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GMP认证申报资料及现场检查中发现的问题.docx

1、GMP认证申报资料及现场检查中发现的问题GMP认证申报资料及现场检查中发现的问题2010-01-28 15:01:52|分类: 工作【GMP知识】 |标签: |字号大中小订阅 云南省食品药品监督管理局药品认证审评中心内容提要一、认证情况简介二、认证现场检查中发现的问题三、申报资料中存在的问题认证情况简介 全省通过GMP认证药品生产企业共158家,其中无菌制剂(含生物制品)生产企业 26家,原料药及非无菌制剂生产企业108家,医用氧生产企业17家,中药饮片生产企业7家。 06年认证35家,飞行检查25家,跟踪检查10家,有因飞行检查2家 ,飞行检查及跟踪检查现场检查报告中严重缺陷8项,一般缺陷项

2、447项 。 07年认证38家,飞行检查52家(次),有因飞行检查3家4次,52份飞行检查现场检查报告中严重缺陷有11 项,一般缺陷316项 。现场检查中发现的问题 1.缺陷项目统计 a.125份现场检查报告样本统计 b.07年认证缺陷项目统计 c.07年飞行检查缺陷项目统计 2.缺陷项目主要涉及内容机构与人员 发现较多的缺陷条款: 0601、0603、0701 涉及内容: a.足够资历与经验的人员缺乏 人员不稳定,人员的实践经验和知识无法应付可能出现的问题,导致产生质量问题的风险; b.上岗和继续培训针对性、专业性、持续性差 培训缺乏目的性,流于形式,培训效果在实际操作中难以体现 ; c.未

3、严格按书面规定操作 文件未进行培训,不能清晰理解要干什么,职责是什么,如何按规操作并准确记录; d.未雇用特殊专业人员 如空调、机械工程师或技工; e.无足够的员工完成工作任务 存在岗位临时顶替现象,不重视培养合格、有经验的后备人员; f.人员、理念、执行与GMP要求有差距厂房和设施、设备 发现较多的缺陷条款:0801、1001、1101、1201、1204、 1205、1502、1504、1602、2401、2601、2802 、3501、3601、3602、3701 涉及内容: a.生产环境 对厂区周围地势、气候、噪声、产尘、邻居等因素不进行了解; 厂区的卫生状况不佳; 污染/废水未经处理

4、或收集就排放; b.厂房 防止昆虫和其他动物进入措施不力; 不易清洁、维护保养不当; 生产区或储存区的面积空间与规模不相 适应,储存区的物料等防止差错和交叉污染的措施不当; c.洁净区 洁净厂房未分析定期监测结果; 指示压差装置未按需安装; d.空调系统、水系统 水系统定期清洗消毒的设定不合理; 水系统定期监测警戒限与行动限未设定; 取水点防止污染措施不力; 空调系统未按规定维护、保养; 高效过滤器未监测或措施不完善; e.设施、设备 未按需安装捕尘设备; 未按规定维护、保养; 微生物检查室洁净级别不符合药典要求; 部份生产和检验用仪器、仪表未定期校验 ; 部分设备无状态标识或不规范; 呼吸器

5、、压缩空气过滤器管理不清晰;物 料 发现较多的缺陷条款:3801、3902、4002、4302、4702 涉及内容: a.物料管理 供应商审计与评估仅进行合法性审查; 标签说明书领用等规程的可操作性差; 中药材、中药饮片状态标识内容不完整; 不合格物料未及时处理; b.物料检验 原、辅料未按批取样检验; 复验周期未设定或设定不合理,到期未进行复验; c.物料储存 标签、说明书帐物不符; 未按规定储存物料;卫 生 发现较多的缺陷条款: 4301、4902、4903、5401 涉及内容: a.卫生管理 对进出洁净区人员控制不力; 清洁记录形式化; b.人员卫生 工衣穿戴不符合要求。 c.厂房、设施

6、、设备卫生 清洁与清场不彻底;验 证 发现较多的缺陷条款: 5801、5901、6001 涉及内容: a.验证管理 验证组织管理不到位,日常的验证管理工作无专人负责; 无验证主计划,验证管理缺少系统性和计划性; 无再验证的规定; b.验证文件缺乏完整性 验证文件无系统的编号,追溯性差; 验证方案、记录和报告没有作为一个整体进行归档; 原始记录和原始资料未以文件形式归档; 验证数据没有进行汇总评价; 无偏差漏项记录与调查; 无验证相关人员的培训记录; c.验证项目不全面 影响药品质量的工序或设备改变时未及时进行评价和验证; 原料药未对所有认证品种做验证; 设备清洗验证未对所有品种进行分析评价 新

7、增品种未做验证和评价 d.验证的内容不充分 如空气净化系统验证无企业详细的环境监控记录,没有确定合适的警戒限和行动限,无详细的空调系统PID图; 高效过滤器没有检漏,初中效过滤器的初阻尼未确认; 工艺用水系统验证无材质报告,无系统PID图和取样点图; 无贮槽、分配管道的清洗消毒验证,对各功能段的性能确认不完整; 中药制剂对前处理及提取工序未做验证; 验证中采集数据较少,不具有分析价值和统计意义; e.验证的方法不合理 残留量标准确定不合理; 检测方法的选择不合理; 检测方法未经验证;文 件 发现较多的缺陷条款: 6401 、6501 涉及内容: a.文件的制定 可操作性较差,流程描述与实际不符

8、,缺乏异常情况下处理流程,文件制定前没有事先充分征求管理人员和使用者意见; b.文件的管理 文件发放控制体系不严密,随意变更,未定期进行文件修订; 文档管理混乱,无产品质量档案;生产管理 发现较多的缺陷条款:6701、6801 、7009、7201 涉及内容: a.批记录 批记录未按规定修改; 批记录中未纳入所用设备运行情况、关键工序操作过程、主要项目检测结果等内容,如灭菌柜的自动检测记录、生粉入药的微生物限度检查结果; 批记录中数据不完整、追朔性差; b.生产过程管理 未坚持物料状态标示; 生产操作间无相应SOP; 物料平衡(收率)的未确定、未检查; 相对负压、捕尘设施有效性不佳与清洁不彻底

9、; 未按标准规程操作并及时准确记录; 物料、器具定置管理。质量管理 发现较多的缺陷条款:7502、7503、7510、7601 涉及内容: a.质量标准 内控质量标准应高于国家标准; 国家标准未能控制的项目(如在生产工艺中所用的一、二类有机溶剂),在内控标准中未给予增定; b.实验室设备、仪器、试液、标准滴定液、对照品、毒剧品、菌种、培养基的管理问题 仪器设备与主要产品检验工作不匹配; 未按要求进行仪器校验测试; 试液标签书写不规范,标准液配制、贮存不当; c.质量检验 取样不具代表性; 检验记录真实性与完整性欠缺; 检验设备使用记录不完整; 委托检验的执行不力; d.稳定性评价与考察 留样数

10、量不足; 稳定性考察的环境条件不符合要求; 稳定性考察的项目不够;自 检 发现较多的缺陷条款: 8301、8401 涉及内容: a.全面性 如文件系统未纳入自检; b.针对性 自检形式化,与自身产品特性结合不密切; c.意见性 自检对质量保障体系未产生推动作用;申报资料中存在的问题 1.申请表 填写内容不全,如缺中药前处理及提取、英文翻译等; 申请书未附申请认证剂型及品种表; 2.资料内容 厂房平面布局图送、回、排风图不清晰或不全;大部分企业未报设备布局图; 生产车间概况图不标明净化级别,无设备安装平面图; 生产剂型和品种表内容不全; 变更生产地址未及时变更品种的注册批件; 工艺流程的书写不规

11、范; 新建企业、新增生产范围缺批生产记录复印件; 自检报告千篇一律,对申请认证剂型或品种特殊性要求无说明,无上次认证不合格项目的整改情况; 3.证明性文件 未提供符合消防、环保的证明;附件九 GMP认证检查中关键设备及工艺的验证验证的定义证明任何程序、生产过程、设备、物料、活动或系统确实能达到预期结果的有文件证明的一系列活动,它涉及到 GMP的各个要素。通过验证要证明在药品生产和质量管理中与其有关的机构与人员、厂房与设施、设备、物料、卫生、文件、生产工艺、质量控制方法等是否达到了预期的目的。验证的目的保证药品的生产过程和质量管理以正确的方式进行,并证明这一生产过程是准确和可靠的,且具有重现性,

12、能保证最终得到符合质量标准的药品。药品生产过程验证指在完成厂房、设施、设备的鉴定和质控、计量部门的验证后,对生产线所在生产环境、工艺装备的局部或整体功能、质量控制方法及工艺条件的验证,确证该生产过程是有效的,且有重现性。验证内容1、空气净化系统;2、工艺用水系统;3、生产工艺及其变更;4、设备清洗;5、主要原辅材料变更。无菌药品生产过程验证内容增加:1、灭菌设备;2、药液滤过及灌封(分装)系统。设备的验证1、制药设备的作用药品生产工艺是以制药设备为支的,制药设备是制药企业实施 GMP 的硬件的重要部分,直接影响 GMP 的贯彻实施。2、设备验证的作用验证是用文字证明一台设备或一项工艺,能高度可

13、靠并始终如一地生产出具有某种预定质量的产品。制药设备的验证,提供了工艺能高度可靠地生产出符合质量标准的药品的保证。3、制药设备(又称制药装备),包括:* 原料药机械及设备;* 制药机械及设备(片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、 大输液剂、水针剂、粉针剂、软胶囊剂、液剂、霜剂、栓剂、滴眼剂、中药制丸机等);* 制药工艺用水系统设备;* 药品检验设备;* 药用包装机械设备;* 与制药设备连用的计算机系统; 等等。 4、什么是关键设备?在制药生产工艺中,与药物直接接触的设备,应视为关键设备;制药工艺用水设备是制药工艺的重要 组成部分及必要的技术支撑,也应视为关键设备。附件十 GMP认证检查过程中常见问题分析国

14、家药品监督管理局药品认证管理中心梁 之 江 主任药师2002 年 9 月一、机构与人员 1、专业或GMP培训不到位; 2、质检人员数量偏少或培训力度不够; 3、主管生产和质量管理的企业负责人为非医药或相关专业; 4、健康检查及处理、安排不彻底。二、厂区环境 1、厂区整体布局未考虑风向; 2、人流、物流未分开; 3、煤粉、煤渣无有效的防护措施; 4、地沟积水; 5、种植开花植物; 6、垃圾处理不符合要求。三、厂房(包括洁净室) 1、走道窗户随意开启; 2、净化区与非净化区之间开门或窗; 3、室内蚊、蝇或蚂蚁; 4、净化操作间内地漏不符合要求; 5、水池下水没有水封; 6、管道穿越天花板处不密封;

15、 7、直排口无防回风装置; 8、洁净室的送风口与回风口位置不妥; 9、洁净室内有人、物流交叉现象; 10、消毒剂未定期更换; 11、运料车沿路有撒料现象; 12、产粉尘多的操作间与其他操作间未保持相对负压; 13、裸手接触药品; 14、未按要求穿洁净服及戴口罩; 15、洗衣间问题; 16、清洗间问题; 17、洁具间; 18、安全出口。 等等 四、中间站(暂存间) 1、生产品种较多,存放空间过小; 2、中间产品未按规定摆放; 3、产品直接放在地面上; 4、产品包装上的标签脱落; 5、将中间站作为公用通道。 五、设备 1、设备状态标志不明显或不符合要求; 2、仪器、仪表无合格标志或无使用记录; 3

16、、纯化水罐及输水管道不易清洗; 4、固定管道上未标明内容物名称及流向。 六、物料管理 1、物料储存无托盘; 2、物料储存未按规定要求; 3、应根据产品要求设立不同的库房; 4、物料储存时温湿度记录是否完整; 5、标签及说明书的储存是否符合要求; 6、是否按规定取样; 7、库房的防虫、防鼠、防火等措施是否完善; 8、库房照明亮度是否符合要求。七、验证 1、验证机构的建立; 2、验证内容是否包括厂房、设施及设备(安装确认、运行确认、性能确认)和产品验证;(规范第五十七条) 3、是否根据生产情况及产品提出验证项目、制定验证方案,并组织实施;(规范第五十九条) 4、产品的生产工艺及关键设施、设备是否按

17、验证方案进行验证。当影响产品质量的主要因素发生改变及生产一定周期后,是否进行再验证;(规范第五十八条) 5、验证的数据及分析内容是否以文字形式归档保存;(规范第六十条) 6、验证内容是否包括如下各项: (1)空气净化系统; (2)工艺用水系统; (3)生产工艺及其改变; (4)设备清洗; (5)主要原辅料变更。 无菌药品生产过程验证还须增加以下内容: (1)灭菌设备; (2)药液过滤及灌封(分装)系统。八、文件管理 1、是否具有完整的生产管理、质量管理的各项制度和记录,其中包括: (1)厂房、设施和设备的使用、维护、保养、检修等制度和记录; (2)物料验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户

18、投诉等制度和记录; (3)不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理等制度和记录; (4)环境、厂房、设备人员等卫生管理制度和记录; (5)规范和专业技术培训等制度和记录。 2、产品生产管理文件是否具有完整的生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程; 3、批生产记录是否作到完整、整洁、准确、真实; 4、产品质量管理文件是否齐全;等等。 九、生产管理 1、具有完善的防止药品被污染和混淆的措施; 2、直接入药的药材粉末,配料前应做微生物检查; 3、工艺用水要符合质量标准,并定期检验,且有详细记录;十、质量管理 1、质量管理部门要负责药品生产全过程的质量管理和检验,要接受企业负责人的直接领导; 2、质量管理部门要履行其应有的各项职责,并要有详细的记录; 3、质量管理部门要会同有关部门评估主要供应商的质量体系。 十一、自检 1、根据规范要求,药品生产企业要定期组织自检,以证实与规范的要求一致; 2、自检要有记录,并形成自检报告,同时提出改进措施和建议。

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