ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:46.91KB ,
资源ID:9626047      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9626047.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(费用报销管理制度.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

费用报销管理制度.docx

1、费用报销管理制度无锡济民可信山禾药业股份有限公司文件编号版 本 号 2008 第 2 版本生效日期2008年 月 日执行部门财务部 费用报销管理制度 修改状态修订情况生效日期参照集团的财务制度做相应的修改2008年 月 日按公司最新架构修改部门名称2008年 月 日起 草职 务日 期2008年 月 日审 核职 务日 期2008年 月 日签 发职 务日 期2008年 月 日费用报销管理制度1.目的:为了规范公司费用开支,加强成本控制,提高经济效益,特制定本制度。2.适用范围:本制度适用于无锡济民可信山禾药业股份有限公司。3.定义:3.1本制度所称费用包括部门正常费用及经理(主任)基本费用。3.2

2、1部门正常费用是指公司各部门因日常经营管理需要而发生的工资、差旅费、市内交通费、行政杂项费用、会议费、邮电费、培训费、小车费、广告费、运输费、招聘费等。3.22经理(主任)基本费用是经理(主任)用于对部门(车间)的团队建设费用、队伍激励费用、人员培训费、交通费、电话费、接待费等。以经理(主任)合同中签订的基本费用额度为限的支出。3.3部门正常费用和经理(主任)基本费用开支以外的其它费用,公司另有明确规定的,从其规定,公司未作明确规定的,按国家有关法规的规定执行。4.职责:4.1总经理负责费用报销的最终审批;4.2财务部经理负责所有费用的审核;4.3费用会计负责审核费用报销单据的合法性、有效性和

3、数据的准确性;4.4报销人必须对其报销费用单据的真实性负责,若有虚报,一经发现,对其本人及相关责任人处虚报金额三倍的罚款,情节严重的给予开除处理。5.基本原则:5.1量入为出,公司根据收益水平和盈利能力控制和安排各项费用开支。5.2厉行节约,公司坚持勤俭办事,严格控制各项费用开支。5.3公司费用管理的基本方法是预算控制。通过预算,使公司费用开支服从和服务于公司经营目标。5.4部门正常费用及经理(主任)基本费用范围内支出的报销流程都按正常程序。6.部门正常费用内容:6.1工资及福利费用6.1.1工资费用指发给员工的工资、福利奖金。6.1.2工资、福利费用的支出按公司的有关规定执行。6.2 差旅费

4、6.2.1差旅费是指公司员工在国内外出差公干期间为完成工作所发生的各项合理费用。6.2.2差旅费的支出按公司差旅费管理制度执行。6.3 市内交通费6.3.1市内交通费是指公司员工因公在无锡市内办事所发生的交通费。6.3.2员工在无锡市内公干时原则上由公司派车,不准乘坐出租车,确实需发生出租费用,需先征得后勤主管同意;报销市内出租车费时由后勤主管签字,经财务审核后交公司领导批准给予报销。6.3.3市内交通费报销需在票据后分别注明起止地点、日期、事由,所报销的车票必须与所填内容相符,核对不符的单据财务部门不予报销。6.3.4市内交通费车票如出现连号,报销人应注明情况,财务部门按单趟实际发生数给予审

5、核报销。6.4.业务招待费6.4.1业务招待费指因业务需要而发生的餐费、礼品费等。6.4.2业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握,按公司费用审批程序进行开支。6.4.3业务招待费申请批准权限为:300元/次(含300元)以下由部门经理批准,需填写业务招待费审批单(见附件1),300元/次以上或部门经理、副总发生业务招待费必须由总经理批准,需填写业务招待费审批单(附件1)。业务招待费必须先审批再发生招待业务。6.4.4业务招待费报销时须附业务招待费审批单,我方参加招待人员为2人(含2人)以上时除经办人签字外另需1人在“证明人”处签字。6.4.5业务招待费的发生不得拆分逐次报销,否则不予

6、报销,并视情况给予处罚。6.4.6公司指定签单点发生业务招待费的应由公司指定签单人签单,其他人签单一律不予报销。6.5. 行政杂项费用6.5.1行政杂项费用包括办公费、办公设施费(传真机、打印机、复印机、电脑、扫描仪等)、电话费、印刷费、邮寄费、公司统一订阅的书报资料费等各项费用。6.5.2公司各项行政杂项费由行政人力部统一办理(除外单位寄给我公司并由我公司承担的邮寄费和我公司在外地发生的邮寄费以外),其他部门如有特殊情况需自行发生的零星采购的办公用品应到行政人力部办理出入库手续,并经行政人力部领导签批后方可报销。6.5.3办公费是日常工作消耗的文具用品、纸张、色带、墨盒、复印机及传真机用纸、

7、饮用水、刻章、办证、执照年检等费用。6.5.3.1办公用品由行政人力部统一定点购置,凡行政人力部统一采购并为各部门备用的办公用品等,由行政人力部根据各部门月度预算按月编制采购计划。行政人力部应控制办公用品的实际库存。6.5.3.2行政人力部要建立健全办公用品收发、领用、清查制度,每月进行盘点,财务不定期进行监盘。6.5.3.3办公用品报销时需提供购买用品清单,办理办公用品入库手续,行政人力部负责办公用品的库存管理,各部门在领用时须填制领料单到行政人力部领用。6.5.4修理费6.5.4.1修理费是公司对电脑、打印机、传真机、网络,车辆等进行日常维护及各部门申请设备部进行的零星维修所发生的各项费用

8、。6.5.4.2生产办、行政人力部、设备部等相关部门管理各项修理工作。各部门有修理需求时,应事先填写维修申请单(附件2),按审批权限审批(修理费预计大于2000元,需由总经理批准,2000元(含2000元)以下只需部门经理批准,否则不予报销)。6.5.4.3修理工程结束后,生产办、行政人力部、设备部等相关部门应附上维修竣工单(附件3),并经使用部门相关人员和负责人签字确认,方可进入报销程序。6.6 会议费6.6.1会议费是指公司因业务需要召开会议所发生的场地租用费,资料费,与会人员的差旅费,食宿费等各项费用。6.6.2会议主办部门应事先编制会议预算,报行政人力部核实,总经理批准。预算经批准后,

9、会议主办单位在预算内借款(含交通费、车辆租借费、住宿费、餐费、会议杂费及其他费用)。6.7培训费按行政人力部相关制度执行.6.8广告费6.8.1广告费是指公司在电视、电台、报刊杂志等做广告宣传或制作宣传品的费用。6.8.2各部门广告费支出应先编制预算,经公司领导批准后方可实施。6.9小车费6.9.1 参照公司行政人力部有关车辆管理规定执行。6.10团队建设费团队建设费是指为加强部门凝聚力、战斗力而专设的一项部门活动费用,视同业务招待费按程序审批。(附件1)6.11印刷费:印刷费是公司印制各种单据、会计凭证、文件、合同、名片等的费用。各部门因业务需要印刷的,可填制印刷申请单经部门领导签字批准后交

10、行政人力部办理。6.12书报资料费:图书费由各部门预订后由行政人力部统一编制公司报刊订购预算,经分管领导批准后开支。资料室需要订购报刊、书籍的,应预先编制年度购书计划,经部门负责人批准后开支。各部门需订阅专业书籍的,需以签呈的形式经总经理批准后开支。6.13企业文化费:企业文化费是指企业印刷内部报刊,员工投稿的稿酬,公司内制作宣传标牌、照相胶卷、录像带、录音带等为宣传企业形象而发生的费用(不包含广告费)。6.14招聘费:招聘费是指为招聘人才而发生的招聘费用,在网络或报刊上刊登招聘广告等费用。6.15 咨询费:咨询费指公司向有关咨询机构进行科学、技术、经营管理咨询而支付的费用,包括聘请经济技术顾

11、问、法律顾问、税务顾问、技术质量顾问等支付的费用。6.16 诉讼费:诉讼费是指公司起诉,应诉而发生的各项费用。6.17注册审计费:注册审计费是指公司聘请会计师事务所,律师事务所,资产评估事务所等社会中介机构进行验资,资产评估,会计报表审计,经济鉴证等支付的费用及为公司产品申请保护等发生的费用。7.经理(主任)基本费用内容7.1团队建设费团队建设费是指经理(主任)为加强本部门的凝聚力、战斗力而组织的部门活动费用,可以是全部门(车间)的活动也可以是部门小范围的活动,视同业务招待费按程序审批。(附件1)7.2培训费培训费是指经理(主任)及助理外部培训的费用。报销时附培训通知、培训申请单,发生差旅费的

12、需附出差审批单。7.3通讯费通讯费是指经理(主任)本人的手机话费及部门(车间)员工因公发生的手机费。7.4 市内交通费市内交通费是指经理(主任)本人因公发生的市内交通费及部门(车间)员工因公发生的市内交通费(不含公司接送员工上下班的大巴租用费支出)。7.5小车费小车费是指有车的经理(主任)每月600元的小车补贴。7.6差旅费差旅费是指经理(主任)出差公干期间为完成工作所发生的各项合理费用。7.7接待费接待费指因业务需要而发生的餐费、礼品费等。按业务招待费程序审批。(附件1)8.费用报销流程部门正常费用报销流程报销人部门经理财务部费用会计财务部经理总经理9. 报销时提供的原始单据要求9.1内容完

13、整:单据要有名称、编号、填制日期、接受单位名称(“抬头”)、经济业务的内容、经济业务的实物数量、单价和金额、填制单位名称和经办人签字等要素。9.2手续齐全,合规合法:发票必须符合财税部门规定(要有税务局监制章或行政事业收据);一式多联的发票,只能以“报销联”办理报销;金额计算必须正确,大小写金额必须相符,发票大写金额改动,视同废票。9.3报销所提供的原始单据必须真实,与开支内容相符,若与以上情况不符或票据遗失的,报销人须填写替票单(附件4),经相关部门签署意见报公司领导批准后方可报销。9.4单据须逐张顺序粘贴(大一点的单据从右到左,小点的单据从下到上)单据间距离至少参差5mm,以便清点张数,加

14、总金额;同类性质的单据尽量在一起,单据应粘贴整齐,以不超出费用报销单为准。9.5 费用粘贴单上的报销人姓名、费用名称、金额要由报销人填写,附件张数和复核人由费用会计填写。10.费用报销时限10.1差旅费报销必须在出差完成后的7个工作日内完成,逾期一天扣罚50元处理。10.2业务招待费报销必须在业务招待完成后的7个工作日内完成,否则,逾期一天扣罚50元处理。10.3三节外事费用报销必须在节后一个月内完成,否则,逾期一天扣罚50元处理。10.4公关费用其报销在费用借支后的15天内完成,否则,逾期一天扣罚50元处理。除以上情况外的其他借支,其报销在费用借支后的10天内完成(特殊情况由签呈进行说明),

15、否则,逾期一天扣罚50元处理10.5市内交通费用报销在费用发生后交后勤主管签字,每月汇总报销一次。逾期不予报销。11.费用报销的其他规定11.1报销单据入帐后由出纳或会计在原始单据上加盖“现金付讫”或“转帐”字印,以杜绝单据的重复违规使用。11.2.1费用支出部门须在当月18号前分摊完上月发生费用,如逾期未分摊则费用由支出部门承担,遇节假日顺延。11.2.2财务部在收到经确认的费用分摊表后须在当月入账完毕,如牵涉到其他子公司的往来划账也必须当月到位。11.2.3费用承担部门在收到分摊表后,必须签字确认,如对费用存在异议须在三个工作日内呈交书面资料至费用支出部门协商解决,如三天内既不确认又不呈交

16、相关资料反馈,则视为默认费用;在确认费用的同时需注明承担的二级部门或岗位费用,如没有明确标示承担部门则以费用支出(分摊)部门的表格上注明的二级部门为准。11.2.4在分摊费用中如含岗位费用不需要再另行填制岗位费用明细表,但是请各部门做好数据备查,以便与财务数据核对。12.本规定由财务部负责解释。13.本制度自下发之日起执行,公司既往相关规定(文件)自行废止。14.附件附件1:费用报销流程附件2:业务招待费审批单附件3:维修申请单附件4:维修竣工单附件5:替票单附件1 费用报销流程附件2业务招待费审批单部门时间经办人事 由我方参加人数对方参加人数证明人招待标准部门负责人总经理实际发生金额超支原因:部门负责人总经理附件3维修申请单申请部门:年 月 日维修项目维修原因预计维修金额总经理部门经理申请人备注:预计维修金额2000元(含2000元)以下的只需部门经理批准2000元以上的需总经理批准附件4维修竣工单年 月 日维修单位:维修项目:主配件及配件金额:备注:申请人:维修经办人:使用人意见:使用部门负责人:附件5替票单经办业务经办人员证明人替代票据类型替代票据金额替票情况详细说明部门领导批准替票入账审核财务部经理批准总经理批准

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1