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财务部工作考核及财务核算办法.docx

1、财务部工作考核及财务核算办法财务部工作考核及财务核算办法一、酒店财务核算分为成本、审计、信贷,收银、总帐五个核算小组,每个核算小组由小组负责人具体领导完成小组内核算工作,各财务岗位实行定期轮换制度。小组负责人应细化本组工作岗位职责,制定工作流程,具体落实到人,制定每周工作计划并对上周工作情况进行小结,由财务经理召开每周工作例会。二、各小组工作重点1、成本组:核算科目:原材料、物料用品、库存商品、营业成本、费用、应付帐款(1)严格按照酒店采购流程以及相关制度审核物资采购、验收入库、发货、使用等业务流程和票据。(2)对直拨物资的验收实行轮流值班制度,对各部门当日直拨物资的质量、价格和数量进行抽查。

2、(3)对库房收货、存货情况和部门低值易品实行不定期检查,防止物资过期、积压,并对积压品督促采购部及时进行退货货处理。(4)对各部门申购物资的品种、价格、数量进行审核。(5)对酒店所有采购物资的价格进行市调。(6)对大批量的现采业务指定财务人员和采购人员一起办理,实行全程监督。(7)对各部门申购单的采购情况进行监督,确保酒店物资的正常供应,避免出现断货。(8)不定期的指派人员参与日常现采业务,了解采购物资的渠道、价格。(9)各部门盘点、对帐工作。(10)编制成本、费用报表并登记明细帐(11)建立供应商应付帐,并及时核对。2、审计:核算科目:现金、银行存款、应收帐款、营业收入(1)审核收银日报表(

3、2)编制收入明细报表并登记明细帐(3)应收帐款的管理(4)发票管理(5)挂帐单据的管理(6)填制各项统计报表(7)外租收入的催收、入帐3、总帐:除成本、审计组核算外的所有会计科目(1)对各记帐凭计的审核(2)对报销单据的审核(3)现金和银行存款管理(4)费用单据的审核入帐(5)酒店财务核算流程的监督管理(6)纳税申报(7)财务报表(8)财务档案的管理4、信贷按挂帐单位对各信贷员进行细分,明确各信贷员负责的挂帐单位(2)制定收款工作任务和计划(3)收款信息的及时反馈(4)信贷员每日工作情况(5)编制回款明细表(6)款项的安全5、收银(1)员工收银流程和服务规范(2)员工的班次及工作管理(3)现金

4、安全及长短款控制(4)收银员的业务培训及考核(5)收银设备及用具管理(6)收银报表三、财务部员工应遵守的工作纪律:1、严格按照酒店财务制度及时反映和监督酒店经营情况,做到帐帐相符、帐证相符,坚持原则,及时处理不符合酒店规定的票据;2、敢于抵制违反各项管理制度的人和事,正确核算收入,支出,费用及成本。加强会计监督,保证会证信息资料的真实性3、团结协作,确保各环节帐务流程的正常运作,上班时间一律不得上网聊天,或在网上干与工作无关的事,不得在电脑上安装游戏软件,不允许非财务人员、电脑人员上机操作,并保证微机数据的安全运转;4、强化操作管理流程,各类帐务处理及时,做到日清月结,出现帐务不清、漏帐、错帐

5、,一次扣 元,对不符公司财务规定的单据不严格按照手续办理,发现一张扣 元,财务人员作假帐,一经发现立即除名,情节严重者移交司法机关处理;5、树立良好的工作形象,坚持公平、公正的原则,对酒店和员工负责,一视同仁,注重工作方法,以理服人,配合酒店部门工作,主动与各部门交流和沟通,不得因工作上的事与其他部门人员发生吵架,打骂等情况,发现一次扣罚工资 元;6、严守酒店商业机密,公正廉洁,自觉维护酒店财经制度,及时整理和妥善保管各项单据、帐薄、报表资料,不得任意销毁各项凭证及泄露财务信息.7、发扬团队合作精神,互相学习,同事之间不得相互抵毁。8、定期到部门了解酒店经营情况,熟悉酒店经营流程,及时为酒店提

6、供合理化建议,发现一切违反酒店管理制度的人或事要向上级或总办举报。9、遵守酒店员工手册中相关劳动管理制度(考勤、仪容仪表、清洁卫生等)10、按时完成上级交办的工作任务。11、服从命令,遵守“逐级管理、逐级负责、越级检查、越级申诉”的管理原则。四、处罚办法:1、凡违反酒店管理制度有明文规定的按规定执行;2、上级检查发现或员工举报干部员工违纪行为的,除对违纪人员按规定进行处理外,另对违纪人员的直接负责人按违纪人员罚款金额的10%进行处罚。3、由财务经理定期组织检查;4、员工违反公司管理制度及岗位职责,除对责任人进行处理外,另根据工作过失性质一次扣小组考评1-5分,每月进行汇总统计。财务部外租点联系

7、分工1、桑拿2、夜总会3、网球场4、茶楼5、紫竹寨要求:1、了解外租点经营情况,发现经营中存在的问题并及时向上级反映2、传达财务部相关规定,并检查执行情况3、按时催收租金财务核算工作流程程 序规范时限1、单据传递收集 1、收集各部门昨日营业单据(各项报表、调拔单,收银票据等) 2、分类整理,传各核算会计 3、核算会计按公司财务制度规定审核各业务单据,如有错帐、错票通知相关部门核对处理,并编制原始凭证汇总表,审核内容:1)业务单据签字手续是否齐全,是否符合规定2)填制内容是否清楚完整3)计算金额是否正确,大小写是否一致4)业务单据是否与电脑报表金额相符5)业务单据是否在规定时间内传递6)业务单据

8、附件是否齐备 当日完成2 记帐 1、根据审核无误的原始凭证及单据编制记帐凭证2、经财务主管审核3、根据审核无误的凭证登记明细帐3对帐 1、各核算会计负责核对所分管帐务2、核对内容:1)消费挂帐明细帐务与挂帐单据,,每月核对2)核对现金银行存款帐余额与出纳帐余额相符(每月)3)核对库存商品明细帐余额是否与电脑帐相符4)核对应付帐6)核对公司其他应收款项是否按时收取7)核对收银报表与现金收据3、根据费用明细帐登记部门费用报表4、根据销售明细帐登记每日销售统计报表5、商品盘点,盘点结果上报6、各项帐务日清月结 4报表每月8日前 1、在规定时间内填报2、填制内容清楚、真实、准确3、经营情况分析,合理化

9、建议 5归档 1、妥善保管好各项财务票据2、各项财务数据、报表的安全保密工作 酒店经济合同管理办法第一章 总 则 第一条 为加强酒店合同管理,维护公司合法权益,根据国家合同法,结合酒店实际情况,特制定本办法。 第二章 管辖范围 第二条 本办法管辖合同为: 1. 购销合同; 2. 建设工程承包合同; 3. 加工承揽合同; 4. 货物运输合同; 5. 供水,电,气合同; 6. 仓贮合同; 7. 财产租赁合同; 8. 借款融资合同; 9. 保险合同; 10. 技术贸易合同; 11. 其他各类经济合同。 第三章 管理体制 第三条 酒店经济合同统一归口财务部管理。 第四章 职责范围 第四条 财务部合同管

10、理职责范围: 1. 制定修改合同管理办法; 2. 核查本酒店范围订立合同和履约情况,并对总经理负责; 3. 参与合同纠纷的调解,仲裁,诉讼准备及善后工作; 4. 做好合同归档,合同章管理工作; 5. 负责贴制合同印花税; 6. 对经济合同法宣传教育,培训活动。 第五条 合同经办人员职责范围: 1. 收集,整理合同起草所需资料,包括对方资产,经营状况。 2. 起草合同的基本要求: 对方具有签约资格(法定代表人或法人代表); (2) 内容符合法律和政策规定; (3) 双方具有履约能力; (4) 没有超越企业经营范围及经办人授权范围; (5) 条款完整,文字准确,签约手续完备; (6) 草案(合同审

11、批表)交上级主管。 3. 凡须有关部门和机关批准,备案的合同,及时上报批准或备案。 4. 督促合同履行进展,切实执行。 5. 向上级通报履约问题。 6. 参加合同纠纷的协商,调解,仲裁,诉讼的准备及善后工作。 第五章 管理程序及权限 第六条 凡在授权范围内洽谈的合同,经财务部,总经理室,并经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核,签字后,在财务部盖章,必要时可请律师审核,工商部门鉴证。 第七条 除酒店法定代表人同意外,一律不得擅自对外单位或个人提供经济担保。 第八条 合同发生变更或解除时,合同经办人及时通知财务经理。 第九条财务经理协同经办人对合同变更,解除的正式文件,函电作出处理,以

12、书面形式答复。 第十条 合同履约过程发生违约事项,应按合同条款规定处理;合同经办人应及时通知财务经理,不得自行决定免罚。 第十一条 合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议,作为原合同补充,并按协议执行。 第十二条 合同纠纷协商不成,及时向酒店高层领导汇报。财务经理保存,整理,收集完整的合同文件,资料,并通知律师,根据合同规定,向有关机构提请仲裁或诉讼。 第六章 合同章和合同文本保管 第十三条 凡订立,变更,解除的经济合同,应当使用专用章方可生效。 第十四条 合同专用章由专人保管,任何部门,人员不得借用,代用合同章,违反规定造成的后果,由印章保管人负责;发生遗失,应及时报告处理。 第十五条

13、合同正本由财务部保存,经手人留存合同复印件。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存。 第十六条 财务部对生效的合同,建立档案,分类,整理,立卷,统一装订归档。如需调阅,根据权限调用。 第七章 考核与奖罚 第十七条 经济合同管理列入有关部门,岗位的目标计划指标和考核范围。 第十八条 酒店根据管理情况,对合同管理成绩显著者予以奖励。 第十九条 公司对以下情况依据情节轻重决定处罚: 1. 应当订立书面合同而未签订的; 2. 合同经办人在签订,履行合同时未尽责尽力的; 3. 合同经办人,主管遗失或擅自销毁合同或附件的; 4. 应追究而未追究对方违约责任的; 5. 玩忽职守,弄虚作假,徇私舞弊的。 第八

14、章 附则 第二十条 本办法由财务部解释,补充,经总经理批准颁行。财务部对采购监督工作规范1、由财务部成本组负责对酒店物资采购及物资的管理进行监督。2、严格按照酒店采购流程以及相关制度审核物资采购、验收入库、发货、使用业务流程和票据。3、财务部对直拨物资的验收实行轮流值班制度,对各部门当日直拨物资的质量、价格和数量进行抽查。4、财务部对库房收货、存货情况实行不定期检查,防止物资过期、积压,并对积压品督促采购部及时进行退货货处理。5、对各部门申购物资的品种、价格、数量进行审核。6、参与酒店物资供货商的合同谈判,协议签定。7、对酒店所有采购物资的价格进行市调。8、对大批量的现采业务指定财务人员和采购人员一起办理,实行全程监督。9、对各部申购单的采购情况进行监督,确保酒店物资的正常供应,避免出现断货。10、不定期的指派财务人员参与日常现采业务,了解采购物资的渠道、价格。财务部人员对日常工作中发现的采购问题必须及时上报财务经理。

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