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质量综合检查表

附件:

质量综合检查表

一、工程质量检查表

受检工程基本情况表

(一)

工程所在地:

  

单位工程名称

工程地点

施工许可证号

开工日期

建筑面积

平方米

建筑层数

结构类型

形象进度

质量责任主体和有关机构

单位

单位名称

单位资质

项目负责人姓名

项目负责人执业资格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

备注

检查组成员签字:

检查日期:

工程建设强制性标准执行情况检查表

(二)

检查项目

检查内容

评价

备注

符合

基本符合

不符合

一、工程资料

(一)原材料、成品、半成品、构配件

1

水泥及外加剂、掺合料

2

钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3

砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

4

预拌混凝土(配合比、合格证、强度报告)

5

砂浆(配合比、合格证、强度报告)

6

钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料

7

防水材料

8

其它

(二)施工试验报告

9

地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告

10

混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定

11

砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

12

钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

13

钢筋焊接、机械连接试验报告

14

钢结构连接(焊接)质量检测报告

15

回填土检验报告

16

沉降观测记录

17

其它

(三)施工记录

18

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录

19

桩基试桩、成桩记录

20

混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录

21

预应力筋的张拉、安装和灌浆记录

22

预制构件、钢构件吊装记录

23

钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录

24

填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告

25

结构实体检验记录及相关的原始记录

26

施工日志

27

其它

(四)质量验收记录

28

地基验槽记录

29

桩位偏差、桩顶标高验收记录

30

隐蔽工程验收记录

31

检验批、分项、分部(子分部)验收记录

32

工程质量问题处理及验收记录

33

其它

二、工程实体

(五)钢筋工程

34

钢筋品种、级别、规格和数量:

对照施工图检查

35

钢筋代换:

检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件

36

钢筋加工制作:

检查加工、绑扎质量是否满足要求

37

钢筋连接:

检查连接方式和连接质量

38

受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

(六)混凝

土工程

39

混凝土试块留置:

检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等

40

混凝土的外观质量和尺寸偏差:

检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

41

混凝土浇筑及养护(是否存在浇筑时随意加水,是否按规定进行养护);

42

混凝土拆模情况(是否存在未达到设计强度拆模,拆模试块不具有代表性)

(七)砌体工程

43

砌筑砂浆强度和试块留置

44

砌块质量

45

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

46

灰缝厚度及砂浆饱满度

47

构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况

(八)实体质量抽测

48

钢筋原材料:

使用游标卡尺现场抽测直径

49

钢筋位置、数量、保护层厚度:

使用钢筋扫描仪现场抽测

50

混凝土构件强度:

使用混凝土回弹仪现场抽测

51

楼板厚度:

使用厚度检测仪或钻孔现场抽测

(九)其他

52

预制承重构件安装

53

钢结构安装

54

施工荷载控制:

观察检查楼层及堆载情况

结果统计

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项  符合率

检查组成员签字:

检查日期:

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表(三)

序号

检查项目

检查内容

评价

1

施工前办理质量监督手续情况

检查监督注册登记表

□符合

□不符合

2

施工前办理施工图设计文件审查情况

检查施工图设计文件审查资料

□符合

□不符合

3

施工前办理施工许可情况

检查施工许可证(与实际开工日期)

□符合

□不符合

4

按规定委托监理情况

检查监理合同

□符合

□不符合

5

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

按规定组织

未按规定组织

□符合

□不符合

6

原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

 

 

 

7

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

8

项目负责人资格和履责情况

项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责

项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责

□符合

□不符合

9

项目部人员配备及到位情况

项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

10

施工组织设计或施工方案审批及执行情况

按规定审批

未按规定审批

□符合

□不符合

11

施工技术交底情况

按规定交底

未按规定进行交底

□符合

□不符合

12

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况

按规定配置

未按规定配置

□符合

□不符合

13

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施

□符合

□不符合

14

质量问题和质量事故处理情况

处理及时,整改措施有效

未按规定处理

□符合

□不符合

 

 

 

15

单位资质情况

单位资质符合相应要求

单位资质不符合相应要求

□符合

□不符合

16

总监理工程师资格及履责情况

总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责

总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责

□符合

□不符合

17

项目监理部人员配备及到位情况

项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责

□符合

□不符合

18

监理规划、监理实施细则的编制、审批情况

按规定编制、审批

未按规定编制、审批

□符合

□不符合

19

对施工组织设计、专项施工方案的审查情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

20

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

21

对分包单位的资质进行核查情况

按规定进行核查

未按规定进行核查

□符合

□不符合

22

见证取样制度的执行情况

按规定实施见证取样制度

未按规定实施见证取样制度

□符合

□不符合

23

组织和审查工程变更情况

按规定进行审查

未按规定进行审查

□符合

□不符合

24

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

按规定实施旁站监理

未按规定实施旁站监理

□符合

□不符合

25

隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况

按规定进行验收

未按规定进行验收

□符合

□不符合

26

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全

未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查

□符合

□不符合

27

监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理

按照工程监理规范的要求实施监理

未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合

□不符合

28

是否超出资质范围从事检测活动

在资质范围内承接任务

超出资质范围承接任务

□符合

□不符合

29

检测报告内容及结论

检测报告完整规范,结论明确

检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确

□符合

□不符合

终身责任制

落实情况

30

“法定代表人授权书”签署情况

建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”

□符合

□不符合

31

“工程质量责任终身承诺书”签署情况

建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”

□符合

□不符合

建设单位

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项 

施工单位

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项

监理单位

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项

检测机构

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项

终身责任制落实情况

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项

合计

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项符合率

检查组成员签字:

检查日期:

二、预拌混凝土生产企业质量检查表

企业名称

检查时间

地址

法人代表

联系电话

试验室资质(编号):

发证机关:

发证时间:

企业资质(编号):

发证机关:

发证时间:

试验员(包括试验室主任):

人持证上岗:

试验室主任姓名:

性别:

证件号:

联系电话:

技术负责人姓名:

性别:

证件号:

联系电话:

试验员姓名:

性别:

证件号:

 

项目

检查内容

符合

不符合

备注

企业

管理

资质

管理

企业技术负责人/总工是否具有相应资质,人证是否一致,是否全职。

试验室主任是否具有相应资质,人证是否一致,是否全职。

试验员是否具有相应资质,人证是否一致,是否全职。

企业技术负责人、试验室主任是否是原始注册人员,更换的人员是否及时进行注册变更。

原材

料质

量管

理与

控制

原材料

存放管理

原材料标识明晰、准确,储存仓位、场地、数量等是否符合要求,(对砂石料封闭存放并设备料仓的可适当加分)。

原材料进

场验收管理

是否有原材料进场验收记录;原材料出厂合格证、说明书、检验报告是否齐全、规范(重点抽查水泥、外加剂)。

原材料复检

原材料复检原始记录(重点抽查复检批量、必检项目、编号、填写、签字、结论意见是否符合要求)。

不合格原材料台帐及处理方法是否真实准确。

原材料

的使用

原材料使用及质量跟踪记录是否齐全、是否有可查性(重点是胶凝材料和外加剂)。

试验室环境、温度、湿度、工作条件是否符合要求。

试验仪

器设备

仪器设备和试验项目相匹配,有清晰的标识。

检定证书齐全有效。

项目

检查内容

符合

不符合

备注

原材

料质

量管

理与

控制

试验素

质水平

常用及相关技术标准齐全、有效。

有比对试验计划、试验结果总结及改进措施。

原材料检验

标养室里试块的摆放、温度、湿度是否符合标准要求。

配合比管理

是否存在阴阳配合比。

□否决项

企业是否有混凝土设计配合比;混凝土设计配合比是否每年进行验证。

砂石含水率、含石率原始记录。

开盘配合比通知单及生产配合比调整原始记录(重点是较大方量的混凝土)。

按周期或混凝土组数进行的数理统计分析结果及意见。

生产质量

管理与控制

浇筑申请单、生产任务单齐全且内容详实规范。

生产设备按计量周期检定,并有自检记录(重点是电子称和液体外加剂)。

预拌混凝土搅拌计量和搅拌时间抽查记录是否符合要求。

出厂检验记录、试块制作原始记录。

逐车出厂外观检查记录,是否有专人负责(送货单盖章确认)。

交货管理

★混凝土发货单真实、准确。

★预拌混凝土使用说明书内容全面。

★混凝土配合比通知单真实、准确。

★混凝土质量合格证真实、准确。

★混凝土抗压强度报告真实、准确。

交货管理

润泵砂浆是否与混凝土混装运输。

□否决项

★预拌混凝土交货检验记录。

混凝土

生产质量实测

抽查一组28d标养到期试块进行试压,检验其强度是否达到设计强度标准值。

□否决项

标准养护试件强度测定试验方法、计算方法是否符合标准要求。

实测正在生产的混凝土坍落度和坍损及混凝土和易性。

并检查试验方法是否符合标准要求。

否决项项

不涉及项实际检查项,其中符合项不符合项符合率

注:

1.带★项和预拌混凝土使用企业技术资料中的有关内容进行比对验证。

 

3、建设工程质量检测试验机构质量检查表

机构名称

检查时间

年月日

机构负责人

证书编号

证书有效期

年月日

依据

《建设工程质量检测管理办法》《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011、建设工程质量检测国家现行有关标准

检查项目

检查内容

检查意见

检查情况描述

符合

不符合

一、基本条件

1

建设工程质量检测机构应取得建设主管部门颁发的相应资质证书,且资质证书在有效期内。

2

检测机构必须在技术能力和资质规定范围内开展检测工作。

3

检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测设备,并按照规定进行检定、校准。

4

技术负责人具有工程类专业中级及其以上技术职称,经过相关技术培训,掌握相关领域知识。

5

检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测人员。

6

检测机构应具备所开展检测项目相适应的场所。

对有环境要求的场所应配备相应的监控设备,记录环境条件,合理存放有关材料、物质、确保化学危险品、有毒物品、易燃易爆等物品安全存放。

7

检测机构具有相应的质量控制制度体系并有效运行。

8

检测机构具有适应检测业务的信息化系统,系统严密、适用并符合有关标准规范。

9

检测机构应按照规定整理检测资料档案。

单独建立检测结果不合格台账,并按规定及时报告当地主管部门。

2、检测资料

(抽查参数的委托单、原始试验记录、检测报告)

抽查参数:

检查情况:

(按照所抽查参数的顺序,分别按照委托单、原始试验记录、检测报告检查相关情况描述)

3、检测人员能力考查(抽查检测试验参数的具体试验操作,实操+陈述)

抽查参数/试验人员:

检查人员:

检查日期:

注:

检测机构严禁出具虚假检测报告。

凡出现下列情况之一的应判定为虚假检测报告:

不按规定的检测程序及方法进行检测出具的检测报告;检测报告中数据、结论等实质性内容被更改的检测报告;未经检测就出具的检测报告;超出技术能力和资质规定范围出具的检测报告。

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