ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:8 ,大小:33.02KB ,
资源ID:8570295      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/8570295.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(总部各职能部门费用考核方案.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

总部各职能部门费用考核方案.docx

1、总部各职能部门费用考核方案北京物流有限公司2007年总部各职能部门费用预算考核方案1目的为建立健全费用预算管理,保证预算的有效实施。有效控制和节约日常管理性开支,特制定本考核方案。2适用范围适用于北京物流有限公司总部各职能部门。(分公司可参照执行)3职责3.1财务管理中心负责帐务管理及日常监控。3.2总部各职能部门负责配合执行。4内容4.1考核范围和对象:考核的范围为北京物流有限公司总部各职能部门的费用预算的额度、使用状况。4.2考核方式:以2007年总部各职能部门的费用预算数为基准,按照实际发生与预算之间的离差程度考核2007年预算数字的准确程度.具体采用预算准确率与节约/超支率双重考核指标

2、为依据进行评价。2007年总部各职能部门费用预算考核表(详见附表一、二、三)经过总部各职能部门确认后作为考核基准的最终结果。4.3考核评价标准:4.3.1预算准确率考核指标:考察本年预测下年预算发生额的准确程度。具体表示为:“0”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全相悖;“1”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全吻合,即“0,1”概率。4.3.2节约/超支率考核指标:在预算准确率考核前提下,考察实际发生数与预算数的节约/超支的情况。计算公式为:节约/超支率=(x-a)/a(说明:公式计算结果为正数表示超支程度,为负数表示节约程度。其中:x等于与预算数相同时期、时点的发生

3、额;a等于预算年度的发生额;4.4具体考核级次评价的划分:4.4.1考核评价分为优、良、中、差四个标准,与公司其他考核标准一致。4.4.2预算准确率为前提考核指标;节约/超支率为主要考核指标。具体评价为:(设预算准确率为“0”或“1”,节约/超支率为L优:预算准确率为1,同时节约率L20%;良:预算准确率为1 ,同时节约率 10%L20%或超支率0L5%;中:预算准确率为1,同时节约率5%L10%或超支率5%L10%;差:预算准确率为04.5不作为考核的情况:4.5.1属于不可抗力导致预算偏差的不作为考核项,如下:(1)公司改变原订方案、政策、规定使预算费用出现绝对偏差;(2)公司组织架构变动

4、使预算费用出现绝对偏差;(3)公司调整各项经营计划使预算费用出现绝对偏差;(4)市场发生公司无法控制的重大变化导致预算出现绝对偏差;(5)本月提出“预算调整申请”并在本月待批的不作为考核项;但延续到下月还未批准的,恢复对此项的考核。(6)车管部的稽查员发生的稽查过程中的费用以及车管部委派办事处的车管员临时处理事务的,不作为总部车管部费用考核。而单独以签呈形式报批;(7)其他可视为不可抗力导致预算出现偏差的。4.5.2 申请调整或追加预算时应按预算管理制度中的规定提出申请,按照核决权限中的规定履行审核、审批程序。财务在收到审批后的“预算调整申请”(详见附件一)后进行对具体项目的调整。4.6 考核

5、结果由各部门负责人签字确认。每月、季、年考核期结束后,根据考核结果对各部门预算执行情况进行排名。5引用文件5.1预算管理制度6记录6.1预算调整申请表6.2各职能部门费用预算指标考核表6.3行政部费用预算指标考核表6.4人力部费用预算指标考核表申请部门申请时间申请金额申请追加(调整)费用预算理由:经办人:单位:元附加说明:归口管理部门:财务管理中心批准人:李桂屏附件一:预算调整申请表记录编号:CJWL-00/JL-140 版本/修改状态A/0使用部门: 填报时间:部门负责人:年 月 日分管副总:财务总监:年 月 日职能副总:年 月 日被考核部门考核期年月部门负责人确认编制人财务部长审核财务总监

6、复核考核指标预算准确度节约/超支优良中差优良中差业务招待费会议费通迅费交通费差旅费咨询费广告宣传费审计费其他记录编号:CJWL-00/JL-141 版本/修改状态A/0 使用部门: 填报时间:附件二:各职能部门费用预算指标考核表行政专项考核指标预算准确度节约/超支优良中差优良中差办公费办公用车水电费物业费取暖费劳动保护费租赁费其他记录编号:CJWL-00/JL-142 版本/修改状态A/0 使用部门: 填报时间:附件三:行政部费用预算指标考核表人力专项考核指标预算准确度考核费用节约/超支考核优良中差优良中差工资福利费职工教育经费工会经费社会统筹培训费招聘费记录编号:CJWL-00/JL-143 版本/修改状态A/0 使用部门: 填报时间:附件四:人力部费用预算指标考核表

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1