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ERP系统流程图.docx

1、ERP系统流程图ERP系统流程图1.销售管理系统1.1销售报价流程1. 2业务接单流程13销售出货流程1. 4销售退货流程2.采购管理系统2.1采购询价流程2. 2请购作业流程作业说明请购单位于写请购单,经经理审核后(总额21000元需总经理审请购单位请购单建立1j 备注ERP系统请购单,必须是 商品信息现有的商品方修改核)输入请购资料请购资料必 须载明品号、数呈S需求口期等主管核准(文件签孩)町用此流程(原物料、包 I装材料、易耗品等办公用品、机器设备等,I因暂未进行编码,按正常 i书面流程走。请购单交采购來购审査需求是否有其它方法 替代及其合理性,应以避免产 库存存货为最高原则, 请购单签

2、核(凭证上)采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数最并锁定请购资料将请购资料抛转成釆购底稿或 采购单作业说明供货商采购 PMC/生产及物料控制卜接采购流程2. 3釆购下单流程采购底槁来源有以卜几种 请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种:请购单、询价单、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单采购单资料,以下字段请确实输 入:收料库别、预交日、数量、 单价等采购主管(总额M1000元需总经 理审核)审査及核准,审査之要 项为单价及对彖打印采购单经理签字采购单E-ina订/Fax给供应商3. 检验管理系统3.

3、 1进货检验流程作业说明仓库品质采购/生产财务依采购单或进货检 验需求开立收料单进货检验需求收料单输入仓库输入收料单主管核准(文件签 核)亥准NY发送消息通知质检 部IQC检验來料收料单质检部人员将检验 结果输入进货检验 单经理核准(文件签 核)通知仓库开进货单N核准进货检验单输入仓库录入进货单主管审核(文件签 核)打卬进货单进货单输入修改核准进货单凭证进货单凭证进货单凭证进货单凭证3. 2退货检验流程4. 物料需求系统4.1物料需求计算作业流程作业说明业务FMC/生产及物料控制采购PMC依内部订单展开批次生 产计划,是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据的设定执行批次需求计划,当

4、对库 存物料数殖有疑问时,须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工口期,完工 口期及生产线。并检视物料 需求是否正确生产计划右修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者, 应与PMC进行协商,修改 生产计划,重算釆购计划直到计划可执行为止5. 生产管理系统5.1工单作业流程作业说明PMC/生产及物料控制生产仓库品管财务备注生产制造需求:5.依订单或生产 计划库存的需 求开立成品工 单PMC输入工单,维 护生产数量、预计 开工口、预计完工 日等部长审核(文件签 核)3.列印工单凭证:(五联)生产部可于 生管系统打 印生

5、产进度 表及订单 生产进度表 供预计工单 后续跟催数 据查询参考5. 2生产领料作业流程作业说明生产仓库 FMC/生产及物料控制财务备 注1. 工单领料需求: 生产依工单排出货排 程表,PMC参照工单, 按照生产的出货排程 表所需求的物料来发 料2. PMC输入领料单:仓库核准(确认领料 真实数最)3.打卬领料单凭证:5.仓库根据领料单、 库存进行发料追踪欠料: 工单欠料明细 表6.生产部门确认所 收物料与凭证相 符合牛产部门领料员签收 领料单7.领料单凭证复 印:生产部复印签收以后 的领料单,分别送到 各部门领料单凭证签收领料单5. 3生产退料作业流程作业说明生产品管仓库财务备注领料单凭证 领料单凭证领料单凭证5. 4生产入库作业流程作业说明生产品管仓库财务备注部长核准(文件签核) 传送仓库Y入库单输入9.生产部门参照入 库实际输入“生产 入库单”:修改打卬入库单凭证1.仓库根据实际入库 数量核对“生产入库 单S进行审核5.入库单凭证存查: 入库单凭证共两联,由 仓库.会计单位存査入库单凭证 !I市核1, i i 、卩 .i 、卩入库单凭证 丨 1 入库单凭证 1入库单凭证I I&委外管理6.1委外送料作业流程作业说明PHC/牛产及物料控制采购仓库财务委外厂商6. 2委外进货检验流程作业说明委外厂商仓库品管釆购/生产财务6. 3委外退货检验流程作业说明品质仓库采购/生产委外厂商

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