ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:42 ,大小:39.69KB ,
资源ID:28673284      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/28673284.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(上海浦东新区南码头路街道部门决算.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

上海浦东新区南码头路街道部门决算.docx

1、上海浦东新区南码头路街道部门决算上海市浦东新区南码头路街道2017年度部门决算目 录第一部分 部门概况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能浦东新区南码头路街道办事处是浦东新区人民政府的派出机关,受浦东新区人民政府的领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能

2、。主要职能包括:() 贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示,负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。() 指导居民区开展组织建设、制度建设和居民服务工作,开展居民区建设工作。() 做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作,开展便民利民社区服务。() 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的监督管理,加强辖区内城市日常管理工作,开展社区教育、文化、卫生、科普、体育、人口和计划生育管理工作。() 组织实施社会治安综合治理,开展治安防范、人民调解工作,做好常住和外来流动人口的管理,向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。()

3、负责开展辖区的宣传教育,开展辖区的宣传统战工作。() 协助区武装部门搞好辖区内的武装工作,开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。() 领导街道经济服务工作,改善、营造本辖区的投资和营商环境,为发展城市经济提供有效服务。() 其他各类工作二、部门决算单位构成从预算单位构成看,上海市浦东新区南码头路街道部门决算包括:上海市浦东新区南码头路街道本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市浦东新区南码头路街道2017年度部门决算编制范围的单位包括:序号单位名称备注1上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处(本级)2上海市浦东新区南码头路街道城市运行综合管理中心3上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务

4、中心4上海市浦东新区南码头路街道社区党建服务中心第二部分 2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入16,423.81一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出66.67四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入164.93七、文化体育与传媒支出608.48八、社会保障和就业支出2,443.88九、医疗卫生与计划生育支出352.91十、节能环保支出十一、城乡社区支出12,305.96十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探

5、信息等支出166.44十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出569.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计16,588.74本年支出合计16,513.56用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余285.57年末结转和结余360.75总计16,874.31总计16,874.312017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计16,588.7416,423.81164.93204公共安全支出66.6766.6720499

6、其他公共安全支出66.6766.672049901其他公共安全支出66.6766.67207文化体育与传媒支出608.48608.4820701文化453.00453.002070109群众文化453.00453.0020703体育114.18114.182070308群众体育114.18114.1820799其他文化体育与传媒支出41.3041.302079999其他文化体育与传媒支出41.3041.30208社会保障和就业支出2,443.882,443.8820802民政管理事务740.20740.202080205老龄事务50.2050.202080299其他民政管理事务支出690.00

7、690.0020805行政事业单位离退休781.81781.812080501归口管理的行政单位离退休22.2222.222080502事业单位离退休31.7231.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642.38642.382080506机关事业单位职业年金缴费支出85.4985.4920807就业补助660.89660.892080799其他就业补助支出660.89660.8920811残疾人事业60.9860.982081199其他残疾人事业支出60.9860.9820899其他社会保障和就业支出200.00200.002089901其他社会保障和就业支出200.00200

8、.00210医疗卫生与计划生育支出352.91352.9121007计划生育事务29.3929.392100799其他计划生育事务支出29.3929.3921011行政事业单位医疗323.52323.522101101行政单位医疗65.4365.432101102事业单位医疗241.09241.092101103公务员医疗补助17.0017.00212城乡社区支出12,381.1412,216.21164.9321201城乡社区管理事务12,381.1412,216.21164.932120101行政运行1,825.721,825.722120104城管执法704.45704.45212019

9、9其他城乡社区管理事务支出9,850.979,686.04164.93215资源勘探信息等支出166.44166.4421508支持中小企业发展和管理支出166.44166.442150899其他支出中小企业发展和管理支出166.44166.44221住房保障支出569.22569.2222102住房改革支出569.22569.222210201住房公积金289.18289.182210203购房补贴280.04280.042017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计16,513.567,943.698

10、,569.87204公共安全支出66.6766.6720499其他公共安全支出66.6766.672049901其他公共安全支出66.6766.67207文化体育与传媒支出608.48608.4820701文化453.00453.002070109群众文化453.00453.0020703体育114.18114.182070308群众体育114.18114.1820799其他文化体育与传媒支出41.3041.302079999其他文化体育与传媒支出41.3041.30208社会保障和就业支出2,443.88781.811,662.0720802民政管理事务740.20740.202080205

11、老龄事务50.2050.202080299其他民政管理事务支出690.00690.0020805行政事业单位离退休781.81781.812080501归口管理的行政单位离退休22.2222.222080502事业单位离退休31.7231.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642.38642.382080506机关事业单位职业年金缴费支出85.4985.4920807就业补助660.89660.892080799其他就业补助支出660.89660.8920811残疾人事业60.9860.982081199其他残疾人事业支出60.9860.9820899其他社会保障和就业支出20

12、0.00200.002089901其他社会保障和就业支出200.00200.00210医疗卫生与计划生育支出352.91323.5229.3921007计划生育事务29.3929.392100799其他计划生育事务支出29.3929.3921011行政事业单位医疗323.52323.522101101行政单位医疗65.4365.432101102事业单位医疗241.09241.092101103公务员医疗补助17.0017.00212城乡社区支出12,305.966,269.146,036.8221201城乡社区管理事务12,305.966,269.146,036.822120101行政运行1

13、,825.721,825.722120104城管执法704.45704.452120199其他城乡社区管理事务支出9,775.793,738.976,036.82215资源勘探信息等支出166.44166.4421508支持中小企业发展和管理支出166.44166.442150899其他支出中小企业发展和管理支出166.44166.44221住房保障支出569.22569.2222102住房改革支出569.22569.222210201住房公积金289.18289.182210203购房补贴280.04280.042017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共

14、预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款16,423.81一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出66.6766.67五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出608.48608.48八、社会保障和就业支出2,443.882,443.88九、医疗卫生与计划生育支出352.91352.91十、节能环保支出十一、城乡社区支出12,216.2112,216.21十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出166.44166.44十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、

15、住房保障支出569.22569.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计16,423.81本年支出合计16,423.8116,423.81年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计16,423.81总计16,423.8116,423.812017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项204公共安全支出66.6766.6720499其他公共安全支出66.6766.672049901其他公共安全支出66.6766.67207文化体育与传媒支出608.48608.482070

16、1文化453.00453.002070109群众文化453.00453.0020703体育114.18114.182070308群众体育114.18114.1820799其他文化体育与传媒支出41.3041.302079999其他文化体育与传媒支出41.3041.30208社会保障和就业支出2,443.88781.811,662.0720802民政管理事务740.20740.202080205老龄事务50.2050.202080299其他民政管理事务支出690.00690.0020805行政事业单位离退休781.81781.812080501归口管理的行政单位离退休22.2222.222080

17、502事业单位离退休31.7231.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642.38642.382080506机关事业单位职业年金缴费支出85.4985.4920807就业补助660.89660.892080799其他就业补助支出660.89660.8920811残疾人事业60.9860.982081199其他残疾人事业支出60.9860.9820899其他社会保障和就业支出200.00200.002089901其他社会保障和就业支出200.00200.00210医疗卫生与计划生育支出352.91323.5229.3921007计划生育事务29.3929.392100799其他计

18、划生育事务支出29.3929.3921011行政事业单位医疗323.52323.522101101行政单位医疗65.4365.432101102事业单位医疗241.09241.092101103公务员医疗补助17.0017.00212城乡社区支出12,216.216,269.145,947.0721201城乡社区管理事务12,216.216,269.145,947.072120101行政运行1,825.721,825.722120104城管执法704.45704.452120199其他城乡社区管理事务支出9,686.043,738.975,947.07215资源勘探信息等支出166.44166

19、.4421508支持中小企业发展和管理支出166.44166.442150899其他支出中小企业发展和管理支出166.44166.44221住房保障支出569.22569.2222102住房改革支出569.22569.222210201住房公积金289.18289.182210203购房补贴280.04280.04合计16,423.817,943.698,480.122017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出6369.696369.6930101 基本工资474.51474.5130102 津贴补贴920.1

20、8920.1830103 奖金463.29463.2930104 其他社会保障缴费365.45365.4530106 伙食补助费63.7963.7930107 绩效工资405.38405.3830108机关事业单位基本养老保险缴费642.38642.3830109职业年金缴费85.4985.4930199 其他工资福利支出2949.222949.22302商品和服务支出709.29709.2930201 办公费76.6576.6530202 印刷费0.550.5530203 咨询费30204 手续费1.211.2130205 水费3.343.3430206 电费46.9846.9830207 邮电费26.2926.2930208 取暖费4.724.7230209 物业管理费98.8

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1