ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:19.52KB ,
资源ID:9291954      下载积分:12 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9291954.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(财务报账流程及相关表格模板.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

财务报账流程及相关表格模板.docx

1、财务报账流程及相关表格模板一、日常费用的报销:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;5、报销流程:、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;、报销单送本部门负责人复核并签字;、报销人送报销

2、单至财务部,由会计审核;、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程图:1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法截图正明。三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由请款办公用品备用金,最后由行政部通知各部门从仓库领

3、取。四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。五、数字大小写字样:小写: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写:壹贰 叁 肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表工作事项经办人员部门内部流程部门负责人财务处负责人总经理一般支出费用事项材料采购及加工费10000元以下提出审核审批审批1000030000元提出审核审批审核30000元及以上提出审核审批审核审批其他费用管理部门500元以下提出审核审批审批5001000元提出审核审批审核1000元以上提出审核审批审核审批经营部门1000元以下提出审核审批审批10003000元提出审核审批审核3000元及以上提出审核审批审核审批

4、内部转帐1000元以下提出审核审批审批1000元及以上提出审核审批审核特例事项部门负责人报帐全部提出审核审批总经理请款报帐全部审核审核审批注:1;部门负责人指各部门正职; 2;各审批岗位人员因事不能签字审核(或审批),必须有授权委托书送财务处备案。如无授权委托书则必须电话通知财务处对请款事项的审核(或审批)的意见,签“电话同意”无效。请款人员不按规定时限报账情况统计表部门: 年 月 日姓 名请款时间请款事由按规定应报账时间超出规定时间备 注部门负责人: 制表人:说明:1;本表由各部门填写,在每月30日前交财务处(遇节假日顺延); 2;如果请款人员未按时限规定报账,已向财务处提交情况说明并经批准

5、的,应在备注栏加以说明。XXXX有限公司请 款 单年 月 日 单位:元部 门请款人职别课题编号请款事由请款方式1现金金额:¥ 大写金额:2支票;汇票金额:¥ 大写金额:收款单位:开户行及账号:票据号码:部 门 审 批归口部门审 批部门负责人财 务 审 批审核会计复核会计财务负责人总经理说明:本请款单在使用时,请现金和支票;汇票不能同时用一张请款单,只能办理其中一项。XXXX有限公司差 旅 费 报 销 单年 月 日 单位:元部 门报销人职别课题编号出差事由: 出差天数 天 其中病事假 天出差时间起讫地点乘机费车船费市内车费住宿费其他出差补助住宿补助小计月 日至 月 日月 日至 月 日月 日至 月

6、 日合 计预借旅费: 元 缴回余款: 元 补付金额: 元 大写金额: 部 门 审 批部门负责人归口部门 审 批部门负责人财 务 审 批审核会计复核会计财务负责人总经理XXXX有限公司费 用 报 销 单 年 月 日 单位:元部 门报销人职别课题编号费用支出项目金额(小写)请款时间请款金额说明:合 计各项支出合计(大写)退还结存数(小写): 大写金额:应补付款(小写): 大写金额:部 门 审 批归 口 部门审批部门负责人财 务 审 批审核会计复核会计财务负责人总经理XXXX有限公司领 款 凭 证 年 月 日 单位:元部 门领款人职别课题编号费用支出项目金额(小写)请款时间请款金额说明:合 计各项支

7、出合计(大写):应付款(小写): 大写金额:部门审批部门负责人:归口部门审批部门负责人:财务审批审核会计:复核会计:财务负责人:总经理出差人员预算表出差人:出差时间:年 月 日至 年 月 日序号业主/客户名称项目名称工作计划日期负责人经费预算车船费住宿费招待费 其它合计123小计所长:审核:审核:审核: 请款人:说明:本表由请款人填写,一式二份,部门自存一份,请款时附在请款单后交财务处一份。出差人员预算执行情况出差人:出差时间: 年 月 日至 年 月 日序号业主/客户名称项目名称工作结果负责人预算执行车船费住宿费招待费 其它合计1预算执行预算执行预算执行预算执行预算执行预算执行23456小计所

8、长: 审核: 审核: 审核: 报销人:说明:本表由报销人填写,一式二份,部门自存一份,报帐时附在请款单后交财务处一份。市内差旅费报销单附件:市内出差明细情况序号时间起讫地址出差事由交通费(元)合计所长:分管所领导: 部门负责人: 报销人:市外出差申请表部门出差人员职别出差时间年 月 日至 年 月 日出差地点项目名称课题编号出差内容工作计划费用预算差旅费应酬费礼品费其他合计拟达到的目的签字:签字: 签字:签字:申请人:市外出差报告部门出差人员职别出差时间年 月 日至 年 月 日出差地点项目名称课题编号出差内容工作情况费用执行情况差旅费应酬费礼品费其他合计达到的目的签字:签字: 签字:签字:申请人:业务招待费支出明细表部门: 经办人: 职别: 年 月 日招待客户单位及姓名;职务(一;二;三)电话(手机)原 因理由(为什么?)解决什么问题?结果是什么?费用支出合计餐费娱乐礼品其他审批: 审核: 审核: 审核: 报销人: 超标准费用报销申请单年 月 日 单位:元部门名称报销人职别课题编号费用支出项目支出金额费用报销标准超标准金额费用超支合计合计超支理由:部门负责人意见:财务部意见:总经理审批:

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1