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如皋初中部门预算Word文档格式.docx

1、十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋市实验初中2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分如皋市实验初中概况贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施初中义务教育,促进基础教育发展二、2017年度主要工作任务及目标。(一)主要工作任务1聚焦“人民满意”,实施精致管理,促进转型升级。(1)着力政风建设。(2)优化级部管理。(3)注重开放办学。(4)提升师德修养。2聚焦“立德树人”,扎根校本文化,彰显德育特色。(5)加强常规教育管理。(6)推进德育队伍建设。(7)锻造自能

2、教育文化。(8)完善立体德育网络。3聚焦“质量核心”,深化课程改革,实现绿色高质。(9)规范办学行为。(10)夯实教学研究。(11)完善备课组建设。(12)抓好“培优挖潜”。4聚焦“和谐发展”,坚持齐抓共管,共建幸福校园。(13)创新党团工作。(14)实施民主治校。(15)重视综合治理。(16)加强宣传工作。(二)工作目标1推进教育精致管理,切实实施素质教育,确保质量考核再获一等奖。2不断增强服务意识,擦亮师生服务品牌,确保师生满意度明显提升。3创新专业成长平台,打造优质师资团队,确保教育人才数量再突破。4全面启动普及社团,不断锻造精品社团,丰富校园特色文化内涵。5安全工作落到实处,着力建设长

3、安校园,确保不发生一例安全事故。经市机构编制核定,如皋市实验初中事业编制280人。2017年如皋市实验初中共有58个班级,在校学生3636人,在职教工257人,事业单位专业技术人员255人,事业单位管理人员1人,事业单位工人1人, 退休41人如皋市实验初中2017年部门预算,根据年度工作目标和任务,依据市政府2017年市级部门预算编制方案的要求,足额编制收入预算,科学合理安排支出预算。支出预算4492.57万元,涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和专用设备购置费,比上年增加30.85万元,主要增加因素为:1. 预算定额变化,商品和服务支出增加25.36万元;2. 食堂电梯、锅炉年久老化,使用期

4、限已过,存在安全隐患,2017年安排专用设备购置费15万元。第二部分如皋市实验初中2017年度部门预算表见附件:如皋市实验初中2017年度部门预算表第三部分 如皋市实验初中2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明根据如皋市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知(皋财预20171号),如皋市实验初中2017年度收入预算4492.57万元,与上年相比增加30.85万元,增长0.69%,主要原因是预算定额标准调整因素导致基本支出增加,食堂电梯、锅炉年久老化,使用期限已过,存在安全隐患,2017年安排专用设备购置费15万元;支出预算4492.57万元,与上年相比增加30.85万元,增长

5、0.69%。主要原因是预算定额标准变化,食堂电梯、锅炉年久老化,使用期限已过,存在安全隐患,2017年安排专用设备购置费。其中:商品和服务支出增加25.36万元,专用设备购置费增加10万元。(一)收入预算总计4492.57万元。包括:1财政拨款收入预算4492.57万元。(1)一般公共预算收入预算4492.57万元,与上年相比增加49.85万元,增长1.12%。主要原因是1.预算定额变化,商品和服务支出增加25.36万元;2. 食堂电梯、锅炉年久老化,使用期限已过,存在安全隐患,2017年安排专用设备购置费15万元;3. 按照局统一要求义务教育学校停办小商店,预算外收入减少转为一般公共预算收入

6、增加19万元。(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。2财政专户管理资金收入预算0万元。与上年相比减少19万元,减少100%。主要原因是按照局统一要求义务教育学校停办小商店。3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。4上年结转资金预算数为0万元。(二)支出预算4492.57万元。1教育支出4492.57万元,主要用于在职人员工资、退休费、学校运行经费以及项目支出,项目支出包括教师延时费用、购置学校食堂电梯等。与上年相比增加30.85万元,增长0.69%。此外,基本支出预算数为4393.57万元。与上年相比增加24.54万元。主要原因是预算定额变化,商

7、品和服务支出增加25.36万元。项目支出预算数为99万元。与上年相比增加10.3万元,增长11.61%。主要原因:1.增加因素主要有:食堂电梯、锅炉年久老化,使用期限已过,存在安全隐患,2017年安排专用设备购置费15万元;2.减少因素主要有:上年度安排的消防设备购置项目已完结,不再安排。二、收入预算情况说明如皋市实验初中2017年收入预算4492.57万元,其中:一般公共预算收入4492.57万元,占100%;政府性预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;其他资金0万元,占0%;上年结转资金0万元,占0%。图1:收入预算图三、支出预算情况说明如皋市实验初中2017年支出预算合

8、计4492.57万元,其中:基本支出4393.57万元,占97.8%;项目支出99万元,占2.2%。图2:支出预算图四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市实验初中2017年度财政拨款收、支总预算4492.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加49.85万元,增长1.12%。主要原因是:1.预算定额变化,商品和服务支出增加25.36万元;五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年财政拨款预算支出4492.57万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加49.85万元,增长1.12%。教育支出1教育管理事务行政运行4492.57万元,与上年相比增加49.85万元

9、,增长1.12%。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年度财政拨款基本支出预算4393.57万元,其中:(一)人员经费3879.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费513.69万元。办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年政府性基金支出预算支出0万元。八、一般公共预算支

10、出预算表情况说明如皋市实验初中2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4492.57万元,与上年相比增加49.85万元,增长1.12%。主要原因是主要原因是1.预算定额变化,商品和服务支出增加25.36万元; (一)教育支出九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4393.57万元,其中:十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年一般公共预算机关运行经费预算支出513.69万元,比2016年增加25.36万元,增长5.19%。初中生、寄宿生预算定额发生变化,2016年初中生预算定额为1000元/人年,2017年

11、为1005元/人年,寄宿生预算定额,由120元/人年增加到200元/人年,定额福利费2017年1240元/人年。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费为11.5万元:其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.5万元,占“三公”经费的30.43%;公务接待费支出8万元,占“三公”经费的69.57%。具体情况如下:12017年因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%;22017年公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。(1)公务用车购置预算支出0万元

12、,比上年增加0万元,增长0%。(2)公务用车运行维护费预算支出3.5万元,上年预算数3.2万元,比上年预算数增加0.3万元,增长9.38%。增长的主要原因是使用年限达到11年标准增加。32017年公务接待费预算支出8万元,上年预算数13.51万元,比上年预算数减少5.51万元,减少40.78%。减少的主要原因是执行中央和省市公务接待规定,严格控制接待标准和参陪人数,防止公务接待费反弹现象的发生。如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,会议费预算与2016年预算0万元相比增加0万元,增长0%。如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.2

13、7万元,上年预算数18.76万元,比上年预算数减少0.49万元,减少2.61%。本年数小于上年预算数的主要原因是学生数减少。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出254.8万元,其中15万元用专用设备购置项目经费安排,其余239.8万元由公用经费调剂使用。本年计划购置设备有电梯225万元、多媒体6万元、图书7万元、多功能黑板9.6万元、电脑28.5万元、实验器材4.5万元、音体美器材5万元、学桌凳16.8万元、办公桌6.4万元、投影机灯泡6万元,购买服务印刷10万元、环卫16万元、保安服务28万元、教师培训18万元、教师体

14、检10万元,隔油池改造1.5万元、校园绿化25万元、窗帘2万元、内墙粉刷5万元、外墙涂料7.5万元、司令台雨棚20万元。第四部分名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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