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宾阳县和吉镇卫生院.docx

1、宾阳县和吉镇卫生院宾阳县和吉镇卫生院2016年部门决算目 录第一部分:宾阳县和吉镇卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县和吉镇卫生院2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:宾阳县和吉镇卫生院2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支

2、出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:宾阳县和吉镇卫生院概况一、主要职能:我院是一所医疗、预防、公共卫生和保健于一体的乡镇卫生院,担负着本镇辖区4.2万多人口医疗、预防和保健工作。1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性

3、非传染性疾病的防治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。单位编制为27人、其中事业编制24人、工勤编制3人,现有在编在职工作人员20人,退休人员3人,临时聘用人员17人。 属事业差额拨款单位。二、部门决算单位构成:本单位由院办、综合科、公共卫生科、药剂科、医技科、总务科、财务科、等六个职能部门组成。第二部分:宾阳县和吉镇卫生院2016年部门决算报表收入决算表、支

4、出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款246.26一、一般公共服务支出二、事业收入341.37二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出八、社会保障和就业支出11.44九、医疗卫生和计划生育支出593.6十二、农林水支出0.19十九、住房保障支出9.34本年收入合计587.63本年支出合计614.57用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转26.94年

5、末结转与结余收入总计614.57支出总计614.57注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本表依据收入支出决算总表(财决01表)。表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计587.63246.26341.37208社会保障和就业支出11.4411.4420805行政事业单位离退休11.4411.442080502事业单位离退休11.4411.44210医疗卫生与计划生育支出566.66234.63332.0321003基层医疗卫生机构405.0177.39327.622

6、100302乡镇卫生院355.9828.36327.622100399 其他基层医疗机构49.0349.0321004公共卫生156.74156.742100408基本公共卫生151.90151.902100409重大公共卫生4.844.8421005医疗保障4.414.412100502事业单位医疗4.414.4121006中医药0.500.502100601中医(民族医)专项0.500.5021305扶贫0.190.192130599其他扶贫支出0.190.19221住房保障支出9.349.3422102住房改革支出9.349.342210201住房公积金9.349.34注:本表反映部门(

7、单位)本年度取得的各项收入情况。 本表依据收入决算表(财决 03表)。表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计614.57614.57208社会保障和就业支出11.4411.4420805行政事业单位离退休11.4411.442080502事业单位离退休11.4411.44210医疗卫生与计划生育支出593.60593.6021003基层医疗卫生机构431.95431.952100302乡镇卫生院355.98355.982100399 其他基层医疗机构75.9775.9721004公共卫生156.74

8、156.742100408基本公共卫生151.90151.902100409重大公共卫生4.844.8421005医疗保障4.414.412100502事业单位医疗4.414.4121006中医药0.50.52100601中医(民族医)专项0.50.521305扶贫0.190.192130599其他扶贫支出0.190.19221住房保障支出9.349.3422102住房改革支出9.349.342210201住房公积金9.349.34注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本表依据支出决算表(财决04表)。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算

9、财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1246.26一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2311.4411.447九、医疗卫生和计划生育支出24261.57261.578十二、农林水支出250.190.1992610271128本年收入合计12246.26本年支出合计29273.20年初财政拨款结转和结余1326.94年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1426.9431政府性基金预算财政拨款15321633合计17273.20合计3

10、4273.20注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表依据财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计273.20273.20208社会保障和就业支出11.4411.4420805行政事业单位离退休11.4411.442080502事业单位离退休11.4411.44210医疗卫生与计划生育支出261.57261.5721003基层医疗卫生机构104.33104.332100302乡镇卫生院28.3628.362100399 其他基层医疗机构75.9775.9721004公共卫生156.74156.742100408基本公共卫生151.90151.902100409重大公共卫生4.844.8421006中医药0.500.502100601中医(民族医)药专项0.500.5021305扶贫0.190.192130599其他扶贫支出0.190.19注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)。表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费

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