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白沟新城一般公共预算.docx

1、白沟新城一般公共预算2016年白沟新城一般公共预算目 录第一部分2016年预算安排原则1 2016年预算安排的原则 3第二部分2016年本级一般公共预算安排基本情况1 2016年本级一般公共收入预算 5 2 2016年本级一般公共收入预算说明 5 3 2016年本级一般公共收支预算平衡 64 2016年本级一般公共收支预算平衡说明 7 5 2016年本级一般公共支出预算 .8第三部分2016年本级一般公共支出预算资金安排情况1 一般公共服务支出安排情况 102 国防支出安排情况 133 安全稳定支出安排情况 144 教育支出安排情况 155 文化体育与传媒支出安排情况 176 社会保障和就业支

2、出安排情况 187 医疗卫生与计划生育支出安排情况 208 节能环保支出安排情况 219 城乡社区事务支出安排情况 2210 农林水支出安排情况 2311 交通运输支出安排情况 2412 资源勘探信息等支出安排情况 2513 商业服务业等支出安排情况 2614 国土海洋气象等支出安排情况 2715 住房保障支出安排情况 2816 其他支出安排情况 2917 提前下达转移支付资金安排情况 3018 “三公经费”预算安排情况 3219 政府采购预算安排情况 331 2016年预算安排的原则一是依法理财。全面落实新预算法等法律规定,改进预算编审程序,细化项目编制,硬化预算约束。二是绩效导向。按要求推

3、进绩效预算改革,将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。三是整合财力。整合管委会各种可用资金,盘活资金存量,加强债务管理,统筹安排支出,提高资金配置效率。四是统筹兼顾。全面保障民生,支持重点工作、重点项目支出,同时坚持厉行节约,严格控制一般性支出,从严从紧控制“三公经费”支出。第二部分2016年本级一般公共预算安排基本情况1 2016年本级一般公共收入预算 单位:万元项 目2015年完成数2016年预算数增速公共财政预算收入50426 54971 9.00%(一)税收收入46798 52507 12.20%其中:国税部门组织收入1548 1737 12.20% 地税部门组织收入45250 50

4、771 12.20%(二)非税收入3628 2464 -32.10%其中: 财政部门组织收入2625 1429 -60.60% 教育费附加971 1000 3.00% 残疾人就业保障金32 35 9.30% 2 2016年本级一般公共收入预算说明按照积极稳妥的原则,2016年本级一般公共预算收入安排54971万元,同比增长9%,这一目标是综合分析全区经济形势及政策调整因素设定的,与全区经济发展预期目标相适应。3 2016年本级一般公共收支预算平衡单位:万元收入支出项 目预算数项 目预算数一般公共预算收入合计115365 一般公共预算支出合计115365 一般公共预算收入54971 一般公共预算

5、支出112547 调入资金1973 上解支出2818 上年结转结余资金54836 上级提前下达转移支付收入3575 4 2016年本级一般公共收支预算平衡说明一般公共预算总收入115365万元,其构成是:当年一般公共预算收入54971万元,上年结余结转54836万元,上级提前下达转移支付收入3575万元,调入资金1973万元。一般公共预算总支出115365万元,其构成是:当年本级一般公共预算支出112547万元,上解支出2818万元。收入支出相抵,当年收支平衡。一、调入资金是统筹的从土地出让金中计提教育、农田水利建设资金。二、为提高预算编制的完整性,上级提前下达我区2016年转移支付资金357

6、5万元,列入本级支出项目。5 2016年本级一般公共支出预算单位:万元科目编码名称合计本级财力安排上级转移支付安排上年结转安排合计112547 10240935756563 201一、一般公共服务支出13896 12937 12 946 203二、国防支出659 68 0 591 204三、安全稳定3532 3481 0 51 205四、教育支出8981 7956 570 455 207五、文化体育与传媒260 237 13 9 208六、社会保障和就业支出2517 1601 733 183 210七、医疗卫生与计划生育支出4402 2731 1553 118 211八、节能环保支出8694

7、7775 0 919 212九、城乡社区支出59893 57540 0 2353 213十、农林水支出3736 2593 597 546 214十一、交通运输支出542 490 0 52 215十二、资源勘探信息等支出1661 1580 54 28 216十三、商业服务业等支出731 462 33 236 220十四、国土海洋气象等支出341 341 0 0 221十五、住房保障支出543 457 10 76 227十六、预备费1400 1400 0 0 229十六、其他支出750 750 0 0 第三部分2016年本级一般公共支出预算资金安排情况1 一般公共服务支出安排情况 单位:万元科目编

8、码项 目预算数合 计12947 20103(一)政府办公厅(室)及相关事务支出1458 20103011、行政运行296 20103012、日常公用经费87 20103993、其他机关事务支出797 20199994、政务服务中心经费222 20199995、公共资源交易中心经费57 20104(二)发展与改革事物支出430 20104011、行政运行354 20104012、日常公用经费40 20104043、白沟新城十三五规划编制经费35 20104084、物价系统信息网络费1 20105(三)统计信息事物163 20105051、专项统计业务经费30 20105072、专项普查活动经费6

9、 20105073、全国农业普查经费115 20105014、农民工市民化进程调查经费4 20105995、统计刊物征订(统计年鉴、经济手册)、发行3 20105066、统计培训费3 20105067、统计数据质量抽查、执法检查2 20105063、统计网络租用费1 20106(四)财政事务486 20106011、行政运行285 20106012、日常公用经费36 20106053、财政国库业务20 20106074、金财工程网络租赁、视频会议改造40 20106045、综合治税专项经费40 20106086、财政委托业务支出30 20106997、政府采购工作经费10 20106998、征

10、管经费、业务经费25 20107(五)税收征管经费800 20110(六)人力资源事务11 2011012公务员职业道德等培训费11 20111(七)纪检监察事务205 20111011、行政运行176 20111012、日常公用经费19 20111043、办案经费10 20113(八)商贸事务2864 20113011、市管会专项经费815 201132、展会、洽谈会经费299 201133、参加、举办相关活动经费1747 201134、各类协会会费4 20115(九)工商行政管理事务85 20115021、市场监管专项经费0 20115042、零成本注册经费(包括取缔无照、打击传销经费)6

11、0 20115043、流通环节食品抽检经费25 20124(十)宗教事务5 20129(十一)群众团体事务12 20129021、妇联事务4 20129022、工会事务3 20129023、共青团事务5 20132(十二)组织事务468 20132011、行政运行356 20132012、日常公用经费35 20132993、党建经费66 20132994、宣传费12 20133(十三)宣传事务691 20133011、行政运行93 20133012、日常公用经费6 20133993、新闻媒体宣传费257 20133014、报刊征订费5 20133995、宣传白沟广告费331 2019999(十

12、四)其他一般公共服务支出670 20199991、白沟镇行政运行556 20199992、白沟镇日常公用经费114 2019999(十五)人员经费提标预留4350 2019999(十六)其他支出250 20199991、党报党刊征订费50 20199992、执法执勤车辆经费预留200 2 国防支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数合 计68 20306(一)人防支出54 20306031、人民防空经费17 20306032、人防警报器设备及安装费7 20306033、其他人防支出30 20306(二)武装经费14 20306011、征兵经费12 20306012、预备役建设2 3 公共安全

13、支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数204合 计3481 2049902(一)武装警察(消防)1262 2049902 地方消防经费325 2049902 消防装备购置、维修费、提标资金337 2049902 第二消防站建设资金600 20402(二)公安1118 20402011、行政运行647 20402042、治安管理160 20402053、国内安全保卫20 20402124、道路交通管理290 20404(三)检察44 2040401 行政运行44 20405(四)法庭5 2040599 白沟法庭经费5 20406(五)司法63 2040610 社区矫正工作经费13 20406

14、07 司法救助资金50 20409(六)国家保密35 2040905 涉密经费35 20499(七)其他公共安全支出954 20499011、平安城市及数字城管建设工程494 20499012、维稳经费200 20499013、社会治安综合治理专项经费259 4 教育支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数205合 计7956 20502(一)普通教育6949 20502011、学前教育85 20502022、小学教育3440 2050202 (1)运行经费2244 2050202 (2)中小学改扩建专项支出1196 20502033、初中教育866 20502034、高中教育178 205

15、02995、其他普通教育支出2380 2050299 代课教师经费1537 2050299 城乡义务教育保障机制经费75 2050299 60周岁以上民办代课教师教龄津贴25 2050299 学校保安经费103 2050299 一中教学设施改善160 2050299 不可预见费31 2050299 总校经费60 2050299 锅炉改造资金390 20504(二)成人教育经费6 2050803(三)教师培训费2 20509(四)教育费附加安排的支出1000 2050901 农村中小学校舍建设8982050999 其他教育费附加安排的支出1022016年教育支出项目预算安排情况单位:万元项 目金

16、额合 计12920 一、教育费附加安排的支出1000 白三学校36 回民学校10 白沟北校24 东芦学校200 高桥学校7 南校16 仁合庄学校184 王场学校5 魏庄学校133 小营学校49 许庄学校86 义合庄学校148 其他102 二、2016年土地出让收益中计提的教育资金安排的支出1196 魏庄小学教学用房改扩建788 北校小学教学用房改扩建408 三、上年结转土地出让收益中计提的教育资金安排的支出10724 王场小学教学用房改扩建1100 小营小学教学用房改扩建3116 义和庄小学教学用房改扩建430 新建小学教学用房改扩建6000 其他教育资金安排的支出785 文化体育与传媒支出安

17、排情况单位:万元科目编码项 目预算数207合 计237 20701(一)文化35 2070109 群众文化20 2070199 公益广告经费15 20704(二)新闻出版广播电视168 2070401 行政运行13 2070405 电视155 20799(三)其他文化体育与传媒支出34 6 社会保障和就业支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数合 计1601 20801(一)人力资源和社会保障管理事务180 20801051、劳动保障监察26 20801062、就业管理事务3 20801093、社会保险经办机构150 20801994、其他人力资源和社会保障管理事务2 20803 (二)财政

18、对社会保险基金的补助89 20803081、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助89 20805(三)行政事业单位离退休166 20805011、归口管理的行政单位离退休118 20805022、事业单位离退休48 20807(四)就业专项资金400 2080799 就业专项资金400 20808(五)抚恤127 20808011、死亡抚恤1 20808032、在乡复原、退伍军人生活补助38 20808053、义务兵优待83 20808994、建国前老党员生活补贴1 20808995、精减退职职工生活补贴1 20808996、国防公路工役制人员生活补助3 20809(六)退役安置47 2080

19、9011、一次性经济补助45 20809042、退伍兵职业教育和技能培训2 20810(七)社会福利52 20810021、老年福利50 20810992、其他社会福利支出2 20821(八)特困人员供养40 2082102农村五保供养支出40 2089901(九)农民工工资应急周转金500 7 医疗卫生与计划生育支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数210合 计2731 21003(一)基层医疗卫生机构348 2100302 乡镇卫生院支出348 21004(二)公共卫生595 2100401 疾病预防控制42 2100402 卫生监督机构192 2100408 基本公共卫生服务项目补助

20、资金319 2100499 药品零差率补助资金42 21005(三)医疗保障1275 21005011、行政单位医疗54 21005022、事业单位医疗221 21005033、公务员医疗补助4 21005044、优抚对象医疗补助、体检资金26 21005065、新型农村合作医疗838 21005087、城镇居民医疗保险160 21005998、其他医疗保障支出8 21006(四)中医药20 2100699 国医堂建设20 21007(四)计划生育事务366 21007161、计划生育事业经费278 21007172、计划生育服务88 21010(五)食品药品监督事物70 21099(六)其他

21、医疗卫生与计划生育支出58 2109901 新农合管理事务58 8 节能环保支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数211合 计7775 21101(一)环境保护管理事务217 2110101 1、行政运行175 2110104 3、环境保护宣传10 2110199 4、其他环境保护管理事务支出32 21103(二)污染防治6975 2110301 1、大气6190 2110302 2、水体695 2110307 3、排污费安排的支出90 21111(三)污染减排132 2111101 环境监测与信息132 21112(四)可再生能源451 2111201 垃圾处理厂运营451 9 城乡社区

22、支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数212合 计57540 21201(一)城乡社区管理事务2403 2120101 行政运行1004 2120104 城管执法585 2120106 工程建设管理54 2120199 其他城乡社区管理事务760 21202(二)城乡社区规划与管理249 2120201 城乡社区规划与管理249 21203(三)城乡社区公共设施建设30375 2120303 小城镇基础设施建设30375 21205(四)城乡社区环境卫生973 2120501 城乡社区环境卫生973 21299(五)其他城乡社区支出23540 2129999 其他城乡社区支出23540 1

23、0 农林水支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数213合 计2593 21301(一)农业141 2130108 病虫害控制69 2130152 对高校毕业生到基层任职补助52 2130199 其他农业支出20 21302(二)林业238 2130205 森林培育238 21303(三)水利1043 2130314 防汛30 2130319 江河湖库水系综合整治1013 21307(四)农村综合改革1152 2130705 对村民委员会和村党支部的补助152 2130799 美丽乡村建设资金1000 21308(五)普惠金融发展支出19 2130803 农业保险保费补贴19 11 交通运输

24、支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数214合 计490 21401(一)公路水路运输490 2140101 行政运行79 2140104 公路新建186 2140106 公路养护60 2140131 海事管理15 2140199 其他公路水路运输支出150 12 资源勘探信息等支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数215合 计1580 21505(一)工业和信息产业监管100 2150506 信息安全建设100 21506(二)安全生产监管18 2150605 安全监管监察专项18 21508(三)支持中小企业发展和管理支出1462 2150804 中小企业技术改造资金380 215

25、0805 中小企业发展专项资金800 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出282 13 商业服务业等支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数216合 计462 21602(一)商贸流通事务197 2160299 其他商贸流通事务支出197 21605(二)旅游业管理与服务支出3 2160504 旅游宣传3 21606(三)涉外发展服务支出132 2160699 其他涉外发展服务支出132 21699(四)其他商业服务业等支出130 2169999 其他商业服务业等支出130 14 国土海洋气象等支出安排情况单位:万元科目编码项 目预算数220合 计341 22001(一)国土资源事务

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