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施工单位季度综合评比检查内容及评分表Word文档下载推荐.docx

1、报、现场材料与以上资料相符, 每项扣1分。存储现场检查1、 无标识牌或标识错误,每牌扣 1分;2、 无笘盖措施,防水等特殊材料无专业库 房、盾构管片等构配件堆放不合规,每处 扣1分。3、 未按规定存放,每处扣 1分。偷工减料和 使用不合格 材料、构配 件、设备1、 偷工减料每次扣5分;2、 材料、构配件、设备不合格仍继续使 用的,每起扣5分。材料台帐核查资料1、各种材料进场未建立分明别类的台帐, 进场时间、数量、厂家、批号等资料登记 清晰,台帐与试验资料不符,材料取样数 量、规格不满足试验规范要求, 每处扣1分钢 筋 混 凝 土配合比抽查内业资料及现场核查1、 使用未做配合比设计或未签认的商品

2、砼,扣3分;2、 使用拌制前未做施工配合比的商品砼, 每次扣1分。材料计量1、使用未计量或未做称量复核的商品砼, 每次扣3分。质量控制1、 使用未按要求做同条件养护试件和试验的商品砼,每次扣 3分;2、 使用未做坍落度、入模含气量和入模 温度测试的商品砼,每项次扣 1分;3、 未按要求进行养护,每处次扣 1分。模板工程支架现场检查,内业检查1、 没有模板及支撑系统计算书,每处扣5分2、 混凝土浇筑前,未对模板工程进行验 收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗,每处扣1分3、 模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处,每处扣1分4、 拆模时间不符合规范要求,每处扣 15、 模板接缝漏浆、模板内积水,每处扣6、

3、模板支立前,未对模板清理、涂刷不符合要求,每处扣1分9钢筋钢管现场量测1、 钢筋原材力学性能试验检验结果、机 械连接接头、焊接接头试件力学性能检验 结果、钢管质量。2、 受力钢筋的安装品种、级别、规格和 数量。3、 钢筋原材力学性能、机械连接接头、 焊接接头试件力学性能检验数量及监理 见证试验。4、 受力钢筋的弯钩和弯折加工。5、 钢管焊接及焊缝质量。6、 原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒 状或片状老绣。7、 钢筋加工的形状及尺寸偏差。8、 钢筋机械连接接头、焊接接头的外观 检查。9、 受力钢筋接头错开。10、 钢筋安装位置偏差。11、 后浇带钢筋的连接。12、 钢管柱加工制作、安装偏差。13

4、、 钢筋间距。上述内容不合格每处扣 2分;10实体质量抽查内业资 料、现场抽检1、 强度不满足要求,每处扣 5分;2、 存在超标裂缝,每处扣 3分;3、 保护层厚度不满足要求, 每处扣2分。3、 砼表面有明显缺陷,未经业主同意私自修补的,每处扣5分4、 砼表面出现麻面以上缺陷, 每平方(不足按1处计),扣2分5、 砼表面出现错台大于 6mm勺,每处扣6、 砼表面留有拉杆痕迹,但不规则,每 处扣1分7、 砼表面留有拉杆痕迹,修补凌乱随意的,每处扣1分11观感和结构尺寸1、 混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、洁净,口、角平顺,尺寸准确,无跑模、 胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无明 显痕迹,预埋钢筋

5、、埋件及洞口位置准确, 保护层合格,无露筋,无影响结构性能和 耐久性的裂缝,每岀现一处扣 1分。2、 车站及机电设备集中区段有渗水、结 构表面有湿渍,每处扣1分3、 区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值,每岀 现一处扣1分。4、 施工缝、变形缝的表面质量不符合要 求,每处扣1分。12充填注浆1、 注浆材料、浆液配比符合设计不符合要求,每处扣2分。2、 注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、 孔深、间距符合不符合设计要求,每处扣 2分。轨道13有碴道床现场抽检道床厚度不够或道碴尺寸超标,每处扣1 分。14无碴道床铺设安装精度不满足要求,每处扣 1分。15钢轨、道岔、轨枕铺设

6、对照设计文 件,现场检查1、 无钢轨焊头探伤记录,每次扣 3分;2、 无锁定轨温记录,扣 2分。区 间 盾 构 隧 道 及 联 络 通 道16联络通道开挖及支护1、 联络通道方案未经专项评审擅自施工 的,每次扣10分2、 喷砼厚度、平整度不满足要求,每项 每检验批扣1分;3、 钢架间距、锚杆数量不满足要求,每 项处扣1分。从拱顶开始每2米取1个点凿 孔或检查喷厚 标志,每工点 至少查1个断 面。17防水1、 混凝土抗渗试验、检漏试验不合格, 试验数量不符合设计和规范要求,每次扣1分;2、 注浆孔、螺栓孔封堵不符合设计要求, 每次扣1分;3、 区间有渗、漏水点,每处扣 1分;4、 接缝防水不符合

7、要求,每处扣 1分;5、 衬砌内表面的外露铁件防腐处理不符 合要求,每处扣1分;6、 防水板搭接、焊接不符合要求或破损, 每处扣2分;防水板背后有钢筋头外露的,每个扣 1分;管片止水带安装有脱空,每处扣 1分18衬砌及管片现场检查检测1、 厚度不足、脱空,每 5m内扣2分; 渗漏水,每处扣2分;2、 管片未按要求做三环拼装试验,每次扣2分;3、 现场管片有破损,每处扣 1分;4、 结构表面无渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷,管片接缝严密,每岀现一处扣 25、 衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣 26、 配合比设计、厚度检查结果不符合设 计要求,每次扣2分。采用雷达无损

8、检测检查,每 工点查25m。19掘进施工盾构主机轴线平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣 1分20管片拼装1、 管片出现内外贯穿裂缝和大于 0.2mm 宽的推顶裂缝及混凝土剥落现象, 每处扣3分;2、 管片防水条质量不符合设计要求,有 缺损、粘贴不牢固、不平整、防水垫圈遗 漏,每处扣1分;3、 管片拼装后螺栓没拧紧,环向及纵向 螺栓没有全部穿进,每处扣 1分;4、 管片错台超过7mm每处扣1分21壁后注浆注浆材料、配比、压力、注浆量不符合设计和施工方案要求,每处扣 1分;22成型隧道1、 结构表面有渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷,管片接缝不严密,每处扣 1分;2、 衬砌椭变直径、圆环平面

9、位置、高程 偏差不符合设计和规范要求,扣 3分;3、 配合比设计、厚度检查结果不符合设 计要求,每处扣1分;23地质补勘现场与设计核对未按照设计要求进行地质补勘,每 350m区间单线,扣10分;24监控量测现场核对1、 量测断面布置、量测频次不符合设计要求,每少一个量测断面,扣 10分;2、 量测频次不足,每次扣 3分。对照施工组织设计检查25工艺控制1、 地面隆沉超标,每次扣 3分2、 没有碴土改良及控制措施, 产生喷涌, 每段次扣1分1、 不执行开仓管理措施的擅自开仓,每 次扣10分2、 端头加固方案未经专项评审擅自施工 的,,每次扣10分路 基 及 车 辆 段( 厂 )26土方开挖现场、

10、内业检查1、 开挖未分段分层、开挖边坡、基底标 高不符合要求,每处扣1分;2、 基底不验槽,每处扣 5分;3、 冬、雨季施工时,不符合设计、有关标准及施工方案,每处扣 1分;4、 其他不符合要求,每处扣 1分;27路基填筑及基底处理现场核查及抽检1、 使用填料不合格,每批次扣 3分;2、 填层表面积水,每处扣 1分;3、 填料粒径超标,每检验批扣 2分;4、 未按要求做工艺试验, 缺1项扣3分;5、 未按工艺试验参数施工, 每次扣3分;6、 压实指标不合格,每测点扣 2分。7、 软基处理试验指标不能满足设计要求, 每次扣2分8、 回填分层厚度;,每次扣2分28挡护工程现场核查1、 厚度、高度不

11、合格,每处扣 3分;2、 未设反滤层,每处扣 2分。桥涵29基础检查内业资料1、 地质未按程序确认,每处扣 1分;2、 桩基每出现1根山类桩基扣2分、1 根W类桩基扣5分。防 水 工 程30专项方案与技术交底1、 编制专项施工方案和防水施工技术交 底针对性不强,每处扣 2分。2、 方案交底针对性不强、不全面,扣 3 分;3、 交底签字手续不符合要求,每处扣 2 分。31防水队伍与材料1、 防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、 注浆管、嵌缝胶、膏等),不合格,每项 每处扣2分;2、 防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、 注浆管、嵌缝胶、膏等)进场复试取样不 合格,每项每处扣1分;3、 防水队伍资质不

12、符合要求,每处扣 54、 主要作业人员未持证上岗,每人扣 132卷材铺贴1、 铺贴方法、顺序不合格,每处扣1分;2、 基层不平整、无线流或大面积渗漏水、 基层阴阳角处理不合格,每处扣 1分;3、 搭接缝粘接不牢靠、有破损补丁,每 处扣1分;4、 转交铺贴方法不合格,每处扣 1分;5、 侧墙防水层的保护层与防水层粘接不 牢靠,每处扣1分;6、 搭接宽度不合格,每处扣 1分;7、 双层卷材铺设、搭接不合格,每处扣8、 其他不合格项,每处扣 1分;33施工缝(变形缝)1、 施工缝(变形缝)的形式、位置、尺寸、所使用的原材料不合格,每处扣 32、 中埋式止水带埋设位置不合格、不固 定,每处扣1分3、

13、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴 不合格,每处扣3分3、 止水条有破损、止水条安设不合格, 每处扣2分4、 遇水膨胀橡胶条膨胀失效,每处扣 2 分5、 混凝土面未按规定处理,每处扣 2分6、 注浆管埋设不符合设计要求,每处扣2分7、 止水带有穿孔、采用铁钉固定,每处 扣2分8、 其他不合格项,每处扣 1分34防水效果二次结构混凝土表面渗漏水不满足规范及设计要求,每处扣1分四电35四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件现场对照进场记录、检测记录和施工记录1、 未进行现场核对测试, 每项次扣2分;2、 核对资料错误,每项次扣 1分;3、 埋深、防护的安全距离和限界不够, 每处各扣1分;4、 未做电气耐压

14、试验、绝缘电阻试验或5、 不合格继续使用的,每项各扣 2分。36四电设备现场检查、测 量并查看测试 和试验报告1、 未按要求接地,每处扣 1分;2、 未按要求对设备进行测试和试验,每 台扣3分。房 建 及 高 架 车 站37及现场抽检1、 无验槽记录,每工点扣 1分;2、 基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的, 每处扣3分。38防、给排水现场检查或试验每处渗漏扣1分。基坑围 护及深 基坑工 程391、 施工单位没有专职监测队伍,首次扣2、 监测日报周报月报整理不及时,每次扣1分;3、 监测超岀报警值不及时上报,每次扣1分。40开挖支撑1、 纵向超长开挖,每处扣 2分2、 坑内边坡陡于方案边坡,每处

15、扣 3分3、 支撑架设不及时,每根扣 5分41钻孔灌注桩1、 原材料试验有不合格项,每项扣 1分2、 钢筋笼的制作有不合格项,每项扣 1 分;3、 其他不合格项,每项扣 1分;42土钉墙1、 原材料试验有不合格项, 每项扣1分;2、 土钉、钢筋网的加工有不合格项,每 项扣1分;3、 网喷混凝土有不合格项, 每项扣1分;3、其他不合格项,每项扣 1分;43锚杆(索)1、 原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验不合格,每项扣 2分2、 试验取样数量部符合设计要求,每项 扣2分44桩间网喷混凝土1、 原材料试验、混凝土试件强度不合格, 每项扣2分;2、 试验取样数量不足,每次扣 2分;3、 喷射

16、混凝土厚度不足,每处扣 1分;3、 钢筋网的制作、安装不合格,每项扣4、 喷射混凝土表观质量差, 每处扣1分;5、 其他不合格项,每项扣 1分;合计扣分总分100分得分检查组: 施工单位:施工单位工程质量行为检查评分表表二扣质量行为机构及人员1、 无专门质量管理机构扣 5分;2、 无专职质量管理人员扣 5分;3、 人员资格资质数量不满足扣 2 分。质量自控体系查验体系文件1、 质量责任未明确到具体人员,扣3分。2、 质保体系不健全、职责不明确、 资料不齐全,每处扣2分。检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查1、 报检但未经监理签认进入下道工序,每起扣5分;2、 未报检进入下道工序,每

17、起扣10分。3、 隐蔽工程检查不合格,每次扣2分;4、 分项工程验收未能一次性通过, 每次扣2分;5、 分部工程验收未能一次性通过, 每次扣5分。业主发现质量隐患检查本季度业主下发的相关文件资料业主人员本季度内发现的质量问题、隐患,每项扣1分监理发现质量问题检查本季度监理下发的监理本季度内发现的质量问题,未 整改每项扣3分,整改不彻底每项 扣1-2分,整改彻底不扣分.设计变更检查内业资料及现场核查1、 手续不全,每起扣 3分;2、 未经批准先施工,每起扣5分。现场询问和查阅资料施工现场技术交底未交底到作业 人员,每起扣1分。质量问题整改依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核1、 未按期整

18、改,每个问题扣3分;2、 整改达不到要求,每个问题扣3、 不执行监理指令,每次扣5分。开工控制条件图纸会审检查图纸会审记录无有图纸会审记录,签字盖章不齐全,扣5分;施组和施工方案检查施组和施工方案内容不齐全、手续不完备、方案不可行,扣2-5分施工单位试验室检查外委试验室的资质、现场试验室外委试验室资质满足要求,试验室 仪器设备齐全,检定文件有效、标 养条件符合规定、人员资质满足要 求、试验室制度齐全并上墙、试验 台帐齐全,每发生一项扣 2分;分包管理检查分包资质、分包管理体系资质不满足要求,管理体系不健全,扣1-5分工程动工申请检查资料资料不齐全,扣1-3分内业资料检验批验收资料查阅资料、现场

19、核查1、 资料缺失,每项扣1分;2、 和现场实际不符,每项扣5分。施工日志检查本季度内容1、 日期不连续或无质量描述,每 缺1天扣1分;2、 发生的质量问题无记录,每起 扣3分。工程资料管理体系检查人员资质、数量、计算机等办公设备、存储库房1、 人员资质、数量不满足要求、人员不稳定;每次扣 2分2、 办公设备不齐全、库房不满足资料存储条件,每次扣 2分工程资料编制1、 工程管理与验收资料 CO2、 施工管理资料 C13、 施工技术资料C24、 施工测量记录C35、 监控量测记录C36、 施工物资资料C47、 施工记录C58、 施工试验记录C69、 施工质量验收记录 C71、 资料与工程实际进度

20、不同步形成,每次扣1分;2、 形成的工程资料不符合城市轨道交通工程资料管理规程及相关文件要求,每次扣1分;3、 形成的工程资料真实、有效、 齐全、完整、合规,且编制及时, 符合相关规定,否则每处扣 1分;工程资料整理、立卷资料的分类、整理、立卷按城市轨道交通工程资料管理规 程及相关文件要求及时进行资料 的分类、整理、立卷工作,否则每 次扣1分;工程资料的管理1、 核查工程资料合格率2、 核查工程资料自检记录表1、 对工程资料进行有效的过程控 制、资料形成的及时性、有效性、 合规性高;否则每处扣 1分;2、 形成检查记录且结论与实际不 相符,每处扣1分;竣工资料验收已完分部工程竣工资料1、 资料

21、真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚;否则每次扣 12、 资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等不符合有关文件规定及要求,每处扣1分;测量测量仪器设备检查仪器设备型号、数量、检定证明检定证明是否有效,是否满足工程需要,每处扣1分测量方案检查施工测量方案内容是否齐全、是否具有针对性,手续是否完备,每处扣 1分;及时上报监理、专业测量队复核检查上报的及时性、准确性能及时上报监理、专业测量队复核,成果准确,每次扣 1分;多级复核制度检查多级复核制度运行情况多级复核制度是否有效运行,酌情扣1-3分;测量资料检查测量资料资料不齐全、无涂改,签字不齐全,扣1-3分点位埋设检查点位埋设情况点位不稳定,标识不单一、清晰易找,每处扣1分;测量方法及精度检查测量方法及精度测量方法不正确,精度不符合规范要求,每处扣1分;施工检测检查施工检测情况方法不正确,作业不规范,方案不可行,每处扣1分;事故查阅资料1、 特别重大事故,负有全部、主要、重要责任的,每起分别扣 30、20、10 分;2、 重大事故,负有全部、主要、 重要责任的,每起分别扣 20、10、5分;3、 大事故,负有全部、主要责任的,每起分别扣10、5分;4、 一般事故,负有全部、主要责 任的,分别扣5、2分。责任认定后在 当月检查中扣 分;该项扣分在总 分中直接扣 除,不计入平 时检查和综合 检查的扣分计 算。质量

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