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1、30二、上级补助收入二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3715.379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41105.9513十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他

2、支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计25本年支出合计54121.32用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余2727.45年末结转和结余5626.062857总计29147.3858注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表项 目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次合计208社会保障和就业支出17.0720803 财政对社会保险基金的补助1.72080399财政对其它社会保险基金的补助20805行政事业单位离退休2080502 事业单位离退休213农林

3、水支出102.8521301农业2130104事业运行本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款5960本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表项目 行政事业单位离退休 事业运行本表反映

4、部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类301工资福利支出100.21302商品和服务支出5.2330101 基本工资36.4830201 办公费2.2630102 津贴补贴55.1830202 印刷费0.7130103 奖金8.5430203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费0.9130108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理

5、费303对个人和家庭的补助30211 差旅费0.1730301 离休费30212 因公出国(境)费用 30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.1130306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314

6、采暖补贴30231 公务用车运行维护费1.0730315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出0.5131001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补

7、贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计115.58公用经费合计5.74本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2016年度预算数2016年度决算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费4.10本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

8、和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明:漯河市源汇区农业机械管理站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分2016年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总表 2016年度收入总计119.93万元,其中:财政拨款收入119.93万元,年初结转和结余27.45万元。与2015年相比,收入增加了3.39万元,增加2.9 2016年度支出总计 121.32万元,其中:农林水支出105.95 万元,社会保障和就业支出

9、15.37万元。与2015年相比,支出增加了9.57万元,增加8.6原因:2016年比2015年人员增加,工资提高二、 收入决算表 2016年度收入总计119.93 万元,其中:财政拨款收入119.93万元。三、 支出决算表2016年度支出总计121.32万元,其中:基本支出121.32万元。四、 财政拨款收入支出决算总表2016年一般公共预算财政拨款收入119.93万元,一般公共预算财政拨款支出合计121.32万元。其中:基本支出121.32万元(人员经费115.58万元,公用经费5.74万元)。收入比支出少1.39万元。主要原因:2015年绩效工资,在2016年支出。五、 一般公共预算财政

10、拨款支出决算表2016年一般公共预算财政拨款支出合计121.32万元。具体情况如下:1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 105.95万元,主要用于办公费,水电费,差旅费、技术培训费和会议费等各项开支。2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)15.37支出万元,主要用于 医疗保险,工伤保险、生育保险、失业保险和离退休人员的工资等 。六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年一般公共预算财政拨款基本支出121.32万元,其中:人员经费115.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚

11、恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出。七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2016年度,源汇区植保站“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元,其中:1、 公务用车购置费0万元。2、公务用车运行维护费

12、1.07万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。比2015年减少0.69万元,减少39.2%。减少公务用车。 3、公务接待费0.00万元。4、2016年无因公出国(出境)人员和费用。2016年我站无政府性基金预算财政拨款。九、其他重要事项的情况说明(一)事业单位运行经费支出情况2016年事业单位运行经费支出5.74万元,比2015年减少6.63万元,主要原因: 2016年降低了单位的各项开支。(二)政府采购支出情况源汇区植保植检站2016 年政府采购支出总额0.00万元。第四部分名词解释(一)财政拨款收

13、入:指省级财政当年拨付的资金。(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。(五)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。(六)医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品

14、和药品监督管理事务等。(七)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。(十)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)机关运行经费:指反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比,“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

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