
43
每月庫存單據異動報表
主/副料料號申請單
申請單號:
(預先連續編號)
申請日期:
年 月 日 建檔日期:
年 月 日
申請單位:
申請原因:
□研發新開發布種□客戶新開發布種□新規格副料
□其他:
品管單位填寫
申請內容(以下申請單位填寫)
存貨類別
原廠料號/客戶料號
品 名
詳細規格說明
廠牌/供應商
QMI建檔新料號
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
□主料□副料
核准
品管單位覆核意見
部門主管
經辦人
※料號申請應檢附料號規格文件及樣本,以利品管單位審核。
料號清單
更新日期:
年 月 日
項次
類別
QMI料號
品名
規格
外部
客戶/廠商料號
廠牌/
供應商
1
主
2
副
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
主料驗收單
驗收日期:
年 月 日 驗收單號:
(預先連續編號)
進料類別:
□國內進料(預留彈性)
□國外進料,到櫃日期:
年 月 日 貨櫃編號:
序號
MPO單號
採購依據
出口明細內容(請依採購單位提供之出口明細資料詳實編製)
倉管驗收紀錄
採購
單號
供應商
QMI料號
品名
顏色
色號
碼數(Y)
疋號
缸號
(LOT)
重量
(KG)
應收數量
實收數量
等級
(依缸差表)
GroupNo.
放置
倉別代號
放置
儲位編號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
庫存登帳人員:
倉管驗收人員:
貨櫃點收異常報告表
報告日期:
年 月 日報告編號:
異常報告項目
異常狀況概述
意見及處理方式
採購單號:
出口單號:
貨櫃編號:
到櫃日期:
項次
異常箱號
異常類別
品項
規格
顏色
數量
應收品項
實收品項
應收規格
實收規格
應收顏色
實收顏色
應收數量
實收數量
差異數量
核准:
生管單位:
倉管單位主管:
倉管驗收經辦人員:
※異常類別:
A品項不符 B規格不符 C顏色不符 D數量不符
主料檢驗計畫表
主料驗收單號:
編號:
(建議同驗收單號)
進料類別:
□國內進料(預留彈性)
□國外進料,到櫃日期:
年 月 日 貨櫃編號:
序號
採購單號
檢驗內容(請依已驗收之主料驗收單詳實編製)
倉管檢驗紀錄
QMI料號
品名
顏色
色號
碼數(Y)
疋號
缸號
(LOT)
重量
(KG)
來料數量
應驗數量
實驗數量
備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
倉管檢驗人員簽章:
檢驗日期:
年 月 日
缸差表
主料料號:
主料驗收單號:
進料日期:
年 月 日
MPO單號:
色名/色號:
檢驗日期:
年 月 日
1
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
2
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
3
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
4
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
5
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
6
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
7
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
8
缸號
(貼布樣處)
疋號
數量
評定等級
倉管單位簽收:
品管單位評檢人員簽章:
主料縮率測試報告表
主料驗收單號:
到料日期:
樣布提供日期:
檢驗日期:
年 月 日
測試方法:
□水洗測試(NormalWashing),
□大燙測試(Iron),
□熱轉印測試(Affix),
□溫度測試(Temperature)
報告編號:
(建議同驗收單號)
序號
採購單號
主料料號
布種
色號
缸號
疋號
幅寬
橫向
經向
TWIST
備註
前B/W
後A/W
縮率(%)
前B/W
後A/W
縮率(%)
轉量
縮率(%)
主管審核:
倉管單位測試人員簽章:
主料緯斜測試報告表
主料驗收單號:
到料日期:
報告編號:
(建議同驗收單號)
檢驗日期:
年 月 日
序號
主料料號
布種
色號
缸號
疋號
幅寬
使用款號
斜度
緯斜率
備註
主管審核:
倉管單位測試人員簽章:
瑕疵布報表
主料驗收單號:
到料日期:
報告編號:
(建議同驗收單號)
檢驗日期:
年 月 日
序號
主料料號
布種
色號
缸號
疋號
碼數(Y)
瑕疵說明
處理方式
生管:
品管:
主管審核:
倉管單位測試人員簽章:
臺面比色驗布報告
主料驗收單號:
報告編號:
(建議同驗收單號)
到料日期:
檢驗日期:
年 月 日
主料料號
裝箱號
色號
缸號
疋號
檢驗碼數
中邊色差
左右色差
前後色差
其他異常
主管審核:
倉管單位測試人員簽章:
主副料異常追蹤報告
報告日期:
年 月 日報告編號:
異常來源基本資料
MPONo
供應廠商
採購單號
到櫃日期
主料驗收單號
異常狀況說明
處理經過及防範措施
處理費用與索賠記錄
□不擬索賠,請廠商儘速補料,一切費用由廠商承擔。
□擬索賠,處理方式如下:
備註及相關單位會簽
核准
生管單位
品管單位
倉管單位
主管
經辦
儲位編號
倉別代號
主料倉儲位庫存卡
主料料號:
主料名稱:
日期
異動類別代號
異動單號
存貨規格資料
入庫數量
(+)
出庫數量
(-)
結餘數量
(Subtotal)
登錄人簽章
顏色
色號
尺寸
缸號
疋號
GroupNo.
等級
※異動類別代號:
A驗收入庫(主料驗收單),B大貨領料(主料發料單),C樣品製作領料(樣品備料單),
D生產補料(生產補料單),E轉廠出貨(轉廠出貨單),F其他領料(其他領料單)
詳excel附表
副料驗收單
驗收日期:
年 月 日 驗收單號:
(預先連續編號)
進料類別:
□國內進料
□國外進料,到櫃日期:
年 月 日 貨櫃編號:
序號
MPO單號
採購依據
出口明細內容(請依採購單位提供之出口明細資料詳實編製)
倉管驗收紀錄
採購
單號
供應商
QMI料號
品名
規格
單位
顏色
尺寸
應收數量
實收數量
放置
儲位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
庫存登帳人員:
倉管驗收人員:
副料檢驗計畫表
副料驗收單號:
編號:
(建議同驗收單號)
進料類別:
□國內進料(預留彈性)
□國外進料,到櫃日期:
年 月 日 貨櫃編號:
序號
採購單號
檢驗內容(請依已驗收之副料驗收單詳實編製)
倉管檢驗紀錄
QMI料號
品名
規格
單位
顏色
尺寸
來料數量
應驗數量
實驗數量
合格(Y/N)
備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
倉管檢驗人員簽章:
檢驗日期:
年 月 日
倉別代號
儲位編號
副料倉儲位庫存卡
副料料號:
副料名稱:
日期
異動類別代號
異動單號
存貨規格資料
入庫數量
(+)
出庫數量
(-)
結餘數量
(SubTotal)
登錄人簽章
顏色
規格
尺寸