1、上海浦东新区价格认证中心上海市浦东新区价格认证中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能(一)围绕“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统”的要求,通过价格鉴定和价格认证等手段调解价格矛盾,处理价格纠纷。(二)对司法和行政执法领域价格不明
2、或者价格有争议的事项进行价格鉴定。涉及新区纪检、公安、检察院、工商、税务、技监等机关的扣押物、应税物、罚没物等各类财产物品的价格鉴定。(三)为社会提供价格水平合理性、价格行为合法性公正性认定。涉及如慈善基金会等非营利性机构捐赠财产物品的价格认定,企业放弃物的认证等。(四)对行政机关公务活动中价格不明或者价格有争议的各类有形资产、无形产品、有偿服务收费进行价格认定。涉及新区政府机关开展特定公务活动、处置国有资产、处理各类矛盾、纠纷时标的财产和物品的价格认定。(五)承担新区价格行政主管部门管理权限内商品和服务定调价之前的成本监审等价格事务性工作。(六)承办上级领导和价格主管部门交办的其他事项。二、
3、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区价格认证中心设2个内设机构,包括:综合业务科、价格鉴证科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入449.69一、一般公共服务支出400.75其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出30.11九、医疗卫生与计划生育支出10.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支
4、出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.77二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计449.69本年支出合计449.69用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计449.69总计449.692017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计449.69449.69201一般公共服务支出400.75400.7520104发展与改革事务400.75400.752010450 事业运行198.73198.732
5、010499 其他发展与改革事务支出202.02202.02208社会保障和就业支出30.1130.1120805行政事业单位离退休30.1130.112080502 事业单位离退休0.580.582080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0921.092080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.448.44210医疗卫生与计划生育支出10.0610.0621011医疗保障10.0610.062101102 事业单位医疗10.0610.06221住房保障支出8.778.7722102住房改革支出8.778.772210201 住房公积金8.778.772017年度支出决算表单位:
6、万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计449.69247.67202.02201一般公共服务支出400.75198.73202.0220104发展与改革事务400.75198.73202.022010450 事业运行198.73198.732010499 其他发展与改革事务支出202.02202.02208社会保障和就业支出30.1130.1120805行政事业单位离退休30.1130.112080502 事业单位离退休0.580.582080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0921.092080506 机关事业
7、单位职业年金缴费支出8.448.44210医疗卫生与计划生育支出10.0610.0621011医疗保障10.0610.062101102 事业单位医疗10.0610.06221住房保障支出8.778.7722102住房改革支出8.778.772210201 住房公积金8.778.772017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款449.69一、一般公共服务支出400.75400.75二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社
8、会保障和就业支出30.1130.11九、医疗卫生与计划生育支出10.0610.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.778.77二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计449.69本年支出合计449.69449.69年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计449.69总计449.69449.692017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功
9、能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出400.75198.73202.0220104发展与改革事务400.75198.73202.022010450 事业运行198.73198.732010499 其他发展与改革事务支出202.02202.02208社会保障和就业支出30.1130.1120805行政事业单位离退休30.1130.112080502 事业单位离退休0.580.582080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.0921.092080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.448.44210医疗卫生与计划生育支出10.0610.0621011医疗保障10.0610
10、.062101102 事业单位医疗10.0610.06221住房保障支出8.778.7722102住房改革支出8.778.772210201 住房公积金8.778.77合计449.69247.67202.022017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出199.12199.1230101 基本工资31.7731.7730102 津贴补贴8.058.0530103 奖金30104 其他社会保障缴费13.4213.4230106 伙食补助费30107 绩效工资109.06109.0630108机关事业单位基本养老保险
11、缴费21.0921.0930109职业年金缴费8.448.4430199 其他工资福利支出7.297.29302商品和服务支出38.2038.2030201 办公费10.1410.1430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.030.0330205 水费0.180.1830206 电费30207 邮电费0.050.0530208 取暖费30209 物业管理费4.854.8530211 差旅费3.303.3030212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费0.060.0630218
12、 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.072.0730227 委托业务费30228 工会经费1.801.8030229 福利费4.404.4030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.217.2130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.094.09303对个人和家庭的补助9.359.3530301 离休费30302 退休费0.580.5830303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.778.7730312 提租补贴30313
13、 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.990.9931002 办公设备购置0.990.9931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计247.66208.4739.192017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.480.060.
14、480.062017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为449.69万元、支出总计为449.69万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加10.56万元。主要原因:人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计449.69万元,其中:财政拨款收入449.69万元,占100%。三、关
15、于2017年度支出决算情况说明本年支出合计449.69万元,其中:基本支出247.67万元,占55.08%;项目支出202.02万元,占44.92%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算449.69万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加10.56万元,增长2.4%。主要原因:人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出449.69万元,占本年支出合计的100%。与2016年
16、度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.56万元,增长2.4%。主要原因:人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出449.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)400.75万元,占89.12%;社会保障和就业支出(类)30.11万元,占6.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)10.06万元,占2.24%;住房保障支出(类)8.77万元,占1.95%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.23万元,支出决算为
17、449.69万元,完成年初预算的122.45%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资、职业年金、社会保险费用调整及因工作实际变化调整项目资金等。其中:1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)198.73万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为161.74万元,支出决算为198.73万元,完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资、社保经费等调整。2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)202.02万元。主要用于:商品和服务支出。年初预算为153.00万元,支出决算为
18、202.02万元,完成年初预算的132.04%。决算数大于预算数的主要原因:因工作实际变化调整项目资金等。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.58万元。主要用于:退休职工各类福利支出。年初预算为0.54万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位离退休费标准2017年度有所上调。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.09万元。主要用于:单位基本养老保险缴费支出。年初预算为23.09万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的91.34%。决算数
19、小于预算数的主要原因:单位社会保险支出减少。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.44万元。主要用于:单位职业年金缴费支出。年初预算为9.24万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的91.34%。决算数大于预算数的主要原因:单位职业年金支出减少。6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)10.06万元。主要用于:单位社保中的医疗保险支出。年初预算为11.54万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因:单位医疗保险支出减少。7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(
20、项)8.77万元。主要用于:单位住房公积金支出。年初预算为8.08万元,支出决算为8.77万元,完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因:公积金基数调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出247.66万元,包括人员经费208.47万元,公用经费39.19万元。基本支出中:1、工资福利支出199.12万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出38.20万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费
21、、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出9.35万元,主要用于:退休费、住房公积金支出。4、其他资本性支出0.99万元,主要用于:办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.48万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12.5%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开
22、;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0万元;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的12.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位尽量减少对外接待的开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.06万元,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算增加0.06万元。公务接待费支出增加的主要原因是外省市同系统单位来我单位进行工作调研接待。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置
23、及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待支出0.06万(含外宾接待支出0万元)。主要用于外省市同系统单位来我单位进行工作调研接待,公务接待1批次、6人次,其中:接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.99万元,其中:货物采购金额0.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一
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