1、质量管理记录表格大全文件和资料发放清单QR4.2.3.01NO :序号文件名称文件编号发放号、发放部门及份数000102归档厂长科编制: 日期: 审核: 日期: 批准/确认: 日期文件发放、回收记录QR4.2.3.02 NO :序 号文件名称编号发 放 号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件资料处置单QR4.2.3 04 NO :文件名称部门编号版本份数销毁原因:申请人: 日期:审核意见:审核人: 日期:批准意见:批准人: 日期文件资料处置单QR4.2.3.04 NO :序 号文件名称编号版 本部 门份数原 因申请审核批准处 置文件资料处置单QR4.2.3.04 NO :序 号
2、文件名称编号版本部 门份数原 因申请审核批准处 置文件修改单QR4 .2 .3 .0 3 NO:文件名称编号版本更改位置及原因:文件修改单QR4 .2 .3 .0 3NO文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:修改: 日期: 审核: 日期: 批准:日期:更改后内容:修改: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:记 录 清 单QR4.2.4.01 NO:序号记 录 名 称编 号保存期备 注编制: 审批:日期: 日期:质量目标考评记录NO:QR5.4.1.02年 度 质 量 目 标QR5.4.1.01NO:管理评审通知NO:QR5 . 6 .0 1评审会议地点:评审会议时间: 参加人员:评审内
3、容要点及准备:编制: 审核: 批准:日期:管理评审计划QR5 . 6 . 0 2 NO:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审报告QR5 .6 .0 3 NO:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:培 训计 划QR6.2.01 NO :日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及
4、成绩:QR6.2.02NO :考核合格率培训记录表NO :培训教师:培训方式:HS/QR6.2.02时间 |培训题目地点:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率培训考核结果登记表QR6.2.03 NO:序 号姓名出生年月文化程度进厂 时间笔试成绩技能评定备注生产设施配置申请单QR6.3.01 NO :设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:申请人: 审核: 批准:日期:日期:日期:生产设施配置申请单QR6.3.01 NO:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:申请人: 审核: 批准:设施 验
5、收单QR6.3.02 NO:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量、随机资料:安装调试情况:验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产车间签名: 日期:设施日常保养项目表QR6.3.03 NO:设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031整齐清洁润滑设施日常保养项目表QR6.3.03 NO:设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232
6、425262728293031整齐清洁润滑安全运行时间异常情况记录:设施日常保养项目表QR6.3.03 NO:设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678运行时间异常情况记录:设施检修计划QR6.3.04 NO :序 号设施编号设施名称检修内容时间检修编制批准备注设施保养检修记录QR6.3.05 NO:设施名称设施编号型号规格 操作人员故障发生时间和现象:检修(保养)记录:检修(保养)人: 时间:验收记录:验 收 人: 时间:备注:设施保养检修记录设施名称设施编号型号规格操作人员故障发生时间和现象:检修(保养)记录:检修(保养)人: 时间:验收记录:验 收 人:
7、时间:备注:设施报废单QR6.3.06NO:设施名称设施编号起用时间型号规格:原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注:设施报废单QR6.3.06 no:设施名称设施编号起用时间型号规格:原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注:生产设施一览表序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注日期:编制:顾客口头电话记录日期时间顾客名称顾客要求评审、时间备注合同评审表QR7.2.02 NO :出次评审 修订(原评审表号: )顾客名称定货日期 数量 交付日期信息来源电话记录 招标书或合同草案技术要求、质量要求填写人: 日期:支持服务、价格等填写人: 日
8、期:供应能力填写人: 日期:生产能力及交货期填写人: 日期:检测能力填写人: 日期:标书或合同的合法性、完 整性、明确性填写人: 日期:评审结论填写人: 日期:备注:送 货 单QR7.2.03NO :电话:货号名称及规格数量备 注收货单位地 址: 年 月曰收货单位 送货单位 批准:及经手人(盖章)及经手人(盖章)QR7.2.03送货单NO收货单位:电话:地 址:年 月曰货号名称及规格数量备 注收货单位送货单位 批准:及经手人(盖章)及经手人(盖章)供方能力调查表QR7.4.01 NO :企业名称::负责人或联系人姓名:地址: 邮编:电话: 传真: E-mail :企业成立时间:主要产品 :职工
9、总数年销售收入:生产能力:样机/样品、样件生产周期:生产特点:成批生产口 流水线大量生产口 单台生产口主要生产设备:齐全良好口 基本齐全、尚可 口 不齐全口使用或依据的质量标准: a国际标准名称/编号 b国家标准名称/编号 c行业标准名称/编号 d企业标准名称/编号 e其他工艺文件: 齐备口 有一部分口 没有口检测机构及检测设备 有检测及机构及检测人员,检测设备良好口只有兼职检测人员,检测设备一般口 无检测人员,检测设备短缺,需外协口测试设备校准情况: 有计量室口 全部委托外部计量机构口主要客户(公司行业):新产品开发能力:能自行开发新产品 只能开发简单产品没有自行开发能力 口国际合作经验:是
10、外资企业口 是合资企业 口与外企合作生产全部/部分产品口 无对外合作经验口职工培训情况:经常正规地进行 口 不经常开展培训口是否经过产品或体系认证:是 (指出具体内容) 否口企业负责人签名 企业签章 日期 年 月曰备注供方能力评价记录QR7.4.02NO :供方名称:电话传真:本公司主要采购产品: 1 调查印象及资格评审:a 供货能力考评生产能力强,供货及时 生产能力一般,供货及时 生产能力强,供货不及时 生产能力一般,供货不及时 b 使用或依据的标准是否有效有效 口 基本有效口 无效口c 针对其生产特点及检测状况, 我公司采取何种验收方法每批供货产品只需验证其检测单据 抽测每批产品的主要检测
11、项目 每批供货产品逐个检测 d 为我公司提供产品的质量情况质量优,且稳定 质量较优,但存在少数质量问题 质量较优,但不稳定 质量差,影响使用 e 评价结论具备合格供方资格 尚未具备资格 ,暂列入临时供方名录 不具备供方资格 f 首次供货样品及检测结果及结论: 质检: 日期:g 小批量试用检测结果几结论: 质检: 日期:二 评定评论(是否列入合格供方名录) :批准 : 日期: 三 年度复评记录年度是否列入合格供方名录是口否口批准 :日期:年度是否列入合格供方名录是口否口批准 :日期:年度是否列入合格供方名录是口否口批准 :日期:QR7.4.04采 购 单NO :单价实购 数量到货日期供方业绩评定表QR7.4.05NO :供方名称:地址:电话、传真:联系人:供应产品类别(A、B、C):进货物质质量控制方式(在()内标V):进货检验();进货外观验证();本公司到供方处验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。质量得分(占60%);(合格批次/到货批次)*60
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