1、青铜峡委办公室部门预算青铜峡市委办公室2019年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释市委办公室2019年部门预算单位概况一、主要职能(一)围绕市委工作部署,对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为市委科学决策提出建议、预案。(二)负责市委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排市委
2、领导的公务活动,办理市委领导交办的事项。(三)负责市委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理工作;研究、审核市直各部门、各镇党委向市委的请示,提出处理意见报市委领导审批。(四)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为市委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大各镇、部门工作交流。(五)负责党的方针政策、上级党委和市委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受市委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。(六)负责市委值班工作,及时向市委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理市直各部门和乡镇
3、反映的重要问题。(七)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全市电子政务内网的建设和全市党委系统信息化工作。(八)负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技术防范工作。(九)负责有关人员来本市视察的公务活动安排工作。(十)负责对史志办的归口管理,负责指导市直机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作。(十一)承办市委及上级党委办公室交办的其他工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,青铜峡市委办公室部门预算包括:青铜峡市委办公室本级预算。核定行政编制23名,机关工勤编制6名,
4、现实有在职人员29人。市委办公室2019年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位:万元收 入支 出项 目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入452.49一、本年支出452.49452.49(一)一般公共预算财政拨款收入452.49(一)一般公共服务支出373.11373.11(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出42.8542.85(九)卫生健康支出18.1618.16(十)节能环保支出
5、(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出18.3618.36(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计452.49支出总计:452.49注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元功能分类科目2018
6、年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计402.13452.49307.4914550.3612.52%2013101行政运行274.04228.11228.11-45.93-16.76%2013102一般行政管理事务48.6114514596.39198%2080505机关事业单位基本养老保险41.6430.6130.61-10.53-25.59%2080506机关事业单位职业年金12.2412.2412.24100%2101101行政单位医疗10.5612.2412.241.6815.91%21011
7、03公务员医疗补助5.455.925.920.478.62%2210201住房公积金16.8818.3618.361.488.76%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计307.49280.0127.48301一、工资福利支出278.56278.5630101基本工资82.3682.3630102津贴补贴83.4383.4330103奖金6.866.8630106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30.6130.6130109职业年金缴费12.2412.2430
8、110职工基本医疗保险缴费12.2412.2430111公务员医疗补助缴费5.925.9230112其他社会保障缴费1.991.9930113住房公积金18.3618.3630114医疗费30199其他工资福利支出24.5524.55302二、商品和服务支出27.4827.4830201办公费2230202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费1.5 1.530208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.8 1.830212因公出国(境)费用 1.5 1.530213维修(护)费30214租赁费30215会议费0.80.830216培训费2
9、230217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.80.830227委托业务费30228工会经费2.62.630229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用14.4814.4830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助1.441.4430301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助1.441.4430306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31
10、002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位:万元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费7.57.500000000001.51.50000五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无六、部门收支预算总表
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