ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:37 ,大小:25.93KB ,
资源ID:23333059      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/23333059.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(质量体系年度内审计划.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

质量体系年度内审计划.docx

1、质量体系年度内审计划2013)年度内审计划编制:审核:XXXXXXXXX有限公司2013年度内审计划编号:JL15.2-1 编号:201301审核目的:1、 确定质量保证体系要素是否符合 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证体系基本要求规定的质量要求;是否适应本公司实际运营的状态。2、 确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性;3、 取得管理评审改进质量体系的机会;4、 产品生产过程是否满足法规、标准的要求。审核范围:公司D级压力容器产品制造;与质量体系有关的所有质量控制系统、所有涉及的部门和人员。审核依据:1、 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改

2、造、维修质量保证体系基本要求 ;2、 公司的质量保证体系文件;质量保证手册、程序文件。3、 产品适用的法律法规。审核方法:按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素评审。审核时间、持续时间:2013年 月 日至月 日日期:2013年10月29日内部审核计划编号:JL15.2-2 编号:201301审核组组长: 组员: 第1页共2页1、 审核目的:(1)确定质量保证体系要素是否符合 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定的质量要求;(2) 确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性;(3) 取得审核提供改进质量体系的机会;(4) 满足法规、标准的

3、要求。2、 审核依据:(1)TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ;(2) 公司的质量保证体系文件;(3) 产品适用的法律法规。3、 覆盖产品:公司D级压力容器产品制造。4、 审核时间: 年 月 日至 年 月 日首次会议时间: 年 月 日末次会议时间: 年 月 日5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。6、 、审核安排日期时间审核内容地点审核员备注月 日8:008:30首次会议8:3010:00质量方针办公室质量保证体系办公室文件和记

4、录控制办公室合同控制供销科10:0011:30设计控制技术科材料、零部件控制质检科14:0016:30作业(工艺)控制r技术科焊接控制技术科热处理控制技术科内部审核计划编号:JL15.2-2 编号:201301审核组组长: 组员: 第1页共2页日期时间审核内容地点审核员备注月 日8:0010:00无损检测控制无损检测室理化检验控制理化计量室检验与试验控制质检科设备和检验与试验装置控制生产部10:0011:30不合格品(项)控制质检科质量改进与服务质检科14:0015:30人员培训、考核及其管理办公室容器表面处理控制生产部执行特种设备许可制度办公室15:3016:00审核组内部会议,整理审核结果

5、,与责任人交换意见16:0016:30末次会议编制:审批:日期:2013年10月29日会议签到表/会议记录管理评审会议内审首次会议内审末次会议 时间: 年 月 日姓名所在部门职务、职称姓名所在部门职务、职称会议记录:会议由质保工程师 主持,会上总经理强调了内部质量审核的必要性,并成立了内部质量审核小组, 任内审小组组长,内审员 ,于 年 月 日至 年月 日进行内部审核。要求内审员认真负责,严格按TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求基本要素审核,各质控系统责任人、与质量有关的各责任 人员积极配合内审组的工作。记录人/日期:编号:JL15.2-3 编号:20

6、1301序 号项目(质量体系要素/活动)审查结果评论软件符合有缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用1质量方针软件硬件1.1企业领导是否亲自制定了质量方 针?软件硬件1.2质量方针是否体现了对特种设备安 全性能及其质量持续改进的承诺?软件硬件1.3质量方针是否为各质量控制及其相 关的部门和责任人员所理解、熟悉、贯 彻和保持?软件硬件2质量保证体系软件硬件2.1企业领导是否建立并实施了文件化丁的质量体系?软件硬件2.2企业领导是否按本企业产品质量形 成客观规律建立健全了与质量体系相 适应的组织机构?软件硬件2.3企业领导是否授权有充分明确责任 和权力及组织上独立的质量监督和验 证

7、、实施和控制人员软件硬件2.4质量监督和验证、实施和控制人员 是否在岗并切实按法规标准的要求和 质量手册的规疋独立仃使其责任和权 力?软件硬件2.5企业领导是否建立了有效运行的质 量信息反馈与处理系统?软件硬件2.6企业领导是否定期进行了质量体系 的审核和分供方的评审?软件硬件3文件和记录控制软件硬件3.1质量体系文件是否完整正确并满足 质量体系运行要求软件硬件3.2对质量体系文件的审批、标识、收 集、编目、归档、存贮期限、保管分发、 回收处理、复制、更改、修订、查阅、 索取等是否做出了明确规定?软件硬件3.3质量体系文件是否真实、可靠、有 效并有追溯性?软件硬件编号:JL15.2-3 编号:

8、201301序 号项目(质量体系要素/活动)审查结果评论软件符合有缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用4合同控制软件硬件4.1有无合冋评审程序并评审了每个合 冋,保证法规标准和需方要求得到清晰 的理解和正确的执行?软件硬件4.2合冋要求有变更时怎样与需方协调 一致并及时通知有关部门做了相应调 整?软件硬件5设计控制软件硬件5.1有无元整的自仃设计程序?软件硬件5.2怎样处理文件的分发、更改?有关 部门是否均为同一有效版本?软件硬件5.3怎样处理材料代用?软件硬件5.4怎样处理超差特许?软件硬件5.5怎样处理需方供图的审查、更改、 材料代用、超差特许?软件硬件6材料、零部件控制

9、软件硬件6.1米购文件是否符合要求 ?软件硬件6.2有无分供方档案?对分供方是怎样 评审的?软件硬件6.3怎样进行材料、零部件进货验收?软件硬件6.4怎样进行材料、零部件的保管、发 放、回收?6.5有无材料标记代号和标记移植程 序?所有材料、零部件是否具有可追溯 性?编号:JL15.2-3 编号:201301序 号项目(质量体系要素/活动)审查结果评论软件符合有缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用6.6怎样处理材料代用?软件硬件6.7怎样处理进口材料?软件硬件6.8怎样处理不合格材料软件硬件7作业(工艺)控制软件硬件7.1有无通用或专用工乙?软件硬件7.2有无工艺纪律程序?软

10、件硬件7.3有无工装、模具程序?软件硬件8焊接控制软件硬件8.1有无焊工资格和钢印管理程序?并 按规定进行了控制?软件硬件8.2焊接工艺评定是否符合标准规定?软件硬件8.3焊工是否持有相关的焊接工艺规 程?软件硬件8.4焊接设备是否完好?仪表是否校准软件并在有效期?硬件8.5焊接材料烘焙、保温、领用、发放、 回收是否符合规定并可追溯?低氢焊 条在车间使用时是否采取了防潮措 施?软件硬件8.6谁负责车间现场焊工资格、禁焊条 件、焊接工艺纪律的管理?怎样控制定 位焊?焊前、焊中、焊后施焊记录是否 真实可靠软件硬件8.7产品焊接试板是否按法规、标准规 定的要求进行控制?软件硬件编号:JL15.2-3

11、 编号:201301序 号项目(质量体系要素/活动)审查结果评论软件符合有缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用8.8焊缝返修是否按法规、标准规定的 要求进行控制?软件硬件9热处理控制软件硬件9.1对不同的热处理分别是怎样进行控 制的?软件硬件9.2车间现场有无热处理工艺文件?是软件否执行了热处理工艺文件?硬件9.3热处理设备是否完好?测量装置科 1软件位是否正确并经校准在有效期?硬件9.4谁负责监督热处理操作?时间-温 度等热处理记录报告是否真实可靠? 热处理试件是否符合规定并进行了验 证?软件硬件9.5热处理后的焊接装配和焊接返修是 怎样控制的?软件硬件9.6外协热处理单位

12、是否经评审合格? 谁负责监督检验?软件硬件10无损检测控制软件硬件10.1谁负责无损检测检验人员资格考 核评定、体检和视力检查等管理?软件硬件10.2无损检测手段和环境是否符合法 规、标准的规定?无损检测设备怎样校 验并在有效期和完好状态下使用?软件硬件10.3有无无损检测工乙规程?对特殊 的无损检测是否有专用的工艺规程?软件硬件10.4怎样控制底片质量、评片标准、探 伤比例和扩探?无损检测记录报告是 否真实可靠?软件硬件11理化检验控制软件硬件11.1理化检验手段和环境条件是否符 合要求?软件硬件编号:JL15.2-3 编号:201301序 号项目(质量体系要素/活动)审查结果评论软件符合有

13、缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用11.2试件和试样制备是否符合规定和 怎样保存?记录报告是否真实可靠?软件硬件12检验与试验控制软件硬件12.1是否根据检验、试验和检查程序对 生产计划的每一产品编号编制了检验、 试验和检杳计划和文件准备 ?软件硬件12.2是否做到工序间验证未完成不得 转入下道工序?最终检验未完成不发 货?软件硬件13设备和检验与试验装置控制软件硬件13.1设备和检验与试验装置是否建立 了档案?软件硬件13.2设备和检验与试验装置状态是否 做了标识?软件硬件13.3是否规定了计量器具周期检定计 划?保证所有计量器具均须检定合格软件划? 1保证所有计量器具均

14、须检定格在有效期,并有合格标志可追溯?硬件13.4有环境条件要求的计量器具和测 量试验装备是否符合规定的要求?软件硬件14不合格品(项)控制软件硬件14.1有无对不合格的鉴别、标识、隔离、 评审、处置、验证、文件和防止再发生 的纠正措施等程序?软件硬件14.2不合格由谁负责判定和处理?谁 负责验证纠正措施并放行?是否做到 质量部门在处理不合格问题时有独立 不受进度等任何干扰和高于其他部门 的权力着手处理?软件硬件15质量改进与服务软件硬件15.1对不合格质量信息怎样调查、分 析、查明潜在原因并采取纠正预防措 施?软件硬件编号:JL15.2-3 编号:201301序 号项目(质量体系要素/活动)

15、审查结果评论软件符合有缺陷不符合未包括不适用硬件符合有缺陷不符合未包括不适用15.2审查质量信息反馈与处理的记录 报告,证实质量体系是否有效运行?软件硬件16人员培训、考核及其管理软件硬件16.1谁负责人员培训计划的制定和实 施?软件硬件16.2有无人员培训和考核评定的考绩 档案提供证实?软件硬件17容器表面处理过程控制软件硬件17.1有无表面处理工艺文件?并按文 件规定实施?软件硬件17.2容器表面处理过程中的记录报告 是否真实可靠?软件硬件18执行特种设备许可制度软件硬件18.1是否为安全监察、监督检验、需方 检查提供了必备的工作条件?软件硬件18.2是否明确了与安全监察、监督检 验、需方

16、检查的联系方式?软件硬件18.3是否为安全监察、监督检验、需方 检查提供在控版本质量手册和质量记 录报告供其检查、验证、追溯、证实质 量体系有效?软件硬件18.4对为安全监察、监督检验、需方检 查的意见和建议是否做了认真的整改 和满意的答复?软件硬件说明:质量体系审查分质量手册(简称软件)审查和质量手册实施(质量体系运行和产品零部件质量检测简称硬 件)审查,审查结果分:符合(充分)、有缺陷(需要改进)、不符合(不接受)、未包括(漏项)、不适用,在 有关栏目用“V”表示。会议签到表/会议记录管理评审会议内审首次会议内审末次会议 时间: 年 月 日姓名所在部门职务、职称姓名所在部门职务、职称会议记

17、录:会议由质保工程师_主持,会上内审组长_公布内审结果,并将内审报告发放到各质控责 任人和相关部门,对大家的工作给予了肯定,同时也指出了一些不足,如有的同志对标准不够 熟悉等,要求各相关人员加强学习。记录人/日期:内部审核报告编号:JL15.2-5 编号:201301审核目的:1、 确定质量保证体系要素是否符合 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证体系基本要求规定的质量要求;是否适应本公司实际运营的状态。2、 确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性;3、 取得管理评审改进质量体系的机会;4、 产品生产过程是否满足法规、标准的要求。审核范围:公司D级压力容器产品制

18、造;与质量体系有关的所有质量控制系统、所有涉及的部门和人员。审核依据:1、 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ;2、 公司的质量保证体系文件;质量保证手册、程序文件。3、 产品适用的法律法规。审核日期:2013年 月 日至2013年 月 日审核组长:审核综述:1、 本次审核共发现严重不合格 0项,一般不合格0项。2、 体系的主要评价:(a) 公司封头制造质量体系符合 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证体系基本要求规定的质量要求;(b) 现行封头制造质量保证体系能实现质量目标。(c) 满足法规、标准的要求。 审核结论:公司现行封头质量保证体系符合 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系基本要求,D级压力容器产品安全性能能够得到有效控制;质量保证体系适应、充分 和有效,满足公司质量方针和目标的要求。附件:1、 不合格报告2、 审核报告发送部门/人员备注:

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1