ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:7 ,大小:18.82KB ,
资源ID:5147611      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/5147611.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(验证方案模版新.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

验证方案模版新.docx

1、验证方案模版新IQ/OQ/PQ验证方案模版 使用说明:针对此模版使用者XX验证方案2013 此模版应用于系统/设备确认验证方案的起草, 规定了方案格式和通用内容。因此系统/设备确认验证方案的产生形成过程必须以此模版给出的格式为指南并且要严格符合验证组织和实施sop(xxxxx)的要求。 此模版作为一个指导,由一些必须在实际操作中执行章节组成. 这些章节/ 内容项目以蓝色标明。在完成这些蓝色标注的项目后必须用黑色字体的文字部分来代替,删除或覆盖掉。 而与本次验证不相关的部分/项目以黑字内容可直接从模版中删除。 方案批准:批准意味着该确认方案已经被审核并且是完整和可接收的。Protocol Rev

2、iew/Approval Signatures方案审核/批准签字Date日期Drafted by/起草人此处打印名字(此处打印职务)Reviewed by/审核此处打印名字(此处打印职务)此处打印名字(此处打印职务)此处打印名字(此处打印职务)此处打印名字(此处打印职务)此处打印名字(此处打印职务)Approved by/批准人此处打印名字(此处打印职务)目录(列出本文件的主要标题及相应的页码)1目的 .32范围 33. 职责3 1. 目的此验证方案收集的资料源于对系统的检查和附表中测试的数据,以此提供书面文件证明系统/设备安装和连续运行过程中必须达到的目的、方法及具体操作,并以此确认系统的安

3、装/运行完全符合用户需求、设计标准和GMP法规(中国GMP/美国现行GMP/ 欧盟GMP)的要求,或任何明确的基于GMP风险分析而提出的要求。2. 范围本确认方案将会在公司XXXX系统/设备上实施。本文件描述了系统/设备检查、测试程序及可接受标准、文件和参考文件,这些可以用来确定系统/设备的安装/操作符合设计标准及生产工艺的要求。 本确认文件提供了有关验证人员职责的描述、有效的批准签名、支持文件和其他包含于文件包中的因素,完成后所有的支持数据和文件将附于本验证文件之后。 3. 验证小组职责和验证计划3.1 验证小组职责3.1.1 验证小组组长职责 保证IQ方案及IQ检查表的起草。 保证在执行前

4、完成对IQ方案及IQ检查表的审核和批准。 确保在执行前DQ已完成,且DQ检查结果及最终报告都已经通过审核和批准。 负责对验证小组成员进行本方案的培训。 保证完全按照IQ方案实施。 确保能及时发现偏差,并按照已经达成一致偏差处理方法对其进行记录、纠正、调查和最终确认。 验证过程中,如有变更,保证按变更控制执行 确保IQ报告的生成、审核和批准,以便对该IQ方案进行最终批准。3.1.2 验证小组成员职责3.1.2.1 QA职责 执行前完成对IQ方案及IQ检查表的审核。 负责验证过程的监控和检查,保证验证方案的实施,参与验证结果评价。 参与验证偏差的调查、处理、和评估。 验证过程中,如有变更,保证按变

5、更控制执行。3.1.2.2 其它成员职责 执行前确认IQ方案已批准,并经过培训。 按验证方案实施验证,收集、整理验证数据,完成验证记录和报告。 参与验证偏差的调查和处理,确认通过偏差修订和解决方案。 确认验证过程中的变更在实施前已经批准。3.2 验证计划本次XX系统/设备的安装确认计划于XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日实施。4验证小组签名在本验证中涉及的所有人员必须完成下表,作为在该文件中所有签名/首字母签名的识别(可增加表格行数)。姓名(打印)所在部门在验证中担任职务签名日期5. 缩写和定义此文件中可能使用的首字母缩写如下(可适当增减),通用的首字母缩写不用在此定义例如FDA,

6、 DQ, IQ, OQ, SOP, cGMPCIP在线清洁 CoC变更控制CSV计算机控制系统验证DAM文件审批矩阵HMI人机互动过程RA影响评估通常也叫风险分析 PID工艺,管道系统图表PLC可编程序逻辑控制器PQP工程确认计划QSR验证总结报告EHS环境,健康和安全SRS系统要求标准URS用户需求标准6. 参考文件以下是在此文件可能引用参照的资源6.1 GMP规程6.1.1 欧盟GMP及其附录x6.1.2中国GMP及药品生产验证指南6.1.3 美国GMP6.1.4 中国药典X版6.1.5 欧洲药典X版6.1.6 美国药典X版6.2公司相关文件:6.2.1变更控制6.2.2客户/系统需求说明

7、6.2.3验证主计划6.2.4验证的组织和实施6.2.5 IQ/OQ/PQ模板 6.2.6 xxx系统操作手册或相应的SOP7. 风险因素分析列表说明存在的风险因素和避免措施8. 系统/设备介绍5.1 系统/设备名称,合同号,生产商,型号,出厂序列号,生产制造日期,厂内放置位置及所在房间号。5.2 系统/设备的用途。5.3 系统/设备服务区域或使用点介绍,并列表说明5.4 系统/设备的结构或流程,简要工作原理,容量与能力及其他主要工作参数等。9. 验证偏差9.1当该方案的某一部分无法实施或实际情况无法达到可接受标准时,需要进行偏差报告。当偏差出现时,首先要进行全面调查以确定该偏差是由什么引起的

8、,之后再确定相应的解决措施。9.2表格包括以下3个部分 偏差描述本部分对于偏差和测量结果与规定的可接受标准不符的情况作一个简要描述说明。本部分不涉及该偏差出现的可能原因。 调查、实施和解决本部分提供调查偏差原因报告的简述、偏差处理实施计划、该偏差处理计划的负责人以及该处理实施的时间表。本部分也提供所有支持该偏差处理方案的参考文件。 结论&建议 提供该偏差如何解决的简要说明、检查过程并证明该偏差已经得到圆满解决达到了可接受标准的要求。在方案执行过程中遇到的所有偏差必须单独用偏差表格的形式来完成。 每个部分的偏差必须在该部分的验证工作结束之前得以解决。也可能出现测试失败而无法解决偏差的情况,在这种

9、情况下要对测试进行修正,且该系统的验证暂停直到方案正确修正完毕为止。QA门必须负责监督所有的偏差解决过程。9.3偏差报告记录本偏差记录是用来记录所有偏差报告的数据并提供一个专栏以证明所有的偏差以经被解决并核准。报告记录也提供了一个跟踪实施项目的机制,作为偏差解决的一部分以确保所有的项目都按时间表完成并经核准。9.4在所有验证都完成后,该报告记录必须作为最终报告的一部分。偏差报告汇总表作为相应附件X10. 文件检查10.1程序:10.1.1安装确认10.1.1.1确保所有安装和维护所需要的文件、图纸都存在、最新并适用,并列表说明文件/图纸的编号和存放地10.1.1.2确保系统/设备所附仪器有必需

10、的相关证书,并将证书的标题、参考号码或ID、出具日期都登记在数据表中。10.1.1.3确认系统/设备操作/维护/清洁SOP已根据操作手册起草,并同验证方案进行了培训。列表说明培训情况,包括文件名、文件编号、培训情况及培训记录编号。10.1.2 运行/性能确认10.1.2.1确认系统/设备操作/清洁/维护的SOP和在验证过程中用到的检验SOP或图纸已批准实施,并列表说明文件/图纸的编号和存放地10.1.2.2确认上一步确认已经完成, 最终报告已得到批准。10.1.2.3 验证组的成员已进行该验证方案及SOP的培训,并列表说明培训情况,包括文件名、文件编号、培训情况及培训记录编号。10.1.2.4

11、确保与该设备相关的公用系统及检验设备、方法已经完成验证,如HVAC和纯化水(其中纯化水PQ至少完成1期验证)10.2可接受标准:(根据确认的程序,列出每项的可接受标准)10.3 原始记录(根据确认的程序)每项的检查原始记录作为附件X记录表格可参照如下(可增减项目):文件名称文件编号存放地点是否接受11.系统/设备的确认确认程序一般由测试项目、采用的测试仪器、测试过程方法原理、可接受标准、原始数据及结论等项组成。11.1系统/设备的安装确认该部分可以参照设备SOP进行描述,所有检查项目及步骤应在此列出,相关检查数据表作为相应附件X11.2系统/设备的运行确认该部分可以参照设备SOP进行描述,所有检查项目及步骤应在此列出,相关检查数据表作为相应附件X11.3系统/设备的性能确认该部分可以参照设备SOP进行描述,在该部分内容中应描述清楚检测的项目,检测方法和可接受标准,检测数据的表格应作为附录的一部分,不应直接填于本方案中。12. 校准所有在该验证过程用到的测量仪器、仪表都应是经过校准的,并在有效期内,完成下表,作为附录X表格可参照如下:仪器、仪表名称型号及编号校准日期校准编号有效期至13. 附件所有附件部分的目录应在此列出

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1