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大庆萨尔图区会战社区工作站.docx

1、大庆萨尔图区会战社区工作站大庆市萨尔图区会战社区工作站2016年部门决算情况目 录第一部分 会战社区工作站概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 会战社区工作站2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 会战社区工作站2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 会战社区概况窗体顶端一、 主要职责我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下,履行

2、以下主要职责:宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成区政府交给的各项任务。加强城市管理和居民委员会建设,指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治,负责辖区社会治安综合治理,做发好调解工作;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。积极开展社区服务活动,组织群众性的文化体育活动;协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理工作窗体底端二、部门决算单位构成内设机构:会战社区工作站现有6个主要部门具体职责如下:(一)民政服务窗口:负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放;负责困难

3、群众救助救济款项发放;负责特困家庭子女上学认定,特困家庭人员死亡认定;负责对辖区内居民办理收养登记备案;负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放;劳动保障事务办理窗口。(二)劳动保障服务窗口:负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记;负责国有和集体企业下岗职工再就业优惠证的审核、打印、发放;负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核;负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理;负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。(三)计生服务窗口:负责办理独生子女证、流动人口婚育证;负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证;负责发放管理避孕药具,组织育龄妇女进行

4、妇检;负责计划生育政策法规宣传,对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务;负责对出生、死亡人口的登记和认定。(四)群众工作窗口:负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作;培育发展社区社会组织,推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务;负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。(五)残联服务窗口:登记注册辖区内残疾人基本情况,代理申请、发放残疾人证;对重度残疾人员提供居家养残服务;发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护,保障使用安全。

5、(六)司法矫正窗口:搞好安全稳定宣传教育。经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识,提高防范意识,保障社区稳定;对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解,为辖区百姓提供法律咨询服务;加强治安队伍建设,提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能;掌握两劳释解人员情况,帮助他们尽快回归社会;对重点监控对象加强监督教育;负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。办公室设置站长办公室、党工委书记办公室、公共服务中心、综合管理中心、司法所、财务室等2016年末我单位编制人数:28人,机构实有在职人员24人,退休人员19人。从决算单位构成看,大庆市会战社区工作站2016年度部门决算包括:会战社区工作站

6、本级决算。纳入大庆市萨区会战社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:序号单位名称1大庆市萨区会战社区工作站本级第二部分 会战社区工作站2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:会战社区工作站金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1571.35一、一般公共服务支出27二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入6970.68六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3495.559九、

7、医疗卫生与计划生育支出3528.4110十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出371314.0412十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4522.8620二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计221542.03本年支出合计481460.85用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余2416.88年末结转和结余5098.052551总计261558.90总计521558.90注:本表

8、反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门:会战社区工作站金额单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1542.03571.35970.68208社会保障和就业支出95.5595.5520805行政事业单位离退休95.5595.552080599 其他行政事业单位离退休支出95.5595.55210医疗卫生与计划生育支出28.4128.4121005医疗保障28.4128.412100501 行政单位医疗15.9815.982100503 公务员医疗补助6.096.09210059

9、9 其他医疗保障支出6.336.33212城乡社区支出1395.21424.53970.6821201城乡社区管理事务475.08424.5350.552120101 行政运行306.19305.640.552120102 一般行政管理事务168.89118.8950.0021299其他城乡社区支出920.13920.132129999 其他城乡社区支出920.13920.13221住房保障支出477.25477.2522102住房保障支出22.8622.862210201 住房公积金22.8622.86注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门:会战社区工作站金额单位

10、:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计1460.85455.551005.30208社会保障和就业支出95.5595.5520805行政事业单位离退休95.5595.552080599 其他行政事业单位离退休支出95.5595.55210医疗卫生与计划生育支出28.4128.4121005医疗保障28.4128.412100501 行政单位医疗15.9815.982100503 公务员医疗补助6.096.092100599 其他医疗保障支出6.336.33212城乡社区支出1314.04308.731005.30212

11、01城乡社区管理事务393.91308.7385.182120101 行政运行305.64305.642120102 一般行政管理事务72.7372.732120103机关服务15.543.0912.4421299其他城乡社区支出920.13920.132129999 其他城乡社区支出920.13920.13221住房保障支出22.8622.8622102住房保障支出22.8622.862210201 住房公积金22.8622.86注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:会战社区工作站金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府

12、性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1571.35一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3595.5595.559九、医疗卫生与计划生育支出3628.4128.4110十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出38391.53391.5312十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土

13、海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4622.8622.8620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22571.35本年支出合计49538.35538.35年初财政拨款结转和结余2313.16年末财政拨款结转和结余5046.1646.16 一般公共预算财政拨款2413.1651 政府性基金预算财政拨款25522653总计27584.51总计54584.51584.51注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:会战社区工作站金额单位:万元科目编码科目名称本年支合计基本支

14、出项目支出类款项栏次123合计538.35455.5582.80208社会保障和就业支出95.5595.5520805行政事业单位离退休95.5595.552080599 其他行政事业单位离退休支出95.5595.55210医疗卫生与计划生育支出28.4128.4121005医疗保障28.4128.412100501 行政单位医疗15.9815.982100503 公务员医疗补助6.096.092100599 其他医疗保障支出6.336.33212城乡社区支出391.53308.7382.8021201城乡社区管理事务391.53308.7382.802120101 行政运行305.64305

15、.642120102 一般行政管理事务72.7372.732120103机关服务13.163.0910.07221住房保障支出22.8622.8622102住房保障支出22.8622.862210201 住房公积金22.8622.86注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门:会战社区工作站金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出347.90302商品和服务支出46.72310其他资本性支出2.130101 基本工资102.6230201 办公费24.12310

16、01 房屋建筑物购建30102 津贴补贴100.6230202 印刷费0.6231002 办公设备购置2.130103 奖金15.6130203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费118.9630204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费6.3030205 水费1.5531006 大型修缮30199其他工资福利支出3.8030206 电费2.0531007 信息网络及软件购置更新303对个人和家庭的补助58.8330207 邮电费6.0331008 物资储备30301离休费30208 取暖费7.5531009 土地补偿30302 退休费30209 物业

17、管理费0.3431010 安置补助30307 医疗费5.0030211 差旅费0.5731011 地上附着物和青苗补偿30309 奖励金15.5630212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30311住房公积金22.8630213 维修(护)费31013 公务用车购置30314采暖补贴15.4130214 租赁费31019 其他交通工具购置30215 会议费31020 产权参股30216 培训费31099 其他资本性支出30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30224 被装购置费30402 事业单位补贴30225 专用燃料费3040

18、3 财政贴息30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30227 委托业务费307债务利息支出30228 工会经费1.3530701 国内债务付息30229 福利费30707 国外债务付息30231 公务用车运行维护费399其他支出30239 其他交通费用39906 赠与30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.54人员经费合计406.73公用经费合计48.82注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:会战社区工作站金额单位:万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境)费公务用

19、车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.952.952.952.532.532.53注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:会战社区工作站金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计说明:本部门没有政府性基金收

20、入和支出,故本表无数据。第三部分 会战社区工作站2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计1558.90万元(含年初结转结余),支出总计1558.90万元(含年末结转结余)。2015年度收入总计609.12万元,支出总计609.12万元,与2015年相比,收、支总计各增加949.78万元,增长155.93%,主要原因是1人员增加和工资标准调整相应支出增加2有专项维修改造工程项目二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计1542.03万元,其中:财政拨款收入571.35万元,占37.05%;其他收入970.68万元,占62.95%。三、2016年度支出

21、决算情况说明本年支出合计1460.85万元,其中:基本支出455.55万元,占31.18%;项目支出1005.30万元,占68.82%。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计584.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计584.51万元(含年末财政拨款结转和结余),2015年度财政拨款收入597.78万元(含年初财政拨款结转和结余),政拨款支出597.78万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少13.27万元,降低2.2%,主要原因是严控经费支出。五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(一)财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入571.35万元,占本年收入的37.05%,2015年度一般公共预算财政拨款收入537.95万元,一般公共预算财政拨款收入增加33.4万元,增长6%,主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。(二)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出538.35万元,占本年支出的36.85%。2015年度财政拨款支出574.75万元,与2015年相比,财政拨款支出减

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