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上海浦东新区新场镇城管理行政执法中队.docx

1、上海浦东新区新场镇城管理行政执法中队上海市浦东新区新场镇 城市管理行政执法中队2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据

2、上述职责,上海市浦东新区新场镇城市管理行政执法中队设5个内设机构,包括:内勤组、拆违小队、古镇小队、园区小队、专案小队。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,067.11一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.46七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出59.66九、医疗卫生与计划生育支出20.38十、节能环保支出十一、城乡社区支出792.09十二、农林水支出十

3、三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出194.98二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,068.57本年支出合计1,067.11用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余1.46总计1,068.57总计1,068.572017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,068.571,067.111.46208社会保障和就业支出59.6659.6620805行政事业

4、单位离退休59.6659.662080501归口管理的行政单位离退休0.830.832080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.0242.022080506机关事业单位职业年金缴费支出16.8116.81210医疗卫生与计划生育支出20.3820.3821011行政事业单位医疗20.3820.382101101行政单位医疗20.3820.38212城乡社区支出793.55792.091.4621201城乡社区管理事务793.55792.091.462120104城管执法793.55792.091.46221住房保障支出194.98194.9822102住房改革支出194.98194.9

5、82210201住房公积金133.38133.382210203购房补贴61.6061.602017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,067.11857.38209.73208社会保障和就业支出59.6659.6620805行政事业单位离退休59.6659.662080501归口管理的行政单位离退休0.830.832080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.0242.022080506机关事业单位职业年金缴费支出16.8116.81210医疗卫生与计划生育支出20.3820.3821011

6、行政事业单位医疗20.3820.382101101行政单位医疗20.3820.38212城乡社区支出792.09582.36209.7321201城乡社区管理事务792.09582.36209.732120104城管执法792.09582.36209.73221住房保障支出194.98194.9822102住房改革支出194.98194.982210201住房公积金133.38133.382210203购房补贴61.6061.602017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,067.11一、一般公共

7、服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出59.6659.66九、医疗卫生与计划生育支出20.3820.38十、节能环保支出十一、城乡社区支出792.09792.09十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出194.98194.98二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,067.11本年支出合计1,067.111,067.11年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转

8、和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,067.11总计1,067.111,067.112017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出59.6659.6620805行政事业单位离退休59.6659.662080501归口管理的行政单位离退休0.830.832080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.0242.022080506机关事业单位职业年金缴费支出16.8116.81210医疗卫生与计划生育支出20.3820.3821011行政事业单位医疗20.3820.382101101行政

9、单位医疗20.3820.38212城乡社区支出792.09582.36209.7321201城乡社区管理事务792.09582.36209.732120104城管执法792.09582.36209.73221住房保障支出194.98194.9822102住房改革支出194.98194.982210201住房公积金133.38133.382210203购房补贴61.6061.60合计1,067.11857.38209.732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出551.28551.2830101 基本工资74.2874.2830102 津贴补贴183.62183.6230103 奖金37.7037.7030104 其他社会保障缴费27.3127.3130106 伙食补助费23.8523.8530107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费42.0242.0230109职业年金缴费16.8116.8130199 其他工资福利支出145.69145.69302商品和服务支出110.29110.2930201 办公费6.996.9930202 印刷费25.5425.5430203 咨询费30204 手续费

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