1、产品开发常规表单大全产品开发建议书编号: 年 月曰人 议 提1 、-K 立日称 名 品 产产品特性产市场需求预估评审结论评审人签字rx 芋4 nuJS-BD-02产品开发任务书编号: 年 月 日项目名称项目类别项目负责人项目参与人功能特性:指标参数:具/、体 进度要求:要求其他要求:技术质量总监签字:备注注:此表一式三份,项目负责人、技术管理部经理、技术质量总监各一份产品开发计划书项目名称起止时间年 月 日至 年 月 日项目组成员职 责序号开发阶段工作标准起止时间主办人备注编号: 年 月 日 修订次数项目负责人:审核人:批准人:产品开发设计进度表编号:项目名称项目类别开发阶段完成期限项目完成情
2、况:项目负责人签字:年 月 日技术管理部经理意见:技术管理部经理签字:年 月 日技术质量总监意见:技术质量总监签字:年 月 日注:此表一式两份,项目负责人留存一份,报技术管理部经理一份新产品试生产申请单编号: 年 月 日项目名称完成日期试生产数量编 号原料规格特殊要求工艺条件项目负责人/日期: 技术管理部经理/日期:审批意见生产总监/日期:备注试用试销反馈表编号: 年 月 日类另y 试用 试销单位名称地 址产品名称数量用 途时间总体反映 很好 较好 尚可 较差 不可用改进建议其他意见报告人签字/日期:新产品评审表产品名称项目类别项目负责人评审日期评审人员评审项目评审结论工艺技术文件是否齐全、配
3、套和标准化?关键原辅材料是否易于购买、价格适宜?生产设备是否适宜、生产的稳定性是否适当 ?质量指标是否适宜、稳定?产品规格、性能、外观、质量标准是否齐全、符合客户或 市场需求?质量检验、理化分析是否可行?成本利润率是否恰当?工艺技术、质量水平的先进性是否适当?是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否总体评审结论:同意验收 不同意验收技术管理部经理签字/日期:评审人员签字:技术质量总监意见:技术质量总监签字/日期:总经理意见:总经理签字/日期:序号文件名称文件编号最新版次受控文件清单页次/总页数:建立日期:年 月 日受控文件台账文件名称文件编号文件类别保密等级分发对象日期版本/ 版
4、次修订 内容登录人页次条款修订重点技术资料借阅申请单编号 年 月 日申请人部门资料编号资料名称借阅期限自 年 月曰至 年 月 日共 天申 请 理 由审 批 .、?二 意 见技术管理部经理签字/日期:备 注技术资料借阅登记表编 号资料名称密级页数借阅 时间归还 时间借阅人备注JSBD12生产工艺检查表编号: 检查时间: 年 月 日 时 分至 时 分序号工序名称检杳项目检杳标准检查结果异常说明正 常异 常备注检查人: 技术管理部经理:质量标准修改申请表申请部门:标准类别标准编号产品名称型号规格修改理由修改项目原指标现指标说明申请人申请部门负责人技术管理部 审查意见技术管理部经理/日期:审定意见审定人签字审核意见审核人/日期:审批意见批准人日期:JS-BD-14质量控制点一览表序号工 序控制项目重要度控制标准检查方法检查频次备 注页次总页数年 月 日JS-BD-15质量控制点检查表编号: 检查时间: 年 月 日 时 分至 时 分序号工序检杳项目检查结果异常说明正常异常备注检查人: 质量管理部经理:JS-BD-16工作联系单编号 年 月 日发出部门接收部门联系事项:发出人: 发出部门负责人:接收部门意见:接收人: 接收部门负责人:JS-BD-16工作联系单编号 年 月 日发出部门接收部门联系事项:发出人: 发出部门负责人:接收部门意见:接收人: 接收部门负责人: