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表一 收入支出决算总表.docx

1、表一 收入支出决算总表表一: 收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1354.3一、一般公共服务支出1281.3二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、其他收入0.3五、教育支出本年收入合计1354.6本年支出合计1281.3用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余281.2年末结转与结余354.5 收入总计1635.9支出总计1635.9 表二:收入决算表 单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1635.91635.60

2、.3201一般公共事务支出731.41731.110.320106财政事务470.6470.62010601行政运行279.4279.42010602一般行政管理事务115.6115.62010650事业运行75.675.620199其他一般公共服务支出257.84257.842019999其他一般公共服务支出257.84257.84208社会保障和就业支出135.37135.3720805行政事业单位离退休135.37135.372080504未归口管理的行政单位离退休135.37135.3722102住房改革支出40.6840.682210201住房公积金40.6840.68 表三:支出决

3、算表 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1281.31047.68233.62201一般公共事务支出622.41528.5393.88 20106财政事务300185.26114.74 2010601行行政运行182.76963386.432010602一般行政管理事务93.3273.3319.992010650事业运行23.9215.68.3220199其他一般公共服务支出182.84157.84252019999其他一般公共服务支出182.84157.8425208社会保障和就业支出135.37135.37

4、20805行政事业单位离退休135.37135.372080504未归口管理的行政单位离退休135.37135.3722102住房改革支出40.6840.682210201住房公积金40.6840.68 表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次合计项目(按功能分类)行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款项目(按功能分类)行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次2栏 次678栏 次121314一、公共预算财政拨款11354.3一、一般公共服务支出31一、基本支出541047.681047.68二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32 人员经费5567

5、8.21678.21其他收入30.3三、国防支出33 日常公用经费56369.474四、公共安全支出34二、项目支出57233.62233.625五、教育支出35 基本建设类项目586 行政事业类项目59760861本年收入合计241354.6本年支出合计771281.31281.32578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余79347.7一、公共预算财政拨款27基本支出结转80347.7二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982收入总计301354.6支出总计831281.3表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目本年支出科目编码科目名称合计基本支

6、出项目支出小计人员经费日常公用经费栏次123合计1281.31047.68678.21369.47 233.62201一般公共事务支出622.41 528.53389.23138.393.88 20106财政事务300185.26111.9373.33114.74 2010601行行政运行 269.1996.3396.3386.432010602一般行政管理事务93.3273.3373.3319.992010650事业运行23.9215.615.68.3220199其他一般公共服务支出182.84157.84157.84252019999其他一般公共服务支出182.84157.84157.84

7、25208社会保障和就业支出135.37135.37135.3720805行政事业单位离退休135.37135.37135.372080504未归口管理的行政单位离退休135.37135.37135.3722102住房改革支出40.6840.6840.682210201住房公积金40.6840.6840.68表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计1047.68678.21369.47工资福利支出482.7482.7基本工资162.7162.7津贴补贴198.4198.4 奖金103.653.6 社会保障缴费28.828.8

8、 其他工资和福利支出39.239.2.商品和服务支出369.47369.47办公费6060印刷费16.4916.49手续费2.832.83水费1.791.79电费16.3416.34邮电费12.1112.11差旅费19.8519.85维修(护)费38.3638.36培训费35.7335.73公务招待费5.165.16被装购费13.2813.28劳务费0.580.58工会费14.2514.25福利费0.90. 9公务用车运行维护费60.460.4其他商品和服务支出71471.4对个人和家庭的补助支出195.51195.51退休费135.37135.37抚恤金17.5417.54公积金40.640

9、.6其他对个人和家庭补助支出2.02.0 表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)单位:万元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19369.5(一)支出合计265.58(一)行政单位20369.5 1.因公出国(境)费3(二)参照公务员法管理事业单位21 2.公务用车购置及运行维护费460

10、.4222 (1)公务用车购置费5三、国有资产占用情况23 (2)公务用车运行维护费660.42(一)车辆数合计(辆)2417 3.公务接待费75.16 1.部级领导干部用车25 (1)国内接待费8 2.一般公务用车26 (2)国(境)外接待费9 3.一般执法执勤用车2717(二)相关统计数10 4.特种专业技术用车28 1.因公出国(境)团组数(个)11 5.其他用车29 2.因公出国(境)人次数(人)12(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)30 3.公务用车购置数(辆)1331 4.公务用车保有量(辆)141732 5.国内公务接待批次(个)1510533 6.国内公务接待人次(

11、人)1685534 7.国(境)外公务接待批次(个)1735 8.国(境)外公务接待人次(人)1836表九:政府采购情况表单位:万元项目行次采购预算采购金额总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金栏次123456合 计10.465货物20.456工程3服务4表十:“三公”经费同比支出情况表填表单位:玉州区检察院 填表日期:2015年12月25日单位:万元统计项目2015年1-12月支出2014年1-12月实际支出数同比增(减)额同比增幅1、公款出国(境)费用#DIV/0!2、车辆购置及运行费用60.4268.82-8.4-0.122057541 其中:车辆购置费#DIV/0! 车辆运行费60.4268.82-8.4-0.1220575413、公务接待费用5.1621.77-16.61-0.762976573“三公”经费合计65.5890.59-25.01-0.2760790374、会议费用0.330.33#DIV/0!5、培训费用12.9312.93#DIV/0!总 计65.5890.59-11.75-0.276079037

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