上海浦东新区新场镇城管理行政执法中队.docx

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上海浦东新区新场镇城管理行政执法中队

 

上海市浦东新区新场镇城市管理行政执法中队

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市浦东新区新场镇城市管理行政执法中队设5个内设机构,包括:

内勤组、拆违小队、古镇小队、园区小队、专案小队。

 

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,067.11

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.46

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

59.66

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.38

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

792.09

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

194.98

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

本年收入合计

1,068.57

本年支出合计

1,067.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

1.46

总计

1,068.57

总计

1,068.57

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,068.57

1,067.11

 

 

 

 

1.46

208

 

 

社会保障和就业支出

59.66

59.66

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

59.66

59.66

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.02

42.02

 

 

 

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

16.81

16.81

 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

20.38

20.38

210

11

 

行政事业单位医疗

20.38

20.38

210

11

01

行政单位医疗

20.38

20.38

 

 

 

 

212

城乡社区支出

793.55

792.09

1.46

212

01

城乡社区管理事务

793.55

792.09

1..46

212

01

04

城管执法

793.55

792.09

1.46

221

住房保障支出

194.98

194.98

221

02

住房改革支出

194.98

194.98

221

02

01

住房公积金

133.38

133.38

221

02

03

购房补贴

61.60

61.60

 

 

 

 

 

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,067.11

857.38

209.73

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

59.66

59.66

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

59.66

59.66

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.83

0.83

 

 

 

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.02

42.02

 

 

 

208

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

16.81

16.81

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

20.38

20.38

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

20.38

20.38

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

20.38

20.38

212

城乡社区支出

792.09

582.36

209.73

212

01

城乡社区管理事务

792.09

582.36

209.73

212

01

04

城管执法

792.09

582.36

209.73

221

住房保障支出

194.98

194.98

221

02

住房改革支出

194.98

194.98

221

02

01

住房公积金

133.38

133.38

221

02

03

购房补贴

61.60

61.60

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,067.11

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

59.66

 59.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 20.38

 20.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 792.09

 792.09

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 194.98

 194.98

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,067.11

本年支出合计

 1,067.11

 1,067.11

 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1,067.11

总计

 1,067.11

 1,067.11

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

59.66

59.66

208

05

行政事业单位离退休

59.66

59.66

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.83

0.83

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.02

42.02

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

16.81

16.81

210

医疗卫生与计划生育支出

20.38

20.38

210

11

行政事业单位医疗

20.38

20.38

210

11

01

行政单位医疗

20.38

20.38

212

城乡社区支出

792.09

582.36

209.73

212

01

城乡社区管理事务

792.09

582.36

209.73

212

01

04

城管执法

792.09

582.36

209.73

221

住房保障支出

194.98

194.98

221

02

住房改革支出

194.98

194.98

221

02

01

住房公积金

133.38

133.38

221

02

03

购房补贴

61.60

61.60

合计

1,067.11

857.38

209.73

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

551.28

551.28

301

01

基本工资

74.28

74.28

301

02

津贴补贴

183.62

183.62

301

03

奖金

37.70

37.70

301

04

其他社会保障缴费

27.31

27.31

301

06

伙食补助费

23.85

23.85

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

42.02

42.02

301

09

职业年金缴费

16.81

16.81

301

99

其他工资福利支出

145.69

145.69

302

商品和服务支出

110.29

110.29

302

01

办公费

6.99

6.99

302

02

印刷费

25.54

25.54

302

03

咨询费

302

04

手续费

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