ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:19.09KB ,
资源ID:30042981      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/30042981.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(海港区机关事务管理局docx.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

海港区机关事务管理局docx.docx

1、海港区机关事务管理局docx海港区机关事务管理局2019年部门预算信息公开第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则和秦皇岛市市级预算公开办法规定,现将海港区机关事务管理局2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1、政务服务:突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破,基础工作有创新,常规工作见特色。

2、2、值班管理:严格执行领导带班和双人双岗24小时值班制度,保证联络畅通.3、应急管理:建设运行维护好市政府应急平台,实现各种实用功能。做好指导、协调全区各部门应急工作,确保信息报送及时畅通。4、办公室事务管理:以服务领导和机关各单位保障有力为目标,增强优质后勤管理水平。5、对外联络办公室:负责研究制定接待工作的规章制度和管理办法并组织实施;负责以省委、省人大、省政府、省政协名义对区委、区政府中心工作进行检查、督导、考核、考察、调研团组的接待工作;负责国内正县级以上领导率队考察团的接待工作;配合有关部门完成市级以上领导机关在我区召开的大型会议及相关服务工作;、负责区委、区政府领导批准、邀请的重要

3、外宾、港澳台地区以及国内外大型企业集团重要宾客的接待工作;负责区委、区政府主要领导率团外出考察活动;负责区级重要会议和大型活动涉及的接待工作;负责市对外联系对口安排的接待任务;负责管理、指导区直各部门、定点酒店的公务接待工作;负责区委、区政府交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式海港区机关事务管理局事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。海港区机关事务管理局的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1914。45万元,其中

4、:一般公共预算收入1914。45万元,上级财政提前下达转移支付0万元。行政事业性收费0万元,其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映海港区机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1914.45万元,其中基本支出1814。45万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出100万元,全部为本级支出(见下表)。项目支出明细表 单位:万元项目名称金额机关运行经费1003、比上年增减情况2019年预算收支安排1914.45万元,较2018年预算增加1010.5万元,其中:基本支出增加1210。5万元,主要为列明人

5、员经费、日常公用经费支出增减差额;项目支出减少200万元,主要为列明项目资金名称及金额;上级专项转移支付增加(减少)0万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排1231.27万元,主要用于单位日常办公运转所需支出。包括:办公费13。25万元、福利费4.22万元、邮电费0。53万元,公务接待费0.54万元,其他商品服务支出1200。14万元公车运行费5.76万元、工会经费6.83万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.3万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费5.76万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运

6、行费5.76万元);公务接待费0.54万元。与2018年相比减少1.92万元,主要原因:公车运行费减少1。92万元.五、绩效预算信息总体绩效目标紧抓业务中心,不断提高机关事务服务管理水平严控标准,及时规范公务接待行为,规范公务流程,严格执行业务接待制度。加强经费管理,注重工作效果。加强管理,努力提升公务用车保障能力,采取集中管理,统一调度,合理利用,有效配置公务用车资源,切实降低公务车的运行费用成本。认真做好大楼内外环境卫生保洁和绿化美化工作认真做好大楼各种基础设施维修维护管理工作认真做好水、电、空调机房、会议室等基础设施维修管理,确保市民中心大楼设施正常运转。部门职责及工作活动绩效目标指标:

7、部门职责工作活动绩效目标海港区机关事务管理局部门单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差机关服务1814。45登记和管理区市民中心安保工作及车卡和车证的发放和管理。负责职工浴池、健身房和医务室的卫生和设备设施的维修保养及管理。区市民中心公共区域、区文化馆和室外区域的保洁工作。负责供电系统、消防监控系统、中央空调系统、门禁系统等配套设施的巡视,维修和保养。负责公共照明、智能化系统的维护及房屋、洁具等报修项目的处理。负责中央空调、电梯、弱电、消防等主要设施的维修和保养。负责数量较大的公文会议材料、宣传材料的印制。负责维护,管理和调试音响设备及会议服务管理和协调区大型车辆

8、车队的使用,用于满足会务、调研、大型活动的需要。公务用车平台的建立及管理.加大对各种设备的监护和保养力度,保证各类设施设备处于良好状态。加大安全检查力度,确保安全运行万无一失,抓维修快速度反应机制建设,确保办公楼设施设备的高效顺畅运行。建立安全管理责任制,划分责任区,落实责任人,定期开展安全隐患排查和消防检查,通过改革升级电子监控、安保、消防报警系统,使人防、技防能力和水平得到加强。坚持周密细致准备、热情周到服务,落实会务保障和接待任务,保证了各类会议和接待工作的顺利举行.科学安排公车使用、加油、维修保养,降低费用支出,提高运行效率。深化公务用车制度改革.巩固区公务用车改革的成果,加强对公务用

9、车改革落实情况,加大督察和监管力度。严格按照中央和省、市统一部署,积极稳妥推进全区行政单位公务用车制度改革和公务用车平台建设.工作完成率100%90及以上80%及以上80%以下机关运行服务管理100。00政府机关运行服务管理工作证实行注册登记;统一发放;个人(或单位)使用保管.综合业务管理工作完成率10098%及以上95及以上95以下六、政府采购预算情况我部门2019年政府采购预算为0万元.部门政府采购预算海港区机关事务管理局部门单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨

10、款财政专户核拨其他来源收入合计海港区机关事务管理局小计七、国有资产信息我部门2018年12月31日固定资产金额为1258.94万元.海港区区直部门固定资产占用情况表编制部门:海港区机关事务管理局 截止时间:2018年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额1、房屋(平方米)其中:办公用房(平方米)2、车辆(台、辆)479.373、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产30001179.57七、名词解释1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出:指在基本支出之

11、外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出.5、“三公经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、其他需说明的事项本部门无政府性基金收支预算、无国有资本经营收支预算、无政府债务资金收支预算、无财政专户收支预算、无其他来源收支预算。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1