1、易县公安消防大队部门预算信息公开易县公安消防大队2016年部门预算信息公开按照预算法的有关规定和易县财政局关于批复2016年部门预算的通知(易财预复20161号),现将易县公安消防大队2016年部门预算公开如下:一、部门职责消防宣传及防灭火抢险救援。组织开展消防宣传,对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理,对专职、义务消防队进行指导,督促有关单位整改火灾隐患,落实消防安全措施,防止火灾的发生,减少火灾的损失,积极参加社会抢险救援,保卫国家经济建设,保护公共财产和人民生命财产的安全。二、实现年度发展规划目标的保障措施(一)加强消防责任体系建设政府根据中华人民共和国消防法、
2、国务院关于进一步加强消防工作的意见(国发200615号)和关于进一步落实消防工作责任制的若干意见(公发20044号)等法律、法规和文件精神,把消防工作纳入本地区国民经济和社会发展计划,纳入本级政府的工作目标。认真落实各单位的消防责任制和各重点协作区的联防联建共享消防体系的责任制。建立纵向到底、横向到边、切实可靠、不留死角、高效运作的责任体系。按照现行事权、财权划分原则,建立政府分管领导牵头、有关部门领导参加的消防工作联席会议制度,定期研究并协调解决消防工作重大问题,进一步加强义务消防队力量的建设。政府对不符合城乡消防安全布局的易燃易爆危险物品生产、储存场所等重大火灾危险源,要限期搬迁;对无法保
3、证消防安全的,要责令停止使用。公安局要加强本地区的消防监督工作,切实加强火灾隐患的源头控制,研究本地区火灾特点,掌握火灾规律,提出针对性措施和意见,要充分发挥义务消防队作为应急抢险救援专业力量的骨干作用。(二)保障消防资金投入,确保消防事业的健康发展建立健全政府、企业、行业、区域消防建设分工明确、责任落实、工作到位、保障有力的责任体系。 政府按照我县“十三五”期间的消防总体建设情况,加大对公共消防的投入,将公共消防投入作为政府公共财政投入的重要内容,进一步明确消防投入渠道,根据城市发展需要逐步增加消防正常维护经费的投入;基本建设经费、消防装备经费、义务消防队经费,有计划地安排,有效支撑消防事业
4、发展。(三)加强消防法制建设1、加大消防监督执法力度积极开展消防违法违章行为的查处工作,坚决整治严重威胁公共安全的重大消防安全问题,严厉打击消防违法犯罪活动,改善消防安全环境。完善消防执法质量考评制度和执法过错责任追究制度,建立健全内部执法监督机制,进一步规范消防监督执法行为,切实加强消防监督执法队伍建设。以消除火灾隐患和查处消防违法违章行为为重点,严格落实消防监督检查工作,严防失控漏管。2、加强消防安全宣传教育,提高全民的消防安全意识应多渠道大力宣传消防法律、法规和防火救生知识,提高群众消防安全意识。要积极推动消防工作进单位、进企业、进学校、进农村的“四进”工作,大力拓展宣传渠道;进一步加大
5、消防队开放力度,扩大消防宣传教育的广度和深度;加强对相关从业人员的消防安全培训、教育,提高从业人员对涉及本行业的消防法律、法规的了解、掌握,自觉遵守消防法律、法规;继续将消防知识纳入到中小学学生素质教育的内容,全面提高中小学学生的消防安全意识、单位要将消防法律法规和消防知识列入科普、普法、就业教育工作内容;在全县设立消防宣传教育专栏和消防安全标识。部门职责-工作活动绩效目标317易县公安消防大队职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差消防宣传及防灭火抢险救援1117.00组织开展消防宣传,对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理,对专职、义务消防队进行指
6、导,督促有关单位整改火灾隐患,落实消防安全措施,防止火灾的发生,减少火灾的损失,积极参加社会抢险救援。保卫国家经济建设,保护公共财产和人民生命财产的安全消防宣传与法律监督管理组织开展消防宣传,对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。确保全市消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料,制作消防宣传片,户外宣传牌制作。消防宣传覆盖率95%及以上80%及以上60%及以上60%以下防灭火及社会抢险救援1117.00积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援,保卫国家经济建设,保护公共财产和人民生命财产安全。确保各类火灾及社会抢险出警得到
7、保障正常出警及时率190%及以上80%及以上80%以下二、部门收支预算总表部门收支预算总表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入1一般公共预算拨款676.27其中:限额补助非限额补助636.77行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他39.52基金预算拨款710.003国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中:事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出1386.271基本支出269.27其中:人员经费229.77日常公用经费39.52项目支出1117.00
8、其中:本级支出1117.00对下补助3其他支出三、部门收入预算总表部门收入预算总表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入1一般公共预算拨款676.27其中:限额补助非限额补助636.77行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款710.003国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中:事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入四、部门支出预算总表部门支出预算总表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额
9、预算支出1基本支出269.27其中:人员经费229.77日常公用经费39.52项目支出1117.00其中:本级支出1117.00对下补助3其他支出五、部门财政拨款收支预算总表部门财政拨款收支预算总表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额财政拨款预算收入1一般公共预算拨款676.27其中:限额补助非限额补助636.77行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款财政拨款预算支出1基本支出269.27其中:人员经费229.77日常公用经费39.52项目支出1117.00其中:本级支出1117.0
10、0对下补助3其他支出六、部门基本支出预算表部门基本支出预算表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计269.27269.27人员经费合计229.77229.77一、工资福利支出229.77229.77301011、基本工资2、津贴补贴30102(1)地区附加津贴30102(2)艰苦边远地区津贴30102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴(4)规范津贴补贴后仍继续保
11、留的补贴30102 1)回族补贴30102 2)职工劳模荣誉津贴(5)上述项目之外的津贴补贴301033、奖金4、社会保障缴费30104(1)基本养老保险费30104(2)职业年金30104(3)基本医疗保险费30104(4)大病医疗保险费30104(5)公务员医疗补助30104(6)事业单位补充医疗保险费30104(7)事业单位失业保险费30104(8)工伤保险费30104(9)其他社保缴费(生育保险费)301055、伙食补助费6、绩效工资30104(1)基础绩效工资30104(2)奖励绩效工资30104(3)应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出229.77229.7730199(1
12、)长期聘用人员和长期临时工工资180.96180.9630199(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金48.1148.1130199(3)病假两个月以上职工的工资30199(4)其他0.700.70二、对个人和家庭的补助1、离休费30301(1)离休金30301(2)离休人员补贴30301(3)离休人员特殊补贴30301(4)离休人员上述项目之外的补贴30301(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费30302(1)退休金30302(2)退休人员补贴30302(3)退休人员特殊补贴30302(4)退休人员上述项目之外的补贴30302(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
13、3、退职(役)费30303(1)退职生活费30303(2)退职人员补贴30303(3)退职人员特殊补贴30303(4)退职人员上述项目之外的补贴30303(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助303076、医疗费303087、助学金8、奖励金30309(1)独生子女父母奖励30309(2)其他奖励金303119、住房公积金10、待规范津贴补贴人员提租补贴30312(1)在职人员提租补贴30312(2)离休人员提租补贴30312(3)退休人员提租补贴30312(4)退职(役)人员提租补贴3031311、购房补贴3039912、其他对个人和家庭的补助
14、支出日常公用经费合计39.539.5一、基础定额项目10.9010.901、邮电费2.402.4030207 (1)公务移动通讯费用补贴30207 (2)其他邮电费2.402.40302112、差旅费1.001.00302153、一般会议费302314、公务用车运行维护费7.507.50302395、公务交通补贴302996、离退休干部特需公用经费302997、其他日常运行综合经费二、按规定比例计提项目0.800.80302161、培训费302172、公务接待费302283、工会经费302294、福利费302995、党组织活动经费0.800.80302996、不可预见费三、非基础定额项目27.
15、8027.80302011、办公费302022、印刷费302053、水费3.003.00302064、电费8.008.00302085、取暖费15.0015.00302096、物业管理费302127、因公出国(境)费用302138、维修(护)费302149、租赁费3021810、专用材料费3022511、专用燃料费3022612、劳务费3023913、其他交通费用3029914、教育教学活动费用3029915、其他日常公用经费3100216、设备购置费1.801.80七、部门项目支出预算表部门项目支出预算表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项目名称项目承担单位功能分
16、类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计1117.00407.00710.00城区消防站装修执勤训练设施及办公生活用品购置资金2120899专项购置其他购置400.00400.00消防特战车及辅助装备购置经费2049902专项购置装备购置160.00160.00消防业务经费2049902专项业务专项事务232.00232.00易县城区一级消防站建设项目2120803基建基础设施建设310.00310.00县城消防规划编制2049902专项业务专项事务15.0015.00八、部门一般公共预算支出预算表
17、部门一般公共预算支出预算表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额一般公共预算支出预算表1基本支出269.27其中:人员经费229.77日常公用经费39.502项目支出1117.00其中:本级支出1117.00对下补助3其他支出九、部门一般公共预算基本支出预算表部门一般公共预算基本支出预算表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)经济分类科目编码预算支出项目一般公共 预算拨款基本支出总计269.27人员经费合计229.77一、工资福利支出229.77301011、基本工资2、津贴补贴30102(1)地区附加津贴30102(2)艰
18、苦边远地区津贴30102(3)(特殊)岗位津贴(补贴)30102 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴30102 1)回族补贴30102 2)职工劳模荣誉津贴(5)上述项目之外的津贴补贴301033、奖金4、社会保障缴费30104(1)基本养老保险费30104(2)职业年金30104(3)基本医疗保险费30104(4)大病医疗保险费30104(5)公务员医疗补助30104(6)事业单位补充医疗保险费30104(7)事业单位失业保险费30104(8)工伤保险费30104(9)其他社保缴费(生育保险费)301055
19、、伙食补助费6、绩效工资30104(1)基础绩效工资30104(2)奖励绩效工资30104(3)应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出229.7730199(1)长期聘用人员和长期临时工工资180.9630199(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金48.1130199(3)病假两个月以上职工的工资30199(4)其他0.70二、对个人和家庭的补助1、离休费30301(1)离休金30301(2)离休人员补贴30301(3)离休人员特殊补贴30301(4)离休人员上述项目之外的补贴30301(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费30302(1)退休金30302(2)
20、退休人员补贴30302(3)退休人员特殊补贴30302(4)退休人员上述项目之外的补贴30302(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职(役)费30303(1)退职生活费30303(2)退职人员补贴30303(3)退职人员特殊补贴30303(4)退职人员上述项目之外的补贴30303(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助303076、医疗费303087、助学金8、奖励金30309(1)独生子女父母奖励30309(2)其他奖励金303119、住房公积金10、待规范津贴补贴人员提租补贴30312(1)在职人员提租补贴30312(2)离休人员提租
21、补贴30312(3)退休人员提租补贴30312(4)退职(役)人员提租补贴3031311、购房补贴3039912、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费合计39.50一、基础定额项目10.901、邮电费2.4030207 (1)公务移动通讯费用补贴30207 (2)其他邮电费2.40302112、差旅费1.00302153、一般会议费302314、公务用车运行维护费7.50302395、公务交通补贴302996、离退休干部特需公用经费302997、其他日常运行综合经费二、按规定比例计提项目0.80302161、培训费302172、公务接待费302283、工会经费302294、福利费302995
22、、党组织活动经费0.80302996、不可预见费三、非基础定额项目27.80302011、办公费302022、印刷费302053、水费3.00302064、电费8.00302085、取暖费15.00302096、物业管理费302127、因公出国(境)费用302138、维修(护)费302149、租赁费3021810、专用材料费3022511、专用燃料费3022612、劳务费3023913、其他交通费用3029914、教育教学活动费用3029915、其他日常公用经费3100216、设备购置费1.80 十、部门政府性基金预算收支预算表部门政府性基金预算收支预算表部门预算编码 部门名称(如:317易县公安消防大队)单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额政府性基金预算收入710政府性基金预算支出7101基本支出1386.27其中:人员经费229.77日常公用经费39.502项目支出1117.00其中:本级支出1117.00对下补助3
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