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行政部采购管理制度Word格式.docx

1、5.2.5对于供应商提供的样品,在供应商允许的情况下,由需求部门负责封存后交予行 政采购人员保存。5.2.7需求单位应做好保密工作,不应将初步论证的结果向供应商透露。6.0询价议价通过货比三家模式进行操作。6.1货比三家,是将同一批产品(或服务),同时向多家供应商询价、招(邀)标或谈判,并结合质量、服务、价格、交货周期、结算方式、合作历史记录等因素进行综合评估, 最后选择性价比高的供货商落实采购。6.2因某些产品、服务的特殊性或公司已指定供应商,须由总经理审核、可豁免货比三家手续。此类经豁免的产品或服务,纳入指定供应商产品 /服务清单。该清单至少每年评估、重新审批一次,保管期限至少三年。6.3

2、询价采购:除指定供应商或特殊情况下经总经理批准豁免货比三家外,对所有申购 总金额大于3000元(含)且小于10万元的产品或服务采购,需采取询价采购方式,并 留下书面的询价比价记录。对于申购总金额小于3000元的采购,暂不强制要求留下书面 的询价比价记录。6.3.1申购审批环节确认为询价采购的,采购人员需在合格供应商名册中选择三家 或以上供应商,通过询价、议价、比价(除研发阶段的小批量试产、打样允许口头询价 外,其他需对方传真有盖章的报价单),填写供应商比价表供应商报价单作为附件, 按审批权限进行审批。审批后的供应商比价表的扫描件在采购人员发起“采购合同 盖章申请”时以附件形式上传。前述经审批的

3、询价比价记录,需按日期予以编号、订装, 保管期限至少三年。供应商提供报价产品(或服务)的规格与申购规格不同时,采购人 员需要与申购部门确认。6.3.2采购人员可以根据市场价格变动频率,对需采购的常规产品或服务进行分类,并 按类别设置询价比价记录的有效期限,由总经办主任审核,总经理签批后正式生效,抄 送审计部门备案。在前述有效期限内,如有相同产品或服务的采购,可以直接复印前次供应商比价表,按审批权限进行审批并实施采购。6.4招(邀)标采购:除指定供应商或特殊情况下经公司总经理批准豁免货比三家外,对所有申购总金额大于10万元(含)的产品或服务采购,需采取招(邀)标采购方式确 定供应商。6.5采取何

4、种采购方式,由采购人员在申购审批环节按上述规定进行对应选择,并按审批权限进行审批。如因特殊情况(如采购需求时限紧急等),不能按上述指定方式采购, 采购人员需在申购阶段注明原因,并按特别授权处理,即由正常审批权限的上一级领导 进行审批。7.0供应商管理行政部门统筹负责供应商的管理,定期进行供应商的评估。7.1供应商开发 7.1.1采购人员负责供应商开发工作。7.1.2需求部门、技术部负责协同进行对供应商及其产品的鉴定和评价。7.2供应商选择标准公司指定供应商筛选标准包含如下:7.2.1质量水平。包括:(1)物料来件的合格率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。7.2.2交

5、货能力。(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4) 增、减订货的批应能力。7.2.3价格水平。(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。7.2.4技术能力。(1)工艺技术的先进性; 后续研发能力;(3)产品设计能力;技术问题的反应能力。725后援服务。(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。7.2.6公司实力。(1)公司规模;(2)公司资质;(3)经营团队;(4)员工素质。7.2.7现有合作状况。(1)合同履约率;(2)合作年限;(3)合作融洽关系。7.3供应商选择办法 7.3.1对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出 3-6家候选供应商名单。7

6、.3.2经对各候选供应商逐条对照10.2标准打分,并计算出总分排序后决定取舍,提7.3.3供供应商资料和供应商基本调查表。确定候选供应商后,由采购人员,必要时连同上级领导对候选供应商进行实地调查。7.3.5对选定的供应商,公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。7.3.6采购人员负责组织每半年对列入供应商名录中的供应商进行评估,不合格的解除长期供应合作关系。11.1供应商比价表供应商比价表日期:序 号供应商是否通 过合格 供应商 评审联系人 及电话产 品 名 称规格 型号数 量单价 金额税率含税总金额备注综合评估:注:无法货比三家的理由: A指定供应商名

7、册上的产品或服务; B、公司董事长批准豁免货比三家; C、合格供应商名册内以及周边市场无法找到三家或以上的供应商。制表(采购人员):审核(部门负责人):审批(总经理):11.2 开标、评标记录表投标单位名 称企业资质审核(A)技术、服务能力审核(B)是否建议 (打 “/) 建议的原因1标准1:标准2:标准3:标准1得分:A1标准2得分:A2标准3得分:A3标准1 标准2 标准3B1 标准2得分:B2 标准3得分:B323招标项目:开标时间:(1)本表需评标人每人一份。(2)评标标准需在编制招标文件时拟订,由招标小组组长最终确定。评标人签名:小组组长签名:期:11.3 综合评分汇总表序号投标单位

8、名称投标单位法人或委 托代理人(需授权)企业资质审核得分(A (占 15%技术、服务能力审核得分(B) (占 25%总报价(元)总报价得分(C) (占 60%加权得 分中标排序刀A1/N 标准2得分:刀A2/N 标准3得分:刀A3/N 小计:A=(刀A1+刀A2+刀A3)/N刀B1/N刀B2/N刀B3/N 小计:B=(E B1+E B2+E B3)/NC15%A+25 %B+60%(刀A3/N刀B1/N 标准2得分:刀B2/N 标准3得分:4备注:刀A1为各位评标人对A项中标准1评分的分值之和;N为参与评标的人数。参评人员联合签名:11.4深圳市阳光博睿教育技术有限公司采购订单(模板)物品名称

9、规格单位数量单价总价XXXXXXXXXXXXX(X张1702.65000Y 450.50合计(含17%曾值税)Y 450.00货款总额(大写)肆佰伍拾元交货日期X年X月X日前交货交货地点深圳南山咼新中四道龙泰利科技大厦 6楼601室付款方式月结30天服务承诺按照样品生产。违约责任如果质量有问题阳光博睿公司有权要求退货,换货。参数按提供的设计源文件的要求生产。传真:直:/、 传0755-XXXXXXXX供方:需方:XXXXXXXXXXXXX深圳市阳光博睿教育技术有限公司 地址:XXXXXX深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦楼601室联系人:(签字盖章后回传)11.5采购合同盖章及预付款流程说明:请

10、将采购申请流程关联此流程一同发起。供应商名称物料/物品名称数量税点总金额(元)付款条件付款方式: ,付款方式为预付款时,请填写预付比例: ,合计 元部门领导分管领导总经理财务会计财务中心法务董事长印章管理员流程设置如下,详细请参照 0A系统的模板流程采购合同盖章及预付款流程:1、未超过3000元:发起人- 部门负责人- 总经理- 会计- 财务中心- 法务- 印章管理员、出纳2、超过3000元: 财务中心- 董事长(超过10000元或未 按已审批的请购计划)-11.6 反商业贿赂协议书(模板)甲方:深圳市阳光博睿教育技术有限公司 乙方:为了维护甲、乙双方正常的业务关系和市场秩序,加强廉洁合作,确

11、保合作业务高效优质完成,甲、乙双方除严格遵守中华人民共和国国家工商行政管理局 关于禁止商业贿赂行为的暂行规定、中华人民共和国反不正当竞争、中华人民共和国刑法等有关禁止商业贿赂行为规定外,经 充分协商,双方达成如下协议,以资共同遵守:一、 甲方责任1、 甲方有责任对甲方人员进行防范和处理商业贿赂的教育。2、 若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益,乙方必须及时投诉,并提供相关证据 给甲方,经甲方查实后作出处理,并为乙方保密。对于乙方的协助,甲方将根据情况给予乙方更多 的商业合作机会。3、 对于乙方举报甲方人员违规的情况,甲方应及时进行调查、处理和反馈。二、 乙方责任1、 乙方保证乙方及其员

12、工不以金钱方式(包括但不限于支付现金,赠与银行卡,赠与有价证 券,如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券)贿赂甲方的业务人员、高管人员 等与合同履行相关的人员(下称“合同履行相关人员”)。2、 乙方保证乙方及其员工不以实物方式(包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、 健身器材、汽车、住房等实物)贿赂甲方的合同履行相关人员。3、 乙方保证乙方及其员工不以消费方式(包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外 考察等方式)贿赂甲方的合同履行相关人员。4、 乙方保证乙方及其员工不以其他任何方式(包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动 抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式)贿赂甲

13、方的合同履行相关人员。、违约责任若乙方违反上述任一约定,甲方有权随时解除与乙方的一切合同业务且不被认为是违约行为。 在赔偿甲方实际损失的同时,甲方有权要求乙方支付合同总金额的 300皿不低于人民币1万元的金 额作为乙方的违约金,并保留随时向法院诉请乙方赔偿甲方的一切名誉及商业损失的权利。同时, 在10年内,乙方不得参与甲方及其关联公司的业务。四、其它事项。本协议一式二份,双方各执一份,自签字盖章之日生效。本协议作为甲、乙双方自愿签订的法 律文件,在签订协议之日起10年内,甲乙双方对相关贿赂行为有权追究。不论双方业务合同是否 签订、生效或履行完毕或被宣布无效,均不影响本协议的效力。乙方:法定代表

14、人/授权代表人签字:11.7新项目性采购需求审批表申请人:XXX 部门:XXXX 日期:XXXX-XX-XX 单据编号:XXXX项目名称: 项目概况:项目需求采购清单(包括品牌、技术参数、规格型号、数量、预算金额等)采购物品总预算:要求交货时间:测 试 单 位(需求)填写其它情况说明:申请部门负责人技术部门米购总经办发起此申请单时请附上经审批后的新项目立项方案。11.8新项目性采购样品测试报告在测试完毕后,由测试负责人在 2个工作日内发起新项目性采购样品测试报告测 试 单 位 填 写需 求 单 位(固定模板),总经理审批通过后由总经办采购实施后续采购环节。新供应商所提供资料需提供资料:营业执照

15、扫描件、税务登记扫描件、组织机构代码证扫描件、股东及主要 成员名单盖章版扫描件(附件一)、相关项目合同扫描件、独家供应商或品牌所有者资料(如 果有的话请提供)、供应商基本情况调查表盖章版扫描件(附件二)。附件一:证明(样板)兹证明XX先生(女士)、XX先生(女士)两位为我司股东;XX先生(女士)为我司监事,XX先生(女士)为我司执行(常务)董事,XX先生(女士)为我司总经理。特此证明。公司名称(盖章):XX有限公司 日 期:XX年XX月XX日附件二:供应商基本情况调查表编号:考察公 司经办人考察时间年 月 日考察对 象办公 地址考察对象负责人确 认(签名盖章)考察对 象情况(1)企业类型及法人

16、代表:注册资金:(2)营业执照年检情况:产品生产许可证情况:(3)公司办公规模及员工数量:厂区规模及生产能力:(4)上一年度产值(营业额):今年当前订货量及存货量:(5)厂区设备情况:现场质量表现:(6)主要原材料或外购件来源:社会信用等级:(7) ISO管理体系认证(8)公司资质:(9)售后服务机构设置情况:全国分支机构设置情况:(10)公司技术研发能力:(11)下订后到货时间及供货区域:(12)企业主要荣誉:(13)产品主要业绩及获奖情况:工程实 例考察工程案例或合同:供货规模及质量状况:综合评 述参与考 察部门考察人 意见及 签名考察人员要认真、公正,填写字迹端正,考察结果真实可靠;综合评述要确定是否合格,并请考察对象负 责人确认;附被考察单位提供的相应资料(加盖被考察单位公章并注明与原件一致)

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