ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:22.22KB ,
资源ID:20718425      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/20718425.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(流程管理制度Word格式.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

流程管理制度Word格式.docx

1、1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈,包括:本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;对流程优化提出意见和建议,协助改进流程。1.5流程体系的构建:公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作;通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责,确立各部门间协调、高效的配合关系。1.5.1.流程阶段:流程制定优化一般分为:发起、审议审核、审批、执行四个阶段,公司一般实行流程发起和执行统一原则,即谁发起谁执行。1.5.2流程责任人:每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计,公司建立三级流程目标责

2、任人,发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任,审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人,审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人,其中第三级目标责任人为最终责任人。1.5.3.流程的类型:根据流程对公司主营业务影响强弱程度,流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括:战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等; 辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。第二章 流程制定、实施、反馈、评价、优化2.1.流程制定程序:各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程

3、。2.1.1由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请,填写流程制定申请表,对设定新流程的必要性和可操作性进行描述,提出文字性方案;2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程制定的调研,对流程制定方案进行必要修改和建议,提出评审意见;2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核,提出审核意见;2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。2.2.流程的实施:公司各项业务办理时,各职能部门应按既定的流程办理,没有按照公司办理的,流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。注:当流程因责任人

4、客观原因不能继续办理,且因拖延容易给公司造成经济损失的,必须以文字形式,利用联系工具(例:电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信)通知责任人,责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程,必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理,不得委托其它个人代为处理(总经理授权除外)。2.3.流程实施的管控:流程的实施情况由领导逐级监督、管控:公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况;副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况;企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况;各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。2.4.流程实施情况的检查监督:2.4.1.核

5、心流程由企业管理部不定期检查,每半年全面抽查一到两次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达流程纠正整改通知单,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查,每季度抽查一次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查,发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。2.4.4. 对于内部审计发现的未按公司流程执行情况,应及时反映到企业管理部,由企业管理部下达流程纠正整改通知单。2.5.流程的反馈与评价:由各职能部门按季度向企业管理部提交

6、汇报材料,填写流程评价表,由企业管理部评价其效果,并汇总分析流程执行存在的问题和建议,为流程制定优化提供依据和参考,企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。2.6.流程的优化:流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次,由企业管理部根据全年运行情况,提出优化方案;特殊优化根据公司需求紧急程度,适时提出优化建议,具体操作步骤:2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会,各部门反馈流程运营中的问题和建议,企业管理部根据各部门的意见和建议,决定对流程优化进行立项,并由企业管理部统一提出流程优化方案,填写流程优化申请表;

7、特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案,填写流程优化申请表;优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述,提出文字性方案;2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程优化的调研,对流程优化方案进行必要修改和建议,提出评审意见;2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核,提出审核意见;2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。第三章 流程的培训、争议解决、奖惩3.1.流程的培训:流程培训由企业管理部统一组织,各职能部门协助执行落实。3.1.

8、1.流程培训每年年初集中培训一次;新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律,违反规定者按总公司相关制度处理。3.2.争议的解决:3.2.1.当各方对同一流程,出现不同意见或产生冲突,经各方沟通协商未能达成一致的,各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。3.2.2.当违反流程规定,对企业管理部下达纠正措施通知单,存在异议,可在3个工作日内提交行政总监仲裁。3.3.奖励:当符合以下一项及以上者,予以奖励3.3.1.对流程运营提出有效建议,在实际运行中起到积极作用的;3.3.2.积极参加

9、流程培训,流程执行效率较高者;3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员,进行揭露、批评者;3.3.4.其他认定有利公司的行为。3.4.处罚:当符合以下一项及以上者,予以处罚3.4.1.未按流程制度规定执行的;3.4.2.擅自修改流程,给公司造成损失的;3.4.3.未经总经理办公会同意,企业管理部备案实施,擅自制定流程造成损失的;3.4.4.无故不参加流程相关培训的;3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的;3.4.6.企业管理部下达纠正整改措施单,未按期改正的;3.4.7.发现流程存在问题,未及时上报造成损失的;3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知

10、义务的;3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小,由企业管理部提出奖励或处罚意见,填写流程奖惩申请单,呈报分管领导签署审核意见,并由行政总监或总经理进行终审同意后,交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司员工奖惩管理办法执行。附件:附1:流程制定申请表附2:流程纠正整改通知单附3:流程优化申请表附4:流程奖惩申请单附5:作业流程表流程制定申请表填表时间: 年 月 日申请部门申请人流程预名称流程类别 核心流程 辅助流程申请/废止原因(目的、必要性、可行性等) (注:可附页)流程预涉及部门或人员初步流程图流程评审小组企业管理部意见分管领导

11、意见行政总监意见总经理意见备注纠正整改通知单检查部门/人员被检查部门/人员检查流程名称检查记录要点分析存在问题纠正整改措施责任人意见整改时间限定 年 月 日至 年 月 日跟踪效果评价行政总监意见流程评价表流程名称涉及责任部门和人员评价项目评价指标分值与实际符合程度责任部门配备是否齐全工作内容是否明确配套相关制度规章是否建立是否符合公司现阶段发展需要操作难易程度执行效率改进建议说明:分值为10制流程优化申请表申请部门: 申请人: 填表时间:申请优化流程的名称目前主导部门参与部门核心流程辅助流程流程优化现状及问题描述1、2、3、4、问题严重性: ( )非常严重 ( )严重 ( )一般流程优化的目标

12、流程优化所需资源配合流程优化预期 效果流程评审小组成员建议名单序号小组成员姓名来源部门职务1组长企业管理部2副组长(主导部门)3组员(流程涉及部门)45附:流程优化方案说明 ( 版面不够可附页说明 )意见签署栏企业管理部 意见流程评审小组 意见流程奖惩申请单申请类别: 奖励 处罚 申请时间:姓 名所属部门奖惩事由(工作表现、流程绩效、达成成果或造成影响和损失等进行描述)企业管理部意见人力资源部意见流程管理制度作业流程表工作事项发起审议 审核审批执行部门/人工作内容流程制定各部门提出流程申请,填写流程制定申请表,对设定新流程的必要性和可操作性进行描述,提出文字性方案流程评审小组对流程的必要性、可

13、操作性、符合性、适应性等进行论证,对制定方案提出修改意见和建议部门分管总监对流程设定进行审核,提出修改意见总经理对流程制定进行终审(必要时提交总经理办公会进行讨论)对各自流程贯彻执行,定期向企业管理部反馈执行情况对流程设定进行总体评估审核流程优化根据全年运行情况,提出优化计划对流程优化的必要性、可操作性、符合性、适应性等进行论证,对优化方案提出修改意见和建议对流程优化进行审核,提出修改意见对流程优化进行终审(必要时提交总经理办公会进行讨论)年度优化根据公司需求紧急程度,适时优化对流程优化进行总体评估审核特殊优化流程废止提出流程废止申请部门分管总监和行政总监对流程废止理由、目的的时间节点进行审核对流程废止进行终审结果通知流程涉及部门和分管领导流程的反馈及评价提交季度汇报材料,填写流程评价表根据各部门提交的流程评价表进行检查及时知会各总监及总经理流程培训根据流程内容制定培训计划指定流程培训时间、地点、教师对流程培训方案进行审批组织实施培训工作6流程奖惩根据各部门流程执行情况,提出奖惩方案及建议对流程奖惩方案进行审核对流程奖惩方案进行审批人力资源部对相关部门及人员进行奖惩兑现流程按“谁发起、谁跟踪”的原则,落实专人跟进,确保流程工作事项顺利、高效对接;企业管理部负责整个流程工作事项的监督和备案。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1