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宾阳县和吉镇卫生院

 

宾阳县和吉镇卫生院

2016年部门决算

 

目录

第一部分:

宾阳县和吉镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

宾阳县和吉镇卫生院2016年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

宾阳县和吉镇卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:

宾阳县和吉镇卫生院概况

一、主要职能:

我院是一所医疗、预防、公共卫生和保健于一体的乡镇卫生院,担负着本镇辖区4.2万多人口医疗、预防和保健工作。

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

  2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。

积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

单位编制为27人、其中事业编制24人、工勤编制3人,现有在编在职工作人员20人,退休人员3人,临时聘用人员17人。

属事业差额拨款单位。

二、部门决算单位构成:

本单位由院办、综合科、公共卫生科、药剂科、医技科、总务科、财务科、等六个职能部门组成。

第二部分:

宾阳县和吉镇卫生院2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

246.26

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

341.37 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

八、社会保障和就业支出

 11.44

 

九、医疗卫生和计划生育支出

 593.6

 

 

十二、农林水支出

 0.19

 

 

十九、住房保障支出

 9.34

本年收入合计

587.63

本年支出合计

 614.57

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 26.94

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

614.57

支出总计

 614.57

注:

本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

587.63

246.26

 

341.37 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.44

11.44

20805

行政事业单位离退休

11.44

11.44

2080502

 事业单位离退休

11.44

11.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

566.66

234.63

332.03

21003

基层医疗卫生机构

405.01

77.39

327.62

2100302

乡镇卫生院

355.98

28.36 

 

327.62

 

 

 

2100399

其他基层医疗机构 

49.03 

49.03 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

156.74

156.74

2100408 

 基本公共卫生

151.90 

151.90 

 

 

 

 

 

2100409 

重大公共卫生 

4.84

4.84

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.41

4.41

2100502 

事业单位医疗 

4.41 

 

 

4.41 

 

 

 

21006

中医药

0.50

0.50

2100601

中医(民族医)专项

0.50

0.50

21305

扶贫

0.19

0.19

2130599 

其他扶贫支出 

0.19 

0.19 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.34

9.34

22102

住房改革支出

9.34

9.34

2210201

住房公积金 

9.34 

 

 

9.34

 

 

 

注:

本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

本表依据《收入决算表》(财决03表)。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

614.57

614.57

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.44

11.44

20805

行政事业单位离退休

11.44

11.44

2080502

事业单位离退休

11.44 

11.44 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

593.60

593.60

21003

基层医疗卫生机构

431.95

431.95

2100302

乡镇卫生院

355.98 

355.98 

 

 

 

2100399

其他基层医疗机构 

75.97 

75.97 

 

 

 

21004

公共卫生

156.74

156.74

2100408 

基本公共卫生

151.90 

151.90 

 

 

 

2100409 

重大公共卫生 

4.84

4.84

 

 

 

21005

医疗保障

4.41

4.41

2100502 

事业单位医疗 

4.41

4.41

 

 

 

 

21006

中医药

0.5

0.5

2100601

中医(民族医)专项

0.5

0.5

21305

扶贫

0.19

0.19

2130599 

其他扶贫支出 

0.19 

0.19 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.34

9.34

22102

住房改革支出

9.34

9.34

2210201

住房公积金 

9.34 

9.34 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

本表依据《支出决算表》(财决04表)。

 

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

246.26

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

11.44

11.44

 

 

7

 

九、医疗卫生和计划生育支出

24

261.57

261.57

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

0.19

0.19

 

 

9

 

26

 

 

 

10

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

246.26

本年支出合计

29

273.20

年初财政拨款结转和结余

13

26.94

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

26.94

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

273.20

合计

34

273.20

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

273.20

273.20

208

社会保障和就业支出

11.44

11.44

20805

行政事业单位离退休

11.44

11.44

2080502

事业单位离退休

11.44

11.44

210

医疗卫生与计划生育支出

261.57

261.57

21003

基层医疗卫生机构

104.33

104.33

2100302

乡镇卫生院

28.36

28.36 

2100399

其他基层医疗机构 

75.97

75.97 

21004

公共卫生

156.74

156.74

2100408 

基本公共卫生

151.90

151.90 

2100409 

重大公共卫生 

4.84

4.84

21006

中医药

0.50

0.50

2100601

中医(民族医)药专项 

0.50

0.50

21305

扶贫

0.19

0.19

2130599 

其他扶贫支出 

0.19

0.19

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

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