1、莱芜市广播电视台2016年莱芜市广播电视台部门预算目 录 第一部分 概况 一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2016年部门预算一、2016年收支预算总表二、2016年收入预算表三、2016年支出预算表(按科目)四、2016年支出预算表(按单位)五、2016年财政拨款支出预算表六、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明第一部分 概 况一、主要职能莱芜市广播电视台是市政府直属正县级事业单位,为一级预算单位,主要职能:1、坚持正确的舆论导向,做好广播电视新闻宣传工作;2、制定和组织实施广播电视事业和产业发展规划;3、负责广播电视国有资产的保值
2、增值,投资相关联产业;4、负责广播电视节目的制作、播出,电视剧创作生产,以及刊网的出版、发行、运行;5、负责市属广播电视专用设施的建设、运行和维护;6、负责广播电视新技术推广应用,组织新媒体的开发和运营等。7、承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成莱芜市广播电视台部门预算包括:莱芜市广播电视台预算。纳入市财政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1莱芜市广播电视台第二部分 2016年部门预算表表1.2016年单位收支预算总表部门名称:单位:万元收 入支 出项 目金 额项 目金 额一、财政拨款(补助)1,206.33合计4,705.95 1、一般公共预算
3、1,206.33文化体育与传媒支出4,695.95 经费拨款(补助)1,056.59 新闻出版广播影视4,583.95 纳入预算管理的行政收费等149.74 电视162.132、政府性基金 其他新闻出版广播影视支出4,421.82 3、国有资本经营预算 其他文化体育与传媒支出112.00二、财政专户管理资金2,829.00 其他文化体育与传媒支出112.00三、事业收入农林水支出10.00四、其他收入 农村综合改革10.00 其他农村综合改革支出10.00本年收入合计4,035.33本年支出合计4,705.95上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转
4、下年支出上年结转670.62收入总计4,705.95支出总计4,705.95表2.2016年收入预算表单位:万元单位名称总计财政拨款(补助)财政专户管理资金事业 收入其他 收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年 结转备 注合计一般公共预算政府性 基金国有资本经营预算莱芜市广播电视台4,705.951,206.331,206.332,829.00670.62 市广播电视台4,705.951,206.331,206.332,829.00670.62表3.2016年支出预算表(按科目)单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出对附属单位补助 支出上缴上级支出结转下年支出备 注
5、类款项207文化体育与传媒支出4,695.953,253.761,442.1904 新闻出版广播影视4,583.953,253.761,330.19 207 0405 电视162.13162.13 207 0499 其他新闻出版广播影视支出4,421.823,253.761,168.0699 其他文化体育与传媒支出112.00112.00 207 9999 其他文化体育与传媒支出112.00112.00213农林水支出10.0010.0007 农村综合改革10.0010.00 213 0799 其他农村综合改革支出10.0010.00表4.2016年支出预算表(按单位) 单位:万元单位名称总计
6、基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级 支出结转下年 支出备 注莱芜市广播电视台4,705.953,253.761,452.19 市广播电视台4,705.953,253.761,452.19表5:2016年财政拨款支出预算表单位:万元单位名称科目编码科目名称合计基本支出项目支出备 注类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出莱芜市广播电视台1,206.331,085.751,021.0135.2829.46120.58 市广播电视台1,206.331,085.751,021.0135.2829.46120.58 2070405电视25.5825.58 2070499其他新闻
7、出版广播影视支出1,180.751,085.751,021.0135.2829.4695.00表6.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元总计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费10.08010.08010.080第三部分2016年部门预算情况说明一、 预算编制的基本原则和方法 (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合零基预算,本单位收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员、现行工
8、资津补贴和社会保障等政策编制;公用经费按照统一定额标准和单位经费管理形式编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况2016年收入预算为4705.95万元,其中:财政拨款1206.33万元,财政专户管理资金2829万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转670.62万元。2016年支出预算为4705.95万元,其中:文化体育与传媒支出 4695.95万元,农林水支出10万元。三、 财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为1206.33万元,具体情况如下:1、文化体育与传
9、媒支出1196.33万元,主要用于本单位的人员工资、日常运转以及事业发展目标而安排的项目支出。2、农林水支出 10万元,主要用于本单位支持农业发展和服务三农等方面的支出。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共10.08万元。(一)因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车运行维护预算10.08万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。
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