1、PPAP固定表格和提交清单零件提交保证书(PSW)零件名称: 零件号: 图纸编号: 供应商零件号: 工程更改等级: 日期: 附加工程变更: 日期: 安全和/或法规项 是 否 采购订单号: 重量: kg检查辅助编号: 检查辅助工程变更等级 日期: 供应商信息 提交客户公司信息 供应商名称/供应商代码 公司/部门 地址 采购人员名称/采购人员代码 邮编 适用产品型号 材料报告客户要求的受关注物质信息是否已经报告? 是 否 n/a通过IMDS报告或用顾客规定的其他表格报告: 塑胶件是否标注了相应的ISO标注编码 是 否 n/a提交原因(至少选一项)首次提交 改为其它选用的结构或材料产品变更 分供方或
2、材料来源更改工装:转移、更换、整修或添加 零件加工过程更改偏差校正 在其它地方生产零件工装停止使用期超过一年 其它请说明 要求的提交等级(选择一项)等级1仅向客户公司提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告)等级2向各户公司提交保证书和产品样品及有限的支持资料等级3向客户公司提交保证书和产品样品及完整的支持资料等级4提交保证书和客户公司规定的其它要求等级5保证书、产品样品以及全部的支持资料都保留在供应商制造制造现场、供审查时使用提交结果结果:尺寸测量 材料和性能试验 外观评价 统计过程数据这些结果满足所有设计记录要求: 是 否(如果选择“否“应解释)模型/多穴模/生产过程 声明我
3、声明,本次提交所使用的样品是我们生产过程的,且已符合适用生产件批准程序手册的所有要求;进一步保证这些样品是以 件/ 小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥,以供评审。我还说明了任何与此声明有偏差的容,见下文。解释/说明: 每种顾客的工具是否都已适当地加标签和编号? 是 否 n/a授权的供应商代表签字 日期 印刷体 传真 职务 E-mail 以下由客户公司填写PPAP保证书处理意见:正式批准 临时批准 拒绝 临时批准有效截至日期: 同意 拒绝 质量保证人员/日期: 管理者代表/日期: 样件检测报告报告编号:01尺寸检测02材料检测03性能检测04其他首次抽样再次抽样第三次
4、抽样新的零部件产品变更生产迁移生产过程变更长期生产停顿新的二级供应商供应商名称Part Number零件号供应商代码Part Name零件名称编号要求供应商测量结果评价合格/不合格客户公司测量结果评价合格/不合格厂商确认:备注:客户公司结论:通过带条件通过拒收,要求再次抽样:部门:/传真签名: 日期:部门:/传真主管签名: 日期: 表单编号:XRD-QR-RD-033-A0 保存期限:一年 外观批准报告(AAR)零件号:图样号:适用围(产品系列):零件名称:采购人员代码: 工程更改等级:日期:厂商名称:厂商地址:厂商代码:提交原因: 零件提交保证书 特殊样品 再提交 纹理加工前 第一批发运 工
5、程更改其它外观评价供应商表面加工信息表面预处理评价客户公司代表签字/日期纠正并继续纠正和再提交表面特性合格颜色评价颜色下标三色数据标准样品代号标准样品批准日期材料类型材料来源色彩色调色品度亮度金属光泽颜色供货标志零件处理意见淡深灰清晰高低高低说明:厂商签字日期客户公司授权代表签字日期市*技术产品类别文件编号XRD-QW-O-001制订部门版 本文件名称QC控制工程图(流程图)制订日期页 次流 程 图序号流 程控制要求检查方法责任人主要仪器 设备工 具物 料监督人相关文件/记录图示说明 (流程线)、 (起始)、 进程、 (判断)、 (数据输入输出)、 (联系)、 (文档)编制:审核:批准潜在失效
6、模式及后果分析(DFMEA PFMEA)项目名称FMEA编号核准产品类型责任部门关键日期主要参加人编制编制日期修订日期版本功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度 S分类潜在失效 原因/机理现行设计/制程风险序数RPN建议措施责任/目标 完成日期施执行结果采取措施严重度S频度数O探测度D风险顺序数频度数 O预防探测探测度D 厂商代表签字: 日期: 部门/职务: .控制计划文件编号版本页次样件 试生产 生产检验计划编号:主要联系人/: 日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平:核心小组:顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/
7、代码:供方代号: 其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述生产设备特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产品过程产品/过程规/公差评价测量技术样本控制方法容量频率厂商专用工装/模具清单报告编号 :供应商名称零件号供应商代码零件名称序号工装/模具号工装/模具名称检修周期预期寿命供应商代表签字: 日期: 部门/职务:厂商量检具、检测试验设备清单报告编号 :厂商名称零件号厂商代码零件名称序号编号/型号名称检测项目精度鉴定周期厂商代表签字: 日期: 部门/职务:厂商的分供方清单报告编号 :厂商名称零件号厂商代码零件名称序号分供应商名称 原材料名称原材料牌号/标
8、准零件名称零件号外委加工厂商代表签字: 日期: 部门/职务: PPAP提交清单 编号:厂商名称零件号厂商代码零件名称序号报 告 名 称是否备注1可销售产品的设计记录对于专利部件/详细资料对于所有其它部件/详细资料2工程变更文件(如果有)3奇瑞工程批准(如果被要求)4设计FMEA5过程流程图6过程FMEA7控制计划8测量系统分析9尺寸测量结果10材料、性能试验结果11初始过程研究12具有资格的实验室文件13外观件批准报告(AAR)(如果适用)14生产件样品15标准样品16供应商专用工装/模具清单17供应商量检具、检测试验设备清单18二级供应商清单19E-mark证书20符合奇瑞公司特殊要求的记录21零件提交保证书(PSW)散装材料检查表(如果适用)上述回答“否”的解释或备注:采购公司质量工程师/日期 批准/日期
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