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上饶委政策研究室改革办部门.docx

1、上饶委政策研究室改革办部门上饶市委政策研究室(改革办)2017年度部门决算目 录第一部分 上饶市委政策研究室(改革办)概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出

2、决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 市委政研室概况一、部门主要职能(一)市委政研室的主要职能:根据市委的指示,负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿;围绕市委的决策意图和工作,开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研,提出意见和建议,推动有关工作;围绕全市中心工作,研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题,为市委提供决策依据;根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章;承办市委交办的其他事项;完成

3、中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。(二)市委改革办设在市委政研室,主要职责:组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;负责与省委改革办的联络,完成所交办的具体任务;负责完成市委和领导小组交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

4、上饶市委政策研究室。本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制15人,事业编制0人,工勤事业编1人;年末实有人数20人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员5人。第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计278.93万元,其中上年结转和结余31.85万元,与上年持平;本年支出合计276.03万元,较上年增长9%,主要原因是:增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。本年收入的具体构成为:财政拨款收入247.08万元,占 100%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计276.03万元,其中

5、本年支出合计276.03万元,较上年增长9%。主要原因是:增加了职工工资、津补贴和职工医疗卫生公积金等开支。年末结转和结余2.91万元,较上年减少91%,主要原因是:本年度调研任务和改革办任务增加,开支增加,而且本年度财政没有追加我室办公经费,至今还有部分外账没有结清。保留部分结余是用以应对年初办公应急。本年支出的具体构成为:基本支出242.61万元,占88%;项目支出334236万元,占12%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为250.46万元,决算数为276.03万元,完成年初预算的110%。其中:主要原因是:增加人员,增加了基本工资、职工医疗卫生等。(

6、1)一般公共服务支出年初预算数为250.46万元,决算数为256.13万元,完成年初预算的102 %;(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.61万元,其中:(一)工资福利支出154.81万元,较2016年增加18.1万元,增长13.2 %,主要原因是:人员增加。(二)商品和服务支出54.7万元,较2016年增加34.5 万元,增长170.7 %,主要原因是:购置电脑、改革调研工作经费支出增加。(三)对个人和家庭补助支出33.09万元,较2016年增加10.75

7、万元,增长46.4%,主要原因是:补助奖金发放的增加。(四)其他资本性支出 0万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 8万元,决算数为5.65万元,完成预算的71 %,决算数较上年增加35 %,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为1.5万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长100%。主要原因是:上级安排我室领导陪同出境学习考察。(二)公务接待费支出年初预算数为 8万元,决算数为 4.15万元,完成预算的52%,决算数较上年下降1 %。主要原因是:减少了接待费用。(三)公务用车购置及运行维护费支出0万

8、元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数0 万元,主要原因是:2016年3月份公车统一上交了。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出54.7万元,较上年上升4%,主要原因,增设的市委改革办机构增加了办公各项经费开支。其中:办公费15.62万元,印刷费5.87万元,邮电费4.45万元,差旅费6.89万元,会议费1.21万元,公务接待费4.15万元,工会费2.98万元,租车费5.17万元,扶贫等其他商品服务支出4.76万元。 七、政府采购支出情况说明2017 政府采购总额为1.51万元

9、,均为政府采购货物预算。八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目 2个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 共组织对“改革办专项经费”、“重点课题调研”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元。 组织对市委政研室(改革办)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出60万元。(二)部门决算中项目绩效自评结果。改革办专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,改革办专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执

10、行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是召开改革工作会议;二是开展改革督察;三是编发上饶改革动态。发现的问题及原因:由于市委政研室工作任务较繁重,各项工作互相穿插重叠,对本项目经费在使用过程中各项工作没有严格按照预算事项去划分,所以没有对项目实际支出明细情况列出具体项目使用的数据,而将其归集在一个大专项经费中反映。下一步改进措施:分类开展绩效考评,项目按细化指标进行绩效考评。 改革办专项经费项目绩效自评综述:市委政研室着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,初步建立预算绩效管理体系,积极推进我会预算绩效管理工作。一年来,在组织召开6次市委深改组会议、审议通过18个改革文件、修订改革分类考核评价办法(试行)基础上,重点督察了14个改革项目,尤其是市委主要领导亲自微信督察,有效推动了重点改革任务的落实落地。 在公开项目绩效自评综述的同时,需公开项目支出绩效自评表。第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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